Il campo IBAN nel report "PO - Export N34.1" (7000060) non viene convalidato quando si stampa il report per un ordine di pagamento che utilizza il tipo di trasferimento internazionale nella versione spagnola di Microsoft Dynamics NAV 2009

Si applica a
Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Dynamics NAV 2009 Service Pack 1

Questo articolo si applica a Microsoft Dynamics NAV per le impostazioni locali della lingua spagnola (es).

Sintomi

Quando si stampa il report "PO - Export N34.1" (7000060) per un ordine di pagamento che utilizza il tipo di trasferimento internazionale nella versione spagnola di Microsoft Dynamics NAV 2009, il campo IBAN non viene convalidato. Il sistema esporta il file di trasferimento e sostituisce il campo IBAN con zeri, anche se il campo IBAN è vuoto.
Questo problema si verifica nei prodotti seguenti:

  • La versione spagnola di Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
  • Versione spagnola di Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)

      

Risoluzione

Informazioni sull'aggiornamento rapido

È ora disponibile un hotfix supportato da Microsoft. Tuttavia, è destinato solo a correggere il problema descritto in questo articolo. Applicala solo ai sistemi che stanno riscontrando questo problema specifico. Questo hotfix potrebbe ricevere ulteriori test. Pertanto, se non sei gravemente interessato da questo problema, ti consigliamo di attendere il prossimo Service Pack di Microsoft Dynamics NAV 2009 o la prossima versione di Microsoft Dynamics NAV che contiene questo hotfix.

Nota In casi speciali, gli addebiti normalmente sostenuti per le chiamate al supporto tecnico possono essere annullati se un professionista del supporto tecnico per Microsoft Dynamics e i prodotti correlati determinano che un aggiornamento specifico risolverà il problema. I soliti costi del supporto verranno applicati a domande e problemi di supporto aggiuntivi che non sono idonei per l'aggiornamento specifico in questione.

            
          

Informazioni sull'installazione

Microsoft fornisce esempi di programmazione a titolo puramente illustrativo, senza alcuna garanzia espressa o implicita. Ciò include, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le garanzie implicite di commerciabilità o idoneità a uno scopo particolare. Questo articolo presuppone che si abbia familiarità con il linguaggio di programmazione oggetto della dimostrazione e con gli strumenti utilizzati per la creazione e il debug delle procedure. I tecnici del supporto Tecnico Microsoft possono spiegare le funzionalità di una particolare procedura, ma non modificarli per fornire funzionalità aggiuntive o creare procedure in base a specifici requisiti.

Nota Prima di installare questo hotfix, verificare che tutti gli utenti client di Microsoft Navision siano disconnessi dal sistema. Sono inclusi gli utenti client di Microsoft Navision Application Services (NAS). Dovresti essere l'unico utente client connesso quando implementi questo hotfix.

Per implementare questo hotfix, è necessario disporre di una licenza per sviluppatori.

È consigliabile assegnare l'ID ruolo "SUPER" all'account utente nella finestra Accessi di Windows o nella finestra Accessi database. Se all'account utente non è possibile assegnare l'ID ruolo "SUPER", è necessario verificare che l'account utente disponga delle autorizzazioni seguenti:

  • Autorizzazione modifica per l'oggetto che si desidera modificare.
  • Autorizzazione Execute per l'oggetto System Object ID 5210 e per l'oggetto System Object ID 9015.

                
Nota: non è necessario disporre dei diritti per gli archivi dati a meno che non sia necessario eseguire il ripristino dei dati.

