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Introduction

À partir du 1 janvier 2019, TPS inscrit les entreprises sont requis Pour appliquer le client comptabilité (aka, déductible) sur une alimentation appropriée de prescrit les marchandises à un client enregistré de la TPS de prévoir son objectif commercial.

Les modifications apportées dans le correctif contient une solution pour la configuration Inverser les règles des frais pour le code taxe de vente et de refléter associés informations dans les montants de facture et de taxe et de base de client dans différents zones de l’état de la TPS.

Programme d’installation

Ci-dessous vous trouverez un bref guide, comment configurer le fonctionnalité. Remarque Ceci est un exemple de ces paramètres.

Il est recommandé de créer et d’utiliser la taxe de vente distincte codes pour les opérations de ventes et achat.

  1. Créer un code taxe de vente déductible des opérations de vente (Comptabilité > paramétrage> taxe > codes taxe de vente).

  2. Pour le code taxe de vente pour les ventes, opérations définissent libellé spécial pour imprimer la facture pour le code taxe de vente. Cliquez sur les directives de la taxe et dans l’écran ouvert, tapez le texte, par exemple « client comptable : client à payer TPS * à l’IRAS ». 1.SalesTaxCode_TaxDirective.jpgRemarque Dans la Comptabilité -> paramètres-> formulaires-> paramétrage d’écran, définissez l’option de solde exonéré de taxe distinct sur Oui, pour obtenir les montants de taxe au preneur imprimées sur la facture. Lignes de facture avec la taxe au preneur que TPS sera marquée avec (*) à l’aide de facture.

  3. Créer des codes taxe de vente positif et négatif pour les achats (taxe > impôts indirects > taxe > codes taxe de vente).

    • Créez un code taxe de vente qui a une valeur positive.

    • Créez un code taxe de vente qui a une valeur négative. Définissez l’option de pourcentage de taxe négatif autoriser à Oui. Vous devez inclure ce code de taxe négatif à un groupe de taxe de vente d’article et ensuite affecter ce groupe de taxe d’article pour les articles qui sont soumis à la taxe au preneur.

  4. Créer des groupes de taxe de vente distincte pour les ventes et à des fins d’achat.

  5. Inclure le code taxe de vente créés pour les ventes dans le groupe de taxe de vente pour les ventes. Activez les cases à cocher identifiant et au preneur pour le code taxe de vente. 2.SalesTaxCodeSales.jpg

  6. Inclure les deux codes taxe de vente positif et négatif dans les groupes de taxe de vente pour les achats. Activez la case à cocher au preneur pour le code taxe de vente qui a une valeur négative. 3.SalesTaxCodePurchase.jpg

  7. Dans les Paramètres fournisseurs valeur au preneurOui. 4.APParameters.jpgRemarque Vous devez définir les groupes de taxe de vente appropriés à la vente et achat, documents ou documents manuellement les lignes au cas où vous devriez compte selon le schéma au preneur (client comptabilité)

  8. Lorsqu’une facture client avec la taxe au preneur est validée, les transactions de taxe de vente que la direction de taxe taxe collectée et sans taxe de vente, et la case à cocher au preneur . Par conséquent, la valeur exclusive de marchandises vendues prescrites est signalée dans la case 1 « valeur totale des approvisionnements à taux standard » de retour de la TPS. Et il n’y a aucune taxe de sortie à déclarer dans la case 6 « TVA collectée due ».

  9. Lors de la validation d’une facture d’achat avec la taxe au preneur, deux transactions de taxe de vente sont créées. Une transaction a la direction de taxe taxe déductible . L’autre transaction est la direction de taxe taxe collectée , et la case à cocher au preneur est sélectionnée. Par conséquent, la valeur de biens prescrites est signalée dans la case 5 « Valeur totale des achats soumis à taxe » de TPS de retour ; la TPS comme une taxe sur les intrants, dans la zone 7 « TVA déductible et remboursements ont fait valoir » de retour de la TPS. Car vous sont nécessaires pour prendre en compte pour la TPS sur le compte de votre fournisseur, le prix de la TPS exclusive des marchandises est signalé dans la case 1 « La valeur totale des approvisionnements à taux standard » et le montant de la TPS dans la case 6 « TVA collectée due » du résultat de la TPS.

Informations sur le correctif

Cette mise à jour est disponible pour l’installation et de téléchargement manuel à partir du centre de téléchargement :

Conditions préalables

Vous devez disposer d’un des produits suivants est installé sur appliquer ce correctif :

  • Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Informations supplémentaires

Si vous rencontrez un problème de téléchargement, de l’installation Ce correctif logiciel, ou avoir d’autres techniques prennent en charge des questions, contactez votre partenaire ou, Si inscrit à un plan de support directement avec Microsoft, vous pouvