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Einführung

Vom 1. Januar 2019 GST registriert Unternehmen erforderlich sind. Debitorenbuchhaltung (Alias Steuerschuldumkehr) auf eine entsprechende anwenden vorgeschriebenen Waren an einen Kunden GST registriert für seine geschäftliche Zwecke.

Ändert im Hotfix enthalten eine Lösung einrichten Informationen in Regeln Steuerschuldumkehr für den Mehrwertsteuercode und spiegeln Kunden Rechnung und Steuerbeträge und Bemessungsgrundlagen in die entsprechenden Felder der GST-Erklärung.

Übersicht

Die Lösung baut auf der Steuerschuldumkehr Funktionalität für das Produkt. Siehe Informationen zur Einrichtung der Steuerschuldumkehr Funktionen wie zu Referenzzwecken.

Im folgenden finden Sie eine kurze Anleitung zum Einrichten der Funktionalität. Hinweis: Dies ist ein Beispiel für die Einstellung.

Setup

Es wird empfohlen, erstellen und separate Mehrwertsteuer verwenden Codes für Verkauf und Einkauf.

  1. Erstellen ein Mehrwertsteuercodes für die Steuerschuldumkehr Vertrieb (Steuer > steuern > Mehrwertsteuer > Mehrwertsteuercodes).

  2. Mehrwertsteuercode für Verkäufe definieren Operationen besondere Formulierung Rechnung für den Mehrwertsteuercode gedruckt werden. Klicken Sie auf Richtlinien steuern:1.SalesTaxCode.jpgund geben Sie im geöffneten Formular beispielsweise die Formulierung "Debitor Buchhaltung: Kunden GST * an IRAS".2.SalesTaxCodeTaxDirective.jpg Hinweis. Debitoren -> Konten-Setup > Forms-Formular Setup >, Separate Umsatzsteuersaldo Option auf Ja gesetzt, zu Steuerschuldumkehr Beträge in Rechnung gedruckt. Rechnung singen Rechnungspositionen mit Steuerschuldumkehr GST mit (*) gekennzeichnet.

  3. Erstellen von positiven und negativen Mehrwertsteuercode kauft (Steuer > steuern > Mehrwertsteuer > Mehrwertsteuercodes).

    • Erstellen Sie einen Mehrwertsteuercode, der einen positiven Wert hat.

    • Erstellen Sie einen Mehrwertsteuercode, der einen negativen Wert hat. Negativen Mehrwertsteuersatz zulassen Option auf Jagesetzt. Diese negativen Mehrwertsteuercode einer Mehrwertsteuergruppe muss und Artikel, die der Steuerschuldumkehr unterliegen die Artikel-Mehrwertsteuergruppe zuweisen.

  4. Erstellen Sie separate Mehrwertsteuergruppen für Verkauf und Einkauf Zwecke.

  5. Enthalten Sie die Mehrwertsteuercode für die Verkäufe in die Mehrwertsteuergruppe für Verkäufe erstellt. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen befreit und Verlagerung der Steuerschuld für den Mehrwertsteuercode. 3.SalesTaxCodeSales.jpg

  6. Sowohl positive und negative Mehrwertsteuercodes Mehrwertsteuergruppen für Einkäufeeinschließen Aktivieren Sie das Kontrollkästchen der Steuerschuld für den Mehrwertsteuercode, der einen negativen Wert hat. 4.SalesTaxCodePurchase.jpg

  7. Definieren Sie die vorgeschriebenen Produkte, für die die Steuerschuldumkehr auf Steuerschuldumkehr Artikelgruppen (Steuer > Setup > Mehrwertsteuer > Steuerschuldumkehr Artikelgruppen). 5.PrescribedItemGroups.jpg Hinweis. Definieren Sie für jede Artikelgruppe Steuerschuldumkehr Liste von Artikeln, Artikelgruppen und Kategorien für Verkauf oder Einkauf.

  8. Auf der Seite Regeln Steuerschuldumkehr (Steuer > Setup > Mehrwertsteuer > Steuerschuldumkehr Regeln), Anwendbarkeitsregeln für Einkäufe und Verkäufe zu definieren. Sie können die Steuerschuldumkehr Anwendbarkeit Regeln konfigurieren. 6.RuleThresholds.jpg

  9. Im Allgemeinen Hauptbuchparametern Steuerschuldumkehr aktivieren auf Ja gesetzt und erstellte Mehrwertsteuergruppen in den entsprechenden Feldern Einkauf Mehrwertsteuergruppe und Reihenfolge der Mehrwertsteuergruppe auswählen. Wenn eine Verlagerung der Steuerschuld Anwendbarkeit Bedingung Verkaufs- oder Bestellposition mit diese Mehrwertsteuergruppen werden.7.GLParametersDefault.jpg

  10. Beim Buchen einer Rechnung, die die Steuerschuldumkehr Steuerart Mehrwertsteuer und NULL Mehrwertsteuer Mehrwertsteuer-Transaktionen haben und das Kontrollkästchen Steuerschuldumkehr ausgewählt. So wird in Feld 1 "Gesamter Warenwert Standard bewertete" GST Rendite exklusive Vorteile der vorgeschriebenen verkauften gemeldet. Und es gibt keine Umsatzsteuer gemäß Feld 6 "Ausgangssteuer".

  11. Beim Buchen einer Rechnung, die die Steuerschuldumkehr werden zwei Mehrwertsteuer-Transaktionen erstellt. Eine Transaktion hat die Vorsteuer steuern. Die andere Transaktion hat die Mehrwertsteuer steuern und die Verlagerung der Steuerschuld Kontrollkästchen. Daher wird der Wert der vorgeschriebenen Ware in Feld 5 angegeben "Gesamtwert der steuerpflichtigen Einkäufe" der GST zurück; GST als Vorsteuer - in Feld 7 "Eingegeben Einkommensteuer und Rückerstattungen behauptete" GST zurück. Da Sie GST für Ihre Lieferanten berücksichtigen müssen, ist GST exklusive Preis der Ware in Feld 1 "Gesamter Warenwert Standard bewertete" und der GST Betrag in Feld 6 "Ausgangssteuer" der GST zurück gemeldet.

Hotfix-Informationen

Dieses Update ist manuell gedownloadet und Installation von LCS.

Dieses gesetzliche Update steht auch in Dynamics 365 Finanz- und Version 8.1.2 und Download in die folgende Versionen:

Wenn ein Problem herunterladen und Installieren von auftritt Dieser Hotfix oder anderen technischen Fragen, wenden Sie sich an Ihren Partner oder, wenn im Supportplan direkt mit Microsoft technischen Support für Microsoft Dynamics und Erstellen Sie eine neue Supportanfrage.

Auch erhalten technischen Support von Microsoft Dynamics telefonisch unter diesen Links für bestimmte Telefonnummern Land. zu tun Besuchen Sie eine der folgenden Microsoft-Websites:

In besonderen Fällen Gebühren, die normalerweise für anfallen Supportfälle können Wenn Experte unterstützen Microsoft abgebrochen Dynamics und zugehörige Produkte feststellt, dass ein bestimmtes Update behoben werden Ihr Problem. Die normalen Supportkosten gelten für zusätzliche Unterstützung Fragen und Problemen, die nicht für das betreffende Update qualifizieren.

Weitere Informationen

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