Modifiche al codice

Nota Verifica sempre le correzioni del codice in un ambiente controllato prima di applicare le correzioni ai computer di produzione.
Per risolvere il problema, attenersi alla procedura seguente:

  1. Modificare il codice nella gen. Riga di registrazione : il trigger OnAfterGetRecord nel report di Pagamenti elettronica di esportazione (10721) è il seguente:
    Codice esistente

    ...
    FIELDERROR(Amount,STRSUBSTNO(Text1100002,FIELDCAPTION("Bank Payment Type"),FORMAT("Bank Payment Type")));
    
    ElectPmtMgmt.GetPayeeInfo("Account No.",VendorCCCBankNo,VendCCCBankBranchNo,VendCCCControlDigits,
    
    // Delete the following line.
    VendCCCAccNo,PayeeAddress,PayeeCCC,IBAN,SwiftCode);
    
    Vendor.GET("Account No.");
    CalcAmountPaid("Gen. Journal Line");
    ...
    

    Codice sostitutivo

    ...
    FIELDERROR(Amount,STRSUBSTNO(Text1100002,FIELDCAPTION("Bank Payment Type"),FORMAT("Bank Payment Type")));
    
    ElectPmtMgmt.GetPayeeInfo("Account No.",VendorCCCBankNo,VendCCCBankBranchNo,VendCCCControlDigits,
    
    // Add the following line.
    VendCCCAccNo,PayeeAddress,PayeeCCC,IBAN,SwiftCode,"Transfer Type");
    
    Vendor.GET("Account No.");
    CalcAmountPaid("Gen. Journal Line");
    ...
    
  2. Modificare il codice nel trigger Cartera Doc. - OnAfterGetRecord nell'ordine d'acquisto - Esportare il report N34.1 (7000060) come segue:
    Codice esistente

    ...
    DocType := DocMisc.DocType2("Payment Method Code");
    
    ElectPmtMgmt.GetPayeeInfo("Account No.",VendorCCCBankNo,VendCCCBankBranchNo,VendCCCControlDigits,VendCCCAccNo,
    
    // Delete the following line.
    PayeeAddress,PayeeCCC,IBAN,SwiftCode);
    
    GetExportedAmount("Payment Order"."No.","Account No.");
    ...
    

    Codice sostitutivo

    ...
    DocType := DocMisc.DocType2("Payment Method Code");
    
    ElectPmtMgmt.GetPayeeInfo("Account No.",VendorCCCBankNo,VendCCCBankBranchNo,VendCCCControlDigits,VendCCCAccNo,
    
    // Add the following line. 
    PayeeAddress,PayeeCCC,IBAN,SwiftCode,"Transfer Type");
    
    GetExportedAmount("Payment Order"."No.","Account No.");
    ...
    
  3. Aggiungere un nuovo parametro locale nella funzione GetPayeeInfo nell'opzione Elect. Pmts Management codeunit (10701) e quindi specificare il parametro nel modo seguente:

    • Nome: TransferType
    • DataType: Opzione
    • Optionstring : =,Nazionale,Internazionale,Speciale
  4. Modificare il codice nella funzione GetPayeeInfo in Elect. Pmts Management codeunit (10701) come segue:
    Codice esistente

    ...
    VendorBankAccount.TABLECAPTION,VendorBankAccount.FIELDCAPTION("Use For Electronic Payments"),
    Vendor.TABLECAPTION,Vendor."No.");
    VendorBankAccount.FIND('-');
    
    // Delete the following lines.
    VendorBankAccount.TESTFIELD("CCC Bank No.");
    VendorBankAccount.TESTFIELD("CCC Bank Branch No.");
    VendorBankAccount.TESTFIELD("CCC Bank Account No.");
    VendorBankAccount.TESTFIELD("CCC Control Digits");
    
    PayeeCCCAccNo := VendorBankAccount."CCC Bank Account No.";
    PayeeCCCControlDigits := VendorBankAccount."CCC Control Digits";
    PayeeCCCBankNo := VendorBankAccount."CCC Bank No.";
    PayeeCCCBankBranchNo := VendorBankAccount."CCC Bank Branch No.";
    IF (PayeeCCCBankNo = '') OR (PayeeCCCBankBranchNo = '') OR
    (PayeeCCCControlDigits = '') OR (PayeeCCCAccNo = '')
    THEN
    ERROR(Text1100002,VendorBankAccount."Vendor No.");
    
