Momentan sunteți offline, așteptați să vă reconectați la internet

Cum să înfiinţeze o adaptare perioada în General Ledger în Microsoft Dynamics GP

IMPORTANT: Acest articol este tradus cu ajutorul software-ului Microsoft de traducere automată și poate fi corectat prin intermediul tehnologiei Community Translation Framework (CTF). Microsoft oferă articole traduse automat, post-editate de comunitate și articole traduse de oameni, pentru a permite accesul la toate articolele din Baza noastră de cunoștințe în mai multe limbi. Articolele traduse automat și post-editate pot conține greșeli de vocabular, sintaxă și/sau gramatică. Microsoft nu este responsabil de inexactitățile, erorile sau daunele cauzate de traducerea greșită a conținutului sau de utilizarea acestuia de către clienți. Găsiți mai multe informații despre traducerea în colaborare la http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/ro.

Faceți clic aici pentru a vizualiza versiunea în limba engleză a acestui articol: 871679
INTRODUCERE
Acest articol descrie cum se configurează o perioadă de adaptare pentru a înregistra ajustări care sunt înregistrate în contabilitate, după ce procesul de închidere la sfârşitul anului a fost efectuat. Acest articol descrie cum se face acest în General Ledger în Microsoft Dynamics GP.

Perioada de ajustare care parametrizaţi trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
  • Perioada de ajustare ar trebui să înceapă în ultima zi a anului fiscal.
  • Perioada de ajustare ar trebui să nu se suprapună orice alte date perioadă.
Informaţii suplimentare
Pentru a configura o perioadă de ajustare în General Ledger în Microsoft Dynamics GP, urmaţi aceşti paşi.

Notă Perioadele istorice nu poate fi schimbat.
  1. În Microsoft Dynamics GP, selectaţiInstrumenteMicrosoft Dynamics GPmeniul, selectaţiiniţializare, punctul de lacompanie, şi apoi faceţi clic pePerioade fiscale.
  2. Configuraţi fiecare perioadă fiscală. Pentru a face acest lucru, a se vedea paşii din următorul exemplu.

    Notă Acest exemplu se presupune că anul fiscal incepe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie şi a o 13 ajustarea perioada anului fiscal.
    1. În Listă tabel de an , faceţi clic pe un an. De exemplu, faceţi clic pe 2013.
    2. În câmpul de Prima zi , tastaţi o prima zi pentru perioadă fiscală. De exemplu, tastaţi 01/01/2013.
    3. În câmpul Ultima zi , tastaţi o ultima zi pentru perioadă fiscală. De exemplu, tastaţi 31/12/2013.
    4. În numărul de perioade de câmp, introduceţi numărul de perioade pentru anul fiscal. De exemplu, tastaţi 13.
    5. Faceţi clic pe calcul.
    6. Dacă este necesar, ajustaţi datele la începutul perioadelor. În acest exemplu, tastaţi datele din coloana data langa intrarea corespunzătoare din coloana Nume de perioada indicate în următoarea listă:
      • Perioada 1: 01/01/2013
      • Perioada 2: 02/01/2013
      • Perioada 3: 01/03/2013
      • Perioada 4: 01/04/2013
      • Perioada 5: 05/01/2013
      • Perioada 6: 01/06/2013
      • Perioada 7: 07/01/2013
      • Perioada 8: 08/01/2013
      • Perioada 9: 01/09/2013
      • Perioada 10: 10/01/2013
      • Perioada 11: 11/01/2013
      • Perioada 12: 12/01/2013
      • Perioada 13: 31/12/2013
  3. Faceţi clic pe OK.
  4. În Microsoft Dynamics GP, punct de la Instrumente de pe meniul Microsoft Dynamics GP , punctaţi pe utilitare, punctul de la financiar, şi apoi faceţi clic pe reconciliere.
  5. Faceţi clic pentru a bifa casetă de selectare an .
  6. Faceţi clic pe reconcilia. Microsoft Dynamics GP împacă datele Rezumat cont la datele de detaliu de cont pentru toate conturile din contabilitate.
la sfârşitul anului GL YE

Avertisment: acest articol a fost tradus automat

Proprietăți

ID articol: 871679 - Ultima examinare: 10/29/2013 06:05:00 - Revizie: 0.2

Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0

  • kbhowto kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbmbsmigrate kbmt KB871679 KbMtro
Feedback