Le rapport « Proposer des paiements fournisseur » propose un solde négatif comme un paiement si le solde du fournisseur est négatif dans Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1

S’applique à : Dynamics NAV 2009Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1

Articles rapidement publiés fournissent des informations directement à partir de l’organisation de support technique de Microsoft. Les informations présentées ici sont créées en réponse à des sujets nouveaux ou uniques, ou sont destinées à compléter les autres informations de la Base de connaissances.
Cet article s’applique à Microsoft Dynamics NAV 2009 pour tous les pays et tous les paramètres régionaux de langue.

Symptômes


Si un solde fournisseur est négatif dans Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1, l’état « Proposer des paiements fournisseur » (393) suggère le solde négatif sous la forme d’un paiement.

Résolution


Informations sur le correctif

Un correctif pris en charge est désormais disponible auprès de Microsoft. Toutefois, il est conçu uniquement pour corriger le problème décrit dans cet article. Il s’applique uniquement aux systèmes rencontrant ce problème spécifique. Ce correctif peut subir des tests supplémentaires. Par conséquent, si vous n’êtes pas sérieusement concerné par ce problème, nous vous recommandons d’attendre le prochain service pack Microsoft Dynamics NAV 2009 ou la prochaine version de Microsoft Dynamics NAV qui comprendra ce correctif.

Remarque Dans certains cas, les frais généralement encourus pour la prise en charge des appels peuvent être annulés si un technicien du Support technique pour Microsoft Dynamics et les produits associés détermine qu’une mise à jour spécifique peut résoudre votre problème. Les coûts habituels du support technique s’appliqueront aux autres questions et problèmes qui ne relèvent pas de la mise à jour spécifique en question.



Informations sur l’installation

Microsoft fournit des exemples de programmation à titre d'illustration uniquement, sans garantie expresse ou implicite. Ceci inclut, mais n'est pas limité à, les garanties implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Cet article suppose que vous êtes familiarisé avec le langage de programmation présenté et les outils utilisés pour créer et déboguer des procédures. Les ingénieurs du support technique Microsoft peuvent vous expliquer les fonctionnalités d'une procédure particulière, mais ils ne modifieront pas ces exemples pour fournir des fonctionnalités supplémentaires ou créer des procédures répondant à vos besoins spécifiques.

Remarque Avant d’installer ce correctif, vérifiez que tous les utilisateurs du client Microsoft Navision sont enregistrés sur le système. Cela inclut les utilisateurs du client Microsoft Navision Application Services (NAS). Vous devez être le seul utilisateur client connecté lors de l’implémentation de ce correctif.

Pour appliquer ce correctif, vous devez posséder une licence développeur.

Il est recommandé que le compte d’utilisateur dans la fenêtre Logins Windows ou dans la fenêtre Logins base de données est affecté à l’ID de rôle « SUPER ». Si le compte d’utilisateur ne peut pas être affecté à l’ID de rôle « SUPER », vous devez vérifier que le compte d’utilisateur dispose des autorisations suivantes :
  • L’autorisation de modification pour l’objet que vous allez modifier.
  • L’autorisation d’exécution pour l’objet ID objet système 5210 et pour l’objet ID objet système 9015 .


Remarque Vous n’êtes pas obligé de disposer des droits pour les banques de données excepté si vous devez réparer des données.

Modifications du code

Remarque Toujours tester le code des correctifs dans un environnement contrôlé, avant d'appliquer les correctifs à vos ordinateurs de production.
Pour résoudre ce problème, procédez comme suit :
  1. Modifiez le code dans le déclencheur de fournisseur - OnPostDataItem dans le rapport « Proposer des paiements fournisseur » (393) comme suit :
    Code existant
    ...   IF FIND('-') THEN
    REPEAT
    Window.UPDATE(1,"No.");
    PayableVendLedgEntry.SETRANGE("Vendor No.","No.");
    GetVendLedgEntries(TRUE,TRUE);
    GetVendLedgEntries(FALSE,TRUE);
    CheckAmounts(TRUE);
    UNTIL (NEXT = 0) OR StopPayments;
    END;

    ClearNegative;

    JnlLineDim.LOCKTABLE;
    ...

    Code de remplacement
    ...   IF FIND('-') THEN
    REPEAT
    Window.UPDATE(1,"No.");
    PayableVendLedgEntry.SETRANGE("Vendor No.","No.");
    GetVendLedgEntries(TRUE,TRUE);
    GetVendLedgEntries(FALSE,TRUE);
    CheckAmounts(TRUE);
    ClearNegative;
    UNTIL (NEXT = 0) OR StopPayments;
    END ELSE
    IF FIND('-') THEN
    REPEAT
    ClearNegative;
    UNTIL NEXT = 0;

    JnlLineDim.LOCKTABLE;
    ...

  2. Modifiez le code dans la procédure GetVendLedgEntries dans le rapport « Proposer des paiements fournisseur » (393) comme suit :
    Code existant
    ...  VendLedgEntry.RESET;
    VendLedgEntry.SETCURRENTKEY("Vendor No.",Open,Positive,"Due Date");
    VendLedgEntry.SETRANGE("Vendor No.",Vendor."No.");
    VendLedgEntry.SETRANGE(Open,TRUE);
    VendLedgEntry.SETRANGE(Positive,Positive);

    IF Future THEN BEGIN
    ...

    Code de remplacement
    ...  VendLedgEntry.RESET;
    VendLedgEntry.SETCURRENTKEY("Vendor No.",Open,Positive,"Due Date");
    VendLedgEntry.SETRANGE("Vendor No.",Vendor."No.");
    VendLedgEntry.SETRANGE(Open,TRUE);
    VendLedgEntry.SETRANGE(Positive,Positive);
    VendLedgEntry.SETRANGE("Applies-to ID",'');
    IF Future THEN BEGIN
    ...

  3. Modifiez le code dans la procédure MakeGenJnlLines dans le rapport « Proposer des paiements fournisseur » (393) comme suit :
    Code existant
    ...      Window.UPDATE(1,VendLedgEntry."Vendor No.");
    TempPaymentBuffer.INSERT;
    END;
    VendLedgEntry.TESTFIELD("Applies-to ID",'');
    VendLedgEntry."Applies-to ID" := TempPaymentBuffer."Document No.";
    END ELSE BEGIN
    ...

    Code de remplacement
    ...      Window.UPDATE(1,VendLedgEntry."Vendor No.");
    TempPaymentBuffer.INSERT;
    END;

    VendLedgEntry."Applies-to ID" := TempPaymentBuffer."Document No.";
    END ELSE BEGIN
    ...

  4. Modifiez le code dans la procédure ClearNegative dans le rapport « Proposer des paiements fournisseur » (393) comme suit :
    Code existant
    ...      WHILE PayableVendLedgEntry.NEXT <> 0 DO BEGIN
    TempCurrency.Code := PayableVendLedgEntry."Currency Code";
    CurrencyBalance := 0;
    PayableVendLedgEntry2 := PayableVendLedgEntry;
    IF TempCurrency.INSERT THEN BEGIN

    PayableVendLedgEntry.SETRANGE("Currency Code",PayableVendLedgEntry."Currency Code");
    REPEAT
    CurrencyBalance := CurrencyBalance + PayableVendLedgEntry."Amount (LCY)"
    UNTIL PayableVendLedgEntry.NEXT = 0;
    IF CurrencyBalance < 0 THEN
    PayableVendLedgEntry.DELETEALL;
    END;
    PayableVendLedgEntry.SETRANGE("Currency Code");
    PayableVendLedgEntry := PayableVendLedgEntry2;
    END;
    ...

    Code de remplacement
    ...      WHILE PayableVendLedgEntry.NEXT <> 0 DO BEGIN
    TempCurrency.Code := PayableVendLedgEntry."Currency Code";
    CurrencyBalance := 0;

    IF TempCurrency.INSERT THEN BEGIN
    PayableVendLedgEntry2 := PayableVendLedgEntry;
    PayableVendLedgEntry.SETRANGE("Currency Code",PayableVendLedgEntry."Currency Code");
    REPEAT
    CurrencyBalance := CurrencyBalance + PayableVendLedgEntry."Amount (LCY)"
    UNTIL PayableVendLedgEntry.NEXT = 0;
    IF CurrencyBalance < 0 THEN
    PayableVendLedgEntry.DELETEALL;
    PayableVendLedgEntry.SETRANGE("Currency Code");
    PayableVendLedgEntry := PayableVendLedgEntry2;
    END;
    END;
    ...

Conditions préalables

Vous devez disposer de Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 pour appliquer ce correctif.

Informations sur la suppression

Vous ne pouvez pas supprimer ce correctif.

État


Microsoft a confirmé l'existence de ce problème dans les produits Microsoft répertoriés dans la section « S'applique à ».
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