Description des formules qui sont utilisées pour produire les informations dans la feuille de calcul paie 941 Microsoft Dynamics SL

IMPORTANT : Cet article est issu d'une traduction automatique réalisée par un logiciel Microsoft et non par un traducteur professionnel. Cette traduction automatique a pu aussi être révisée par la communauté Microsoft grâce à la technologie Community Translation Framework (CTF). Pour en savoir plus sur cette technologie, veuillez consulter la page http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/fr. Microsoft vous propose en effet des articles traduits par des professionnels, des articles issus de traductions automatiques et des articles issus de traductions automatiques révisées par la communauté Microsoft, de manière à ce que vous ayez accès à tous les articles de notre Base de connaissances dans votre langue. Il est important de noter que les articles issus de la traduction automatique, y compris ceux révisés par la communauté Microsoft, peuvent contenir des erreurs de vocabulaire, de syntaxe ou de grammaire. Microsoft ne pourra être tenu responsable des imprécisions, erreurs, ainsi que de tout dommage résultant d’une traduction incorrecte du contenu ou de son utilisation par les clients.

La version anglaise de cet article est la suivante: 845021
INTRODUCTION
Ce document explique ce que chaque ligne de l’affiche de rapport 941 trimestriel Simulateur fiscal fédéral (02.750.00). En outre, il décrit quel champ de la table de 941 travail est utilisé pour afficher la valeur et la manière dont ce champ est calculé. Ce processus peut éventuellement imprimer jusqu'à trois états distincts. Les trois rapports suivants sont décrits dans cet article :
  • Feuille de 941 trimestrielle de la taxe fédérale de l’employeur (02750.rpt)
  • Rapport supplémentaire 941 (02751.rpt)
  • Grille de fédéral de déclaration fiscale trimestrielle de l’employeur B (02752.rpt)
Remarque Références sont faites aux champs de QTDEarndedXX et QtdRptEarnSubjDedXX. Dans ce cas, XX est uniquement un espace réservé pour l’une des quatre valeurs suivantes, en fonction de quel trimestre le 941 est en cours d’exécution :
  • Trimestre 1 = QTDEarnded00 et QtdRptEarnSubjDed00
  • Trimestre 2 = QTDEarnded01 et QtdRptEarnSubjDed02
  • Trimestre 3 = QTDEarnded02 et QtdRptEarnSubjDed03
  • Trimestre 4 = QTDEarnded03 et QtdRptEarnSubjDed04
Plus d'informations

Feuille de 941 trimestrielle de la taxe fédérale de l’employeur (02750.rpt)

Ligne 1 – nombre d’employés

Description: affiche le nombre d’employés avec les bénéfices au cours du trimestre.

Stocké dans: Wrk941R.NbrOfEmployees

Calculé par: Vérifiez le champ QTDEarnDedXX dans l’enregistrement de Earnded pour les types de résultats voir s’il est supérieur à 0 (zéro) pour chaque employé.

Ligne 2: salaires, pourboires et autres indemnités

Description: montant Total des bénéfices trimestriels soumis à Retenues fédérales.

Stocké dans: Wrk941R.TotSubjWithHold

Calculé par:
  1. Additionner les bénéfices à partir du champ QTDEarndedXX dans la table Earnded pour les types de salaires suivants :
    1. Normal (earntype.ettype=R)
    2. Utilisation de l’avantage (earntype.ettype=B)
    3. Pourboires déclarés (earntype.ettype=T)
    4. À cocher NET (earntype.ettype=G)
  2. Ajouter dans les bénéfices Non-salaire s’il y a une retenue fédérale-payé par l’employé qui est liée au type de bénéfices non répartis :
    1. Earntype.ettype=N
    2. DEDUCTION.dedtype=F et deduction.empleeded=1
  3. Soustraire les montants de déduction pension TAJ (earnded. QTDEarndedXX), quel que soit le type de revenu qu’ils sont attachés à, ou si ils sont paramétrés comme déductions avant impôt :
    1. Earnded.earndedtype=C
    2. Earnded.edtype=D

Ligne 3 – impôt sur le revenu Total retenue

Description: affiche le montant total retenu d’un employé pour l’impôt sur le revenu.

Stocké dans: Wrk941R.TotFedWithHeld

Calculé par: somme de la QTDEarndedXX champ pour tous les enregistrements de Earnded où earnded.edtype = D, earnded.earndedtype = F et deduction.empleeded = 1.

Ligne 5 – les salaires imposables séc.

Description: affiche les total des salaires de sécurité sociale, le taux de taxe sécurité sociale et le montant de taxe sécurité sociale. Numéro est basé sur la partie de payé par l’employé de FICA.

Stockées dans:
  • Salaires : Wrk941R.TotSSWaes
  • Taux : Wrk941R.TotSSTaxRate * 100
  • Taxe : Wrk941R.TotSSWTax
Salaires calculées par:
  1. Additionner les bénéfices non répartis à la retenue FICA (employé payé). Additionner le champ QtdRptEarnSubjDedXX dans la Earnded où earnded.edtype=D, earnded.eandedtype=I, deduction.empleeded=1 et deduction.boxnbr<>6.
  2. Ajouter dans tout gain normal, pourboires déclarés ou vérifier Net des types qui n’ont aucune déduction attachée (retenues grille est vide dans la maintenance de Type de revenu). Additionner le champ QtdEarnDedXX dans la Earnded où edtype = E, earntype.ettype dans (« R », ' t «, » G'), et valearnded ne comporte aucun enregistrement pour ce type de salaire.
  3. Soustraire hors revenus de pourboires déclarés. Cette valeur est calculée en additionnant le champ QTDEarndedXX pour tous les enregistrements de Earnded où earnded.edtype = E et EarnType.ETType = « T ».
  4. Vérifier si les revenus dépassent la limite et ajustement si nécessaire. Pour ce faire, procédez comme suit :
    1. Ajoutez la valeur de YTDRptEarnSubjDed de Earnded en utilisant les mêmes critères que les étapes 1 à 3 de cette section.
    2. Si les salaires de l’année en cours sont supérieures à la valeur de la limite salariale de sécurité sociale qui est saisie sur l’écran 941, vous devez ajuster les salaires TÀJ séc..
    3. Ajuster salaires = les salaires TÀJ SS + SS salaire limite – salaires de sécurité de l’année en cours. Si le nombre est négatif, impression de 0 f à la place.
Taux calculé par: ajoute le pourcentage de sécurité sociale de l’employeur et les valeurs de pourcentage de la sécurité sociale des employés qui sont entrés dans l’écran 941 trimestriel Simulateur fiscal fédéral. Ensuite, il divise ce nombre par 100.

Taxe calculée par: Multiples salaires par le taux et l’arrondit les décimales de devise.

5 b ligne – conseils d’imposition séc.

Description: affiche les total des salaires à partir de types de salaires pourboires déclarés à la sécurité sociale, le taux de taxe sécurité sociale et le montant de taxe sécurité sociale. Numéro est basé sur la partie de payé par l’employé de FICA.

Stockées dans:
  • Salaires : Wrk941R.TotSSTips
  • Taux : Wrk941R.TotSSTaxRate * 100
  • Taxe : Wrk941R.TotSSTtax
Salaires calculées par:
  1. Additionner le champ QTDEarndedXX pour tous les enregistrements de Earnded où earnded.edtype = E et EarnType.ETType = « T ».
  2. Vérifier si les revenus dépassent la limite et ajustement si nécessaire. Pour ce faire, procédez comme suit :
  1. Si les salaires imposables séc. à partir de la ligne 5 a dépassé la limite, aucun ajustement est effectué vers le numéro Soc Sec Tips.
  2. Si les salaires imposables séc. à partir de la ligne 5 n’ait pas dépassé la limite, puis ajouter les salaires AAJ imposables séc. ainsi que les conseils AAJ imposables séc. et voir si qui dépasse la limite.
  3. Si les pourboires de sécurité sociale AAJ + CÀJ salaires de sécurité sociale sont supérieures à la valeur de la limite salariale de sécurité sociale entrée sur l’écran 941, vous devez ajuster les conseils TAJ séc..
  4. Ajusté des conseils = TAJ SS conseils + SS salaire limite – Pourboires sécurité sociale de l’année en cours – AAJ SS salaires. Si le nombre est négatif, impression de 0 f à la place.
Taux calculé par: ajoute le pourcentage de sécurité sociale de l’employeur et les valeurs de pourcentage de la sécurité sociale des employés qui sont entrés dans l’écran 941 trimestriel Simulateur fiscal fédéral. Ensuite, il divise ce nombre par 100.

Taxe calculée par: Multiples salaires par le taux et l’arrondit les décimales de devise.

Ligne 5c – salaires et pourboires imposables

Description: affiche les total des salaires assurance maladie, le taux d’imposition assurance maladie et le montant de taxe d’assurance maladie. Numéro est basé sur la partie de payé par l’employé de l’assurance maladie FICA.

