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Lorsque vous essayez de valider une nomenclature dans la feuille de cartera en cours avec la devise du côté du fournisseur dans la version espagnole de Microsoft Dynamics NAV 2009, vous recevez le message d’erreur suivant :

« La transaction ne peut pas aboutir car elle provoquerait des incohérences dans la table Ecriture comptable. Vérifiez où et comment la fonction CONSISTENT est utilisée dans la transaction pour retrouver l’origine de l’erreur. Contactez votre administrateur système. Les tables peuvent être marquées comme incohérentes lors de tâches courantes, telles que la validation. Cela empêche des données de mise à jour incorrecte. »

Cela se produit uniquement lorsque « Devise de déclaration supplémentaire » = devise. Suivez les étapes décrites dans la section modifications du code pour résoudre ce problème. Ce problème se produit dans le produit suivant :

  • La version espagnole de Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

  • La version espagnole de Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1

Résolution

Informations sur le correctif

Un correctif pris en charge est désormais disponible auprès de Microsoft. Toutefois, il est conçu uniquement pour corriger le problème décrit dans cet article. Il s’applique uniquement aux systèmes rencontrant ce problème spécifique. Ce correctif peut subir des tests supplémentaires. Par conséquent, si vous n’êtes pas sérieusement concerné par ce problème, nous vous recommandons d’attendre le prochain service pack Microsoft Dynamics NAV 2009 ou la prochaine version de Microsoft Dynamics NAV qui comprendra ce correctif.

Remarque Dans certains cas, les frais généralement encourus pour la prise en charge des appels peuvent être annulés si un technicien du Support technique pour Microsoft Dynamics et les produits associés détermine qu’une mise à jour spécifique peut résoudre votre problème. Les coûts habituels du support technique s’appliqueront aux autres questions et problèmes qui ne relèvent pas de la mise à jour spécifique en question.

Informations sur l’installation

Microsoft fournit des exemples de programmation à titre d'illustration uniquement, sans garantie expresse ou implicite. Ceci inclut, mais n'est pas limité à, les garanties implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Cet article suppose que vous êtes familiarisé avec le langage de programmation présenté et les outils utilisés pour créer et déboguer des procédures. Les ingénieurs du support technique Microsoft peuvent aider à expliquer la fonctionnalité d'une procédure particulière. Toutefois, ils ne modifieront pas ces exemples pour fournir des fonctionnalités supplémentaires ou créer des procédures répondant à vos besoins spécifiques.

Remarque Avant d’installer ce correctif, vérifiez que tous les utilisateurs du client Microsoft Dynamics NAV sont déconnectés sur le système. Ceci comprend les services de Microsoft Dynamics NAV Application Server (NAS). Vous devez être le seul utilisateur client connecté lors de l’implémentation de ce correctif.

Pour appliquer ce correctif, vous devez posséder une licence développeur.

Il est recommandé que le compte d’utilisateur dans la fenêtre Logins Windows ou dans la fenêtre Logins base de données est affecté à l’ID de rôle « SUPER ». Si le compte d’utilisateur ne peut pas être affecté à l’ID de rôle « SUPER », vous devez vérifier que le compte d’utilisateur dispose des autorisations suivantes :

  • L’autorisation de modification pour l’objet que vous allez modifier.

  • L’autorisation d’exécution pour l’objet ID objet système 5210 et pour l' ID objet système 9015

    objet.

Remarque Vous n’êtes pas obligé de disposer des droits pour les banques de données excepté si vous devez réparer des données.

Modifications du code

Remarque Testez toujours les correctifs de code dans un environnement contrôlé avant d’appliquer les correctifs à vos ordinateurs de production. Avant d’appliquer la modification, veuillez importer toutes les mises à jour SEPA.

Pour résoudre ce problème, modifiez le code dans la fonction PostPayableDocs dans la feuille compta.-Valider ligne Codeunit (12) comme suit :

Code existant 1

...END;

LOCAL PROCEDURE PostPayableDocs@1100009(EntryUnapplied@1100001 : Boolean);
BEGIN
// es0012.begin
IF (DocAmountLCY <> 0) OR (CollDocAmountLCY <> 0) THEN
...

Code de substitution 1

...END;

LOCAL PROCEDURE PostPayableDocs@1100009(EntryUnapplied@1100001 : Boolean);

// Add the following lines.
VAR
DocAmountAddCurr@1100003 : Decimal;
// End of the added lines.

