Microsoft Dynamics SL için genel muhasebe Yıl Sonu Kapanış onay listesi

ÖNEMLİ: Bu makale, Microsoft Makine Çevirisi Düzenleme yazılımı tarafından tercüme edilmiş olup, yüksek olasılıkla profesyonel bir çevirmen yerine CTF teknolojisi kullanılarak, Microsoft Topluluğu tarafından düzenlenmiştir. Microsoft, Bilgi Bankamız içindeki tüm makaleleri kendi dilinizde okuyabilmeniz için size hem profesyonel çevirmenler tarafından tercüme edilen hem de makine tarafından tercüme edildikten sonra Topluluk tarafından kontrol edilen makaleler sunar. Bununla birlikte, makine tarafından tercüme edilen, hatta Topluluk tarafından kontrol edilen bir makale bile her zaman mükemmel dil kalitesinde olmayabilir. Makalede dilinizi konuşan yabancı birisinin yapabileceği türden sözcük, söz dizimi veya dilbilgisi hataları bulunabilir. Microsoft, içeriğin hatalı tercümesinin veya müşterilerimiz tarafından kullanımının doğurabileceği olası yanlış anlamalar, hatalar veya zararlardan sorumlu değildir. Öte yandan Microsoft, Makine Çevirisi Düzenleme işlemini geliştirmek amacıyla Makine Çevirisi Düzenleme yazılımını ve araçlarını sık sık güncelleştirmektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir: 868896


GENEL MUHASEBE YIL SONU KAPANIŞ İŞLEMLERİ

1. Yıl sonu kapatma işlemini başlatmaya öncesinde, gerekirse geri veritabanının bir yedeğini alın.

2. Microsoft FRx Microsoft FRx 6.7 SP4'ten önceki bir sürümünü çalıştırıyorsanız, Microsoft FRx yıl için genel muhasebe kapatmadan önce yükseltin.

3. nakil ve yordamlar tüm alt modüller için kapanış tamamlayın.

4. tüm yevmiye defteri toplu işlemleri deftere serbest ve olduğunu doğrulayın. Bu mali yıl için genel muhasebe toplu kaydı raporu (01.800.00) çalıştırarak yapılabilir alan seçme ölçütleri kullanarak kapalı batch.status, işleç = ın, değer = B, H, u = Raporda görünen tüm toplu işleri daha fazla işlem gerektirir. B veya H durum toplu işlemleri – söz konusu olduğunda yayın ve post işlemi gerekli veya toplu şekilde isterseniz silinebilir. Mali yıldaki kapatılan, deftere nakletmek için nokta herhangi U durum toplu deftere nakledilmelidir. Yevmiye defteri toplu işlemleri U durumu seçilen ve günlük hareketleri (01.010.00) modunda başlatmak sildi.

5. Tahsisatları kullanılıyorsa, toplu oluşturulur ve deftere nakledilen doğrulayın. Bu genel muhasebe toplu kaydı alan seçme ölçütleri kullanarak raporu, ayrıntılı biçimde çalıştırarak yapılabilir batch.battype, işleç = eşit, değer = a =

6. Mizan (01.610.00) çalıştırın ve hesap bakiyelerini doğruluğunu denetlemek için ayrıntı genel muhasebe (01.620.00) bildirir. Yanlışlıklar genel muhasebe bütünlük denetimi (01.990.00) kullanan daha fazla analiz edilebilir. Girin ve tüm gerekli düzeltme hareketleri deftere nakledin.

7. herhangi bir düzeltme hareketlerinin tahsisat'kullanılan hesapları/alt firmaları etkileyen, ayırmalar oluşturur (01.580.00) işlemi yeniden çalıştırın.

8. birleştirmeler kullanılıyorsa, dosyaları işlemek ve hareketleri deftere nakledin.

9. Mizan (01.610.00) ve ayrıntı genel muhasebe raporları hesap bakiyelerini doğruluğunu doğrulamak için çalıştırabilirsiniz.

10. yazdırın ve FRx veya deyimi oluşturma uygulamanızı kullanarak finansal gözden geçirin.

-Bilanço raporlarda toplam varlık toplam Borçlar ve varlıklar eşit olduğunu doğrulayın.
-Gelir tablosu raporlarda Net gelir (Kayıp) Mizan raporda gösterilen tutar eşit olduğunu doğrulayın.
-Diğer anahtar numaraları toplam geliri, brüt kar, dönen varlıklar ve kısa vadeli yabancı kaynaklar gibi ifadeler üzerinde doğrulayın.

11. raporların doğruluğu doğruladıktan sonra yıl sonu kapanış çalıştırılmaya hazır bir işlemdir.

12. Yıl Sonu Kapanış birlikte ayrıntı silme işlemi çalıştırabilirsiniz. Bu seçeneği seçmeden önce Genel Muhasebe Kurulumu (01.950.00) kurulan Bekletme dönemi kuruluşunuzun veri bekletme kılavuzları yansıttığından emin olun.

13. Yıl sonu kapatma işlemini tamamladıktan sonra veritabanını yedekleyin.

Yıl Sonu Kapanış işlemi aşağıdakileri yapın:

-Yeni mali yılın ilk dönemi için geçerli dönemi ayarlayın.
-Yeni yıl başlangıcını kıymet ve borç hesaplarının bakiyelerini kurun.
-Sıfır gelir ve gider hesapları ve tutulan kazançlar dikkate yıl tarih Net gelir hesabına kapatın.
-Yıl dönemi bitiş tarihi ve tarihi geçmiş yıl korur.
YS yıl sonu gl

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Властивості

Ідентифікатор статті: 868896 – останній перегляд: 05/27/2016 21:06:00 – виправлення: 3.0

Microsoft Dynamics SL 2015, Microsoft Dynamics SL 2011, Microsoft Dynamics SL 7.0, Microsoft Dynamics SL 6.5

  • kbnosurvey kbmbsmigrate kbsurveynew kbmt KB868896 KbMttr
Зворотний зв’язок