Stockées dans:
  • Salaires : Wrk941R.TotMedWagesTips
  • Taux : Wrk941R.TotMedRate * 100
  • Taxe : Wrk941R.TotMedtax
Salaires calculées par :
  1. Additionner les bénéfices non répartis à la retenue FICA / assurance maladie (employé payé). Somme de la QtdRptEarnSubjDedXX champ Earnded, où earnded.edtype=D, earnded.eandedtype=I, deduction.empleeded=1 et deduction.boxnbr=6.
  2. Ajouter dans tout gain normal, pourboires déclarés ou vérifier Net des types qui n’ont aucune déduction attachée (retenues grille est vide dans la maintenance de Type de revenu). Somme de la QtdEarnDedXX champ Earnded, où edtype = E, earntype.ettype dans (« R », ' t «, » G'), et valearnded ne comporte aucun enregistrement pour ce type de salaire.
  3. Vérifier si les revenus dépassent la limite et ajustement si nécessaire.
Taux calculé par: ajoute le pourcentage d’assurance maladie de l’employeur et les valeurs de pourcentage assurance-maladie de l’employé qui sont entrés dans l’écran 941 trimestriel Simulateur fiscal fédéral. Ensuite, il divise ce nombre par 100.

Taxe calculée par: Multiples salaires par le taux et l’arrondit les décimales de devise.

Ligne 5d – Total séc. et taxes séc.

Description: Total des impôts de sécurité sociale et mutuelle.

Stocké dans: Wrk941R.TotFICATaxes

Calculé par: ajouter le total des taxes à partir de la ligne 5, 5 b et 5 c. Soustrayez ensuite désactiver tous les montants des chèques dans ce trimestre dont la datent d’un autre trimestre (cela devrait jamais se produire. Reportez-vous à la section « rapport supplémentaire 941 (02751.rpt) » pour plus d’informations).

Ligne 6 – Total impôts avant rajustements

Description: Total des impôts retenus sur les employés et les impôts de sécurité sociale et assurance maladie total (employé et l’employeur).

Stocké dans: {Wrk941R.TotFedWithHeld} + {Wrk941R.TotFICATaxes}

Calculé par: ajouter un total à partir de la ligne 3 et 5 d de ligne.

Ligne 9 – avance audit des revenus crédit (EIC) versés aux salariés

Description: affiche le montant total des salaires de paiements de revenu gagné qui sont versées aux salariés au cours du trimestre.

Stocké dans: Wrk941R.AdvEICPayments

Calculé par: somme de la Earnded.QTDEearnDedXX valeur pour les enregistrements de type de revenu paiements de revenus Earnded. Earnded.EDType=E, EarnType.ETType=E.

Rapport supplémentaire 941 (02751.rpt)

Description: il s’agit d’un rapport distinct qui s’imprimera automatiquement si le processus de recherche PayDate enregistrements où le champ CalYr correspond à l’exercice de rapport, le champ CalQtr correspond au trimestre de rapport, et la date du chèque est une date en dehors de ce trimestre et l’année. Cela ne devrait jamais se produire dans les versions actuelles de Microsoft Dynamics SL. Il serait produite uniquement dans Solomon III.
Vérifier Date : Imprimé à partir de Wrk941S.ChkDate, qui est renseignée à partir du champ PayDate.ChkDate.
Ajuster la retenue à la source (ligne 4): Imprimé à partir de Wrk941S.FedWithhold, qui est renseignée à partir du champ PayDate.EmpleFederal.
Des Taxes FICA (ligne 9): Imprimé à partir de Wrk941S.FicaWithhold, qui est remplie à partir de PayDate.EmpleFICA + PayDate.EmplrFICA champs.

Grille de fédéral de déclaration fiscale trimestrielle de l’employeur B (02752.rpt)

Description: décompose la responsabilité du total des taxes pour le trimestre par mois et par jour.

Stocké dans: table de Wrk941R

Calculé par:
  1. Analyse la table PayDate pour les enregistrements dans les CalYr et les CalQtr en cours. Pour chaque enregistrement, il ajoute les impôts de l’employé, le montant l’employé FICA (y compris la sécurité sociale et assurance maladie) et montant FICA de l’employeur. Ensuite, il met à jour les compartiments de tous les jours et les mois appropriés en fonction de la responsabilité de le CheckDate.Tax = PayDate.EmpleFederal + PayDate.EmpleFICA + PayDate.EmplrFICA.
  2. Ensuite, il recherche actuelle trimestre les chèques non invalidés (PRDOC) qui ont des bénéfices de paiements CRG anticipés (earntype.ettype=E), et il soustrait la quantité CRG du passif d’impôt pour compartiment du jour (basé sur la date du chèque). Le montant provient de PRTRAN. Tranamt.
120569, 866547, 84179, 941, grille B, trimestre, fermer, PR

Avertissement : Cet article a été traduit automatiquement.

Propriétés

ID d'article : 845021 - Dernière mise à jour : 05/27/2016 20:34:00 - Révision : 2.0

Microsoft Dynamics SL 2011, Microsoft Dynamics SL 7.0, Microsoft Dynamics SL 6.5

  • kbnosurvey kbsurveynew kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbmbsmigrate kbmt KB845021 KbMtfr
Commentaires