"Son tarih, deftere nakil tarihi önceki olamaz" Microsoft Dynamics NAV 2009 İspanyolca sürümünde fatura grupları deftere naklettiğinizde hata

Şablon: CPR - Navision kod Fiacx şablonu

# Hata: 216924 (İçerik Bakımı)

Belirtiler

Kambiyo senedi grubu, ürün reçeteleri ile son tarihten önce fatura grup veya ödeme siparişi deftere nakil tarihini içeren varsayalım. Microsoft Dynamics NAV 2009 İspanyolca sürümünde İlgilenen tür alanı koleksiyonu ya da Ödeme emri ayarlayarak fatura grubu deftere nakletmeyi denediğinizde, aşağıdaki hata iletisini alırsınız:

"Son tarih edemiyor olması Cartera Uygulanacağı Belge türü Fatura grubunda deftere nakil tarihini önceki = Giriş No =' alacak'."

Bu sorunu çözmek için kod değişiklikleri bölümündeki adımları izleyin. Bu sorun aşağıdaki ürünlerde oluşur:

  • İspanyolca sürümü için Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

  • İspanyolca sürümü için Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1

Çözüm

Düzeltme bilgileri

Artık Microsoft tarafından desteklenen bir düzeltme sağlanmaktadır. Ancak bunun yalnızca bu makalede anlatılan sorunu düzeltmesi amaçlanmıştır. Yalnızca bu özel sorunla karşılaşmış olan sistemlere uygulayın. Bu düzeltme ek sınama uygulanabilir. Bu nedenle, bu sorundan ciddi bir şekilde etkilenmiyorsanız, Microsoft Dynamics NAV 2009 sonraki hizmet paketini veya, bu düzeltmeyi içeren bir sonraki Microsoft Dynamics NAV sürümü için beklemek öneririz.

Not: Özel durumlarda, destek aramaları teknik destek uzmanı Microsoft Dynamics ve ilgili ürünlere yönelik iptal edilebilir çözeceğini giderleri belirleyen belirli bir güncelleştirmenin sorununuzu. Ek destek sorularına ve söz konusu güncelleştirme için geçerli olmayan sorunlara normal destek ücretleri uygulanır.

Bu düzeltme genel karşıdan yükleme (Bu makalede bu düzeltme için genel bir URL sağlanmayan anlamına gelir) için nakledilmemişse, dağıtım için teknik lider, yükseltme ekibi üyesi veya yönetici onayı gerekir ve aşağıdaki bilgiler geçerlidir:

  • Düzeltmeyi almak için müşterilerin "Belirtiler" bölümünde sözü edilen hata ile karşılaşmaları gerekir.

  • Bunu gönderdiğiniz ve bir sonraki hizmet paketini (bir hizmet paketi yayımlanırsa) kullanılabilir duruma geldiğinde bunları tedarik müşterileri izlemeniz gerekir.

Bu düzeltmeyi Microsoft Dynamics NAV 2013'ün İspanyolca sürümü ile birlikte gönderilmesi planlanmıştır.

Yükleme bilgileri

Microsoft, programlama örneklerini yalnızca gösterim amacıyla zımni veya açık garanti olmadan sağlar. Bu, satılabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk açısından zımni garantileri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir. Bu makale, gösterilen programlama dilini, yordamları oluşturmak ve yordamlardan hata ayıklamak için kullanılan araçları bildiğinizi varsayar. Microsoft destek mühendisleri belirli bir yordamın işlevselliğinin açıklanmasına yardımcı olabilir. Ancak, işlevsellik sağlamak veya yordamlar, belirli gereksinimlerinizi karşılayacak şekilde geliştirmek amacıyla bu örnekleri değiştirmezler.

Not: Bu düzeltmeyi yüklemeden önce tüm Microsoft Dynamics NAV istemci kullanıcıların sistem kaydedildiğini doğrulayın. Bu, Microsoft Dynamics NAV uygulama sunucusu (NAS) hizmetleri içerir. Bu düzeltmeyi uyguladığınızda yalnızca istemci kullanıcının oturum açmış olması gerekir.

Bu düzeltmeyi uygulamak için bir geliştirici lisansı olması gerekir.