    PayeeCCCAccNo := PADSTR('',MAXSTRLEN(PayeeCCCAccNo) - STRLEN(PayeeCCCAccNo),'0') + PayeeCCCAccNo;
    PayeeCCCControlDigits := PADSTR('',MAXSTRLEN(PayeeCCCControlDigits) - STRLEN(PayeeCCCControlDigits),'0')
    + PayeeCCCControlDigits;
    
    PayeeCCC := CONVERTSTR(PADSTR(PayeeCCCBankNo,4,' '),' ','0') + CONVERTSTR(PADSTR(PayeeCCCBankBranchNo,4,' '),' ','0') +
    PADSTR(PayeeCCCControlDigits,2,' ') + CONVERTSTR(PADSTR(PayeeCCCAccNo,10,' '),' ','0');
    
    IBAN := CONVERTSTR(PADSTR(VendorBankAccount.IBAN,34,' '),' ','0');
    SwiftCode := CONVERTSTR(PADSTR(VendorBankAccount."SWIFT Code",11,' '),' ','0');
    // End of the lines.
    ...
    

    Codice sostitutivo

    ...
    VendorBankAccount.TABLECAPTION,VendorBankAccount.FIELDCAPTION("Use For Electronic Payments"),
    Vendor.TABLECAPTION,Vendor."No.");
    VendorBankAccount.FIND('-');
    
    // Add the following lines. 
    IF TransferType = TransferType::National THEN BEGIN
    VendorBankAccount.TESTFIELD("CCC Bank No.");
    VendorBankAccount.TESTFIELD("CCC Bank Branch No.");
    VendorBankAccount.TESTFIELD("CCC Bank Account No.");
    VendorBankAccount.TESTFIELD("CCC Control Digits");
    
    PayeeCCCAccNo := VendorBankAccount."CCC Bank Account No.";
    PayeeCCCControlDigits := VendorBankAccount."CCC Control Digits";
    PayeeCCCBankNo := VendorBankAccount."CCC Bank No.";
    PayeeCCCBankBranchNo := VendorBankAccount."CCC Bank Branch No.";
    IF (PayeeCCCBankNo = '') OR (PayeeCCCBankBranchNo = '') OR
    (PayeeCCCControlDigits = '') OR (PayeeCCCAccNo = '')
    THEN
    ERROR(Text1100002,VendorBankAccount."Vendor No.");
    
    PayeeCCCAccNo := PADSTR('',MAXSTRLEN(PayeeCCCAccNo) - STRLEN(PayeeCCCAccNo),'0') + PayeeCCCAccNo;
    PayeeCCCControlDigits := PADSTR('',MAXSTRLEN(PayeeCCCControlDigits) - STRLEN(PayeeCCCControlDigits),'0')
    + PayeeCCCControlDigits;
    
    PayeeCCC := CONVERTSTR(PADSTR(PayeeCCCBankNo,4,' '),' ','0') + CONVERTSTR(PADSTR(PayeeCCCBankBranchNo,4,' '),' ','0') +
    PADSTR(PayeeCCCControlDigits,2,' ') + CONVERTSTR(PADSTR(PayeeCCCAccNo,10,' '),' ','0');
    END ELSE BEGIN
    VendorBankAccount.TESTFIELD(IBAN);
    IBAN := CONVERTSTR(PADSTR(VendorBankAccount.IBAN,34,' '),' ','0');
    SwiftCode := CONVERTSTR(PADSTR(VendorBankAccount."SWIFT Code",11,' '),' ','0');
    END;
    // End of the lines. 
    ...
    

Prerequisiti

Per applicare questo hotfix, è necessario che sia installato uno dei prodotti seguenti:

  • La versione spagnola di Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
  • Versione spagnola di Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)

Informazioni sulla rimozione

Non è possibile rimuovere questo hotfix.

Stato

Microsoft ha confermato che si tratta di un problema relativo ai prodotti elencati nella sezione "Si applica a".

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