Cómo contabilizar un lote de comprobantes que creó a partir de "subcontratación pago revisión y aprobación (CN. PRA.00) "pantalla en el módulo de administración de contrato para un período anterior en Business Solutions-Solomon y en Dynamics SL

INTRODUCCIÓN

Este artículo describe cómo contabilizar un lote de asiento que ha creado desde el informe de pago de subcontratación y aprobación (CN. PRA.00) pantalla en el módulo de administración de contrato para un período anterior en Microsoft Business Solutions-Solomon y en Microsoft Dynamics SL.

Más información

Vales de crear desde el informe de pago de subcontratación y aprobación (CN. PRA.00) pantalla se registran según uno de los períodos de tiempo siguientes:

  • El período actual del módulo cuentas a pagar.

  • El período de tiempo actual en el módulo del controlador de proyectos.

Nota: El período de tiempo que se registran los comprobantes depende de que el período de tiempo es el período de tiempo posterior. Un lote de asiento se libera automáticamente a menos que el usuario no tiene la correspondiente los derechos a la pantalla de Release AP Batches (03.400.00) .

Para contabilizar un lote de asiento para un período anterior, cambie el período de tiempo para que el asiento se contabiliza en cuentas a pagar antes de liberar el lote de asiento. Para ello, siga estos pasos:

  1. Quitar los derechos del usuario que apruebe el pago de subcontratación para liberar lotes comprobante en cuentas a pagar. Para ello, siga estos pasos:

    1. En el menú de la utilidad , haga clic en Derechos de acceso.

    2. En el cuadro Group/User ID , escriba el identificador de usuario adecuado.

    3. En el cuadro ID de compañía , escriba el identificador de compañía apropiado o haga clic para activar la casilla de verificación de Todas las empresas .

    4. En la sección de detalle , escriba 03.400.00 en el cuadro Número de pantalla o informe .

    5. Presione TAB.

    6. Haga clic para seleccionar el 03.400.00 de línea y, a continuación, haga clic en Eliminar.


    7. Guarde y cierre la pantalla de Mantenimiento de los derechos de acceso (95.270.00) .

      Nota: Los pasos para quitar un derecho de nivel de grupo son similares a los pasos que se describen en el paso 1.

  2. Ejecutar el proceso de subcontratación pago revisión y aprobación en el informe de pago de subcontratación & aprobación (CN. PRA.00) pantalla como el usuario apropiado que configuró en el paso 1. Para ello, siga estos pasos:

    1. Abra Dynamics SL y, a continuación, inicie sesión en Dynamics SL como el usuario que modificó en el paso 1.

    2. En la lista de módulos , haga clic en Administración de contratos.

    3. En el panel de Administración de contratos , haga clic en aprobación y revisión de pago de subcontratación en procesos.

    4. En la pantalla de aprobación y revisión de subcontratación pago , haga clic en la opción de Toda la empresa .

    5. Para cada subcontratación solicitud de pago que desea aprobar, seleccione aprobado en el cuadro de estado . A continuación, haga clic en Comenzar a procesar.

    6. Haga clic en Aceptar cuando reciba el mensaje siguiente después de ejecuta el proceso de aprobación:

      Mensaje de sistema 6812 que no tiene derechos de acceso adecuados para esta pantalla.

      Nota: El usuario recibirá un mensaje que se ha creado un lote de comprobante en cuentas a pagar. El lote de asiento será un estado compensado. Tenga en cuenta el número de lote de asiento.

  3. Salir de Dynamics SL y, a continuación, inicie sesión como un usuario que tiene derechos en los lotes de asiento de la versión de cuentas a pagar.

  4. En la pantalla asiento y ajuste (03.400.00) , cambie el período de tiempo para registrar para el lote de asiento que creó en el paso 2. Para ello, siga estos pasos:

    1. En la lista de módulos , haga clic en Cuentas a pagar.

    2. En el panel Cuentas a pagar , haga clic en entrada de ajuste y comprobante en entrada.

    3. En el cuadro número , escriba el número de lote de asiento que anotó en el paso 2f.

    4. En la por a Post , escriba el correspondiente período anterior.

    5. Haga clic en Guardary, a continuación, seleccione Liberar ahora en el cuadro de control .

    6. Haga clic en Finalizar.

    7. Cuando el proceso finalice, cierre la pantalla Voucher and Adjustment Entry (03.010.00) .

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