Kullanıcı hesabının Windows oturumu açma penceresini veya veritabanı oturumu açma penceresi "Süper" rol kimliği atanması öneririz Kullanıcı hesabı "Süper" rol Kimliği atanamaz, kullanıcı hesabı aşağıdaki izinlere sahip olduğunu doğrulamanız gerekir:

  • Nesnenin, değiştirme değişiklik yapma izni.

  • Sistem nesne kimliği 9015 ve Sistem nesnesi kimliği 5210 nesne için Execute izni

    nesne.

Not: Veri onarım gerçekleştirmek zorunda sürece veri depoları haklarına sahip olmanız gerekmez.

Kod değişiklikleri

Not: Her zaman, uygulamadan önce test kodu denetimli bir ortamda üretim bilgisayarlarınıza düzeltmeler giderir.

Bu sorunu gidermek için şu adımları izleyin:

  1. Veri madde numarası 2 (7000080) sonrası ödeme emri rapordaki kodu aşağıdaki gibi değiştirin:
    Varolan kodu

    ...  Window.UPDATE(2,DocCount);

    TESTFIELD("Currency Code",PmtOrd."Currency Code");

    TESTFIELD("Collection Agent","Collection Agent"::Bank);

    // Delete the following lines.
    //VSTF326811.begin
    IF "Due Date" < PmtOrd."Posting Date" THEN
    FIELDERROR("Due Date",
    STRSUBSTNO(
    Text1100007,
    PmtOrd.FIELDCAPTION("Posting Date"),
    PmtOrd.TABLECAPTION));
    //VSTF326811.end
    // End of the deleted lines.

    IF "Remaining Amount" = 0 THEN
    FIELDERROR("Remaining Amount");
    TESTFIELD(Type,Type::Payable);
    IF Accepted = Accepted::No THEN
    FIELDERROR(Accepted);
    ...

    Kod değiştirme

    ...  Window.UPDATE(2,DocCount);

    TESTFIELD("Currency Code",PmtOrd."Currency Code");

    TESTFIELD("Collection Agent","Collection Agent"::Bank);

    // Add the following line.
    TESTFIELD("Due Date");
    // End of the added line.

    IF "Remaining Amount" = 0 THEN
    FIELDERROR("Remaining Amount");
    TESTFIELD(Type,Type::Payable);
    IF Accepted = Accepted::No THEN
    FIELDERROR(Accepted);
    ...
  2. Global değişkenler kodu sonrası ödeme emri raporunda (7000080) aşağıdaki gibi değiştirin:
    Varolan kodu

    ... TempCode@1100032 : Code[10];
    TempText@1100033 : Text[50];
    TempCurrencyCode@1100034 : Code[10];
    Text1100006@1100036 : TextConst 'ENU="You cannot post a payment order containing documents marked for application to ID. Please, remove %1 %2/%3. ";ESP="No puede registrar una remesa que contenga documentos marcados para liquidar. Elimine %1 %2/%3. "';
    HidePrintDialog@1100100 : Boolean;
    Text1100007@1100037 : TextConst 'ENU=cannot be previous to the %1 of the %2';

    LOCAL PROCEDURE FinishCode@2();
    BEGIN
    UpdateTables;
    Window.CLOSE;
    ...

    Kod değiştirme

    ... TempCode@1100032 : Code[10];
    TempText@1100033 : Text[50];
    TempCurrencyCode@1100034 : Code[10];
    Text1100006@1100036 : TextConst 'ENU="You cannot post a payment order containing documents marked for application to ID. Please, remove %1 %2/%3. ";ESP="No puede registrar una remesa que contenga documentos marcados para liquidar. Elimine %1 %2/%3. "';
    HidePrintDialog@1100100 : Boolean;

    // Delete the following line.
    Text1100007@1100037 : TextConst 'ENU=cannot be previous to the %1 of the %2';
    // End of the deleted line.