BEGIN
// es0012.begin
IF (DocAmountLCY <> 0) OR (CollDocAmountLCY <> 0) THEN
...

Code existant 2

...NextEntryNo := NextEntryNo - 1;
// es0012.end
IF DocAmountLCY <> 0 THEN BEGIN
IF (GenJnlLine."Applies-to Doc. Type" = GenJnlLine."Applies-to Doc. Type"::Invoice) OR
EntryUnapplied
THEN BEGIN
...

Code de substitution 2

...NextEntryNo := NextEntryNo - 1;
// es0012.end
IF DocAmountLCY <> 0 THEN BEGIN

// Add the following lines.
IF GenJnlLine."Currency Code" = AddCurrency.Code THEN
DocAmountAddCurr := GenJnlLine.Amount
ELSE
DocAmountAddCurr := DocAmtCalcAddCurrency(DocAmountLCY);
// End of the added lines.

IF (GenJnlLine."Applies-to Doc. Type" = GenJnlLine."Applies-to Doc. Type"::Invoice) OR
EntryUnapplied
THEN BEGIN
...

Code existant 3

...EntryUnapplied
THEN BEGIN
VendPostingGr.TESTFIELD("Payables Account");

// Delete the following line.
InitGLEntry(VendPostingGr."Payables Account",DocAmountLCY,DocAmtCalcAddCurrency(DocAmountLCY),TRUE,TRUE);
// End of the deleted line.

GLEntry."Bal. Account Type" := GenJnlLine."Bal. Account Type";
GLEntry."Bal. Account No." := GenJnlLine."Bal. Account No.";
InsertGLEntry(TRUE);
...

Code de substitution 3

...EntryUnapplied
THEN BEGIN
VendPostingGr.TESTFIELD("Payables Account");

// Add the following line.
InitGLEntry(VendPostingGr."Payables Account",DocAmountLCY,DocAmountAddCurr,TRUE,TRUE);
// End of the added line.

GLEntry."Bal. Account Type" := GenJnlLine."Bal. Account Type";
GLEntry."Bal. Account No." := GenJnlLine."Bal. Account No.";
InsertGLEntry(TRUE);
...

4 le code existant

... InsertGLEntry(TRUE);
END ELSE BEGIN
VendPostingGr.TESTFIELD("Bills Account");

// Delete the following line.
InitGLEntry(VendPostingGr."Bills Account",DocAmountLCY,DocAmtCalcAddCurrency(DocAmountLCY),TRUE,TRUE);
// End of the deleted line.

GLEntry."Bal. Account Type" := GenJnlLine."Bal. Account Type";
GLEntry."Bal. Account No." := GenJnlLine."Bal. Account No.";
InsertGLEntry(TRUE);
...

Code de remplacement 4

...InsertGLEntry(TRUE);
END ELSE BEGIN
VendPostingGr.TESTFIELD("Bills Account");

// Add the following line.
InitGLEntry(VendPostingGr."Bills Account",DocAmountLCY,DocAmountAddCurr,TRUE,TRUE);
// End of the added line.

GLEntry."Bal. Account Type" := GenJnlLine."Bal. Account Type";
GLEntry."Bal. Account No." := GenJnlLine."Bal. Account No.";
InsertGLEntry(TRUE);
...


Conditions préalables

Vous devez disposer d’un des produits suivants est installé pour appliquer ce correctif :

  • La version espagnole de Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

  • La version espagnole de Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1

Informations sur la suppression

Vous ne pouvez pas supprimer ce correctif.

État

Microsoft a confirmé l'existence de ce problème dans les produits Microsoft répertoriés dans la section « S'applique à ».

Consultez l’article erreurs cohérente si vous validez une facture dans la feuille cartera en cours par les ventes dans la version espagnole de Microsoft Dynamics NAV 2009 pour plus d’informations.

Remarque Il s’agit d’un article de « Dernière minute » créé directement à partir de l’organisation de support technique de Microsoft. Les informations contenues dans ce document sont fournies en l'état, en réponse à des problèmes nouveaux. En raison de la rapidité de leur mise à disposition, les documents peuvent contenir des erreurs typographiques et peuvent être révisés à tout moment sans préavis. Consultez les Conditions d’utilisationpour d’autres considérations.

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