    LOCAL PROCEDURE FinishCode@2();
    BEGIN
    UpdateTables;
    Window.CLOSE;
    ...
  3. Veri madde numarası 2 sonrası fatura Group raporu (7000099) kodu aşağıdaki gibi değiştirin:
    Varolan kodu 1

    ... Window.UPDATE(2,DocCount);

    TESTFIELD("Currency Code",BillGr."Currency Code");

    TESTFIELD("Collection Agent","Collection Agent"::Bank);

    // Delete the following lines.
    //VSTF326811.begin
    IF "Due Date" < BillGr."Posting Date" THEN
    FIELDERROR("Due Date",
    STRSUBSTNO(
    Text1100004,
    BillGr.FIELDCAPTION("Posting Date"),
    BillGr.TABLECAPTION));
    //VSTF326811.end
    // End of the deleted lines.

    IF "Remaining Amount" = 0 THEN
    FIELDERROR("Remaining Amount");
    TESTFIELD(Type,Type::Receivable);
    IF Accepted = Accepted::No THEN
    FIELDERROR(Accepted);
    ...

    Değiştirme kodu 1

    ... Window.UPDATE(2,DocCount);

    TESTFIELD("Currency Code",BillGr."Currency Code");

    TESTFIELD("Collection Agent","Collection Agent"::Bank);

    // Add the following line.
    TESTFIELD("Due Date");
    // End of the added line.

    IF "Remaining Amount" = 0 THEN
    FIELDERROR("Remaining Amount");
    TESTFIELD(Type,Type::Receivable);
    IF Accepted = Accepted::No THEN
    FIELDERROR(Accepted);
    ...

    Varolan kodu 2

    ...IF CustLedgEntry."Applies-to ID" <> '' THEN
    ERROR(Text1100010,Doc."Document No.",Doc."No.");
    IF BillGr."Dealing Type" = BillGr."Dealing Type"::Discount THEN BEGIN
    CustPostingGr.TESTFIELD("Discted. Bills Acc.");
    AccountNo := CustPostingGr."Discted. Bills Acc.";
    FeeRange.CalcDiscExpensesAmt(
    BankAcc."Operation Fees Code",
    BankAcc."Currency Code",
    "Remaining Amount",
    CustLedgEntry."Entry No.");
    ...

    Değiştirme kodu 2

    ...  IF CustLedgEntry."Applies-to ID" <> '' THEN
    ERROR(Text1100010,Doc."Document No.",Doc."No.");
    IF BillGr."Dealing Type" = BillGr."Dealing Type"::Discount THEN BEGIN
    CustPostingGr.TESTFIELD("Discted. Bills Acc.");
    AccountNo := CustPostingGr."Discted. Bills Acc.";

    // Add the following lines.
    IF "Due Date" < BillGr."Posting Date" THEN
    FIELDERROR("Due Date",
    STRSUBSTNO(
    Text1100004,
    BillGr.FIELDCAPTION("Posting Date"),
    BillGr.TABLECAPTION));
    // End of the added lines.

    FeeRange.CalcDiscExpensesAmt(
    BankAcc."Operation Fees Code",
    BankAcc."Currency Code",
    "Remaining Amount",
    CustLedgEntry."Entry No.");
    ...

Önkoşullar

Bu düzeltmeyi uygulamak için aşağıdaki ürünlerden birine sahip olmalıdır:

  • İspanyolca sürümü için Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

  • İspanyolca sürümü için Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1

Kaldırma bilgileri

Bu düzeltmeyi kaldıramazsınız.

Durum

Microsoft bu sorunun "Aşağıdakilere Uygulanır" bölümünde listelenen Microsoft ürünlerinde bulunduğunu onaylamıştır.

Başvurular

VSFT DynamicsNAVSE: 354510

Not: Bu, doğrudan Microsoft destek kuruluşu bünyesinde oluşturulan bir "HIZLI YAYIN" makalesidir. Burada yer alan bilgiler, oluşan sorunlara yanıt olarak olduğu gibi sağlanmıştır. Makale hızla kullanıma sunulduğu için materyallerde yazım hataları olabilir ve materyaller bildirilmeksizin herhangi bir zamanda revize edilebilir. Kullanım koşullarıdiğer konular için bkz.

Author: Vanessa.Garcia
Writer: v-luzo
Teknik İnceleme: Vanessa.Garcia
Editor:

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Microsoft Insider 'a katılın

Bu bilgi yardımcı oldu mu?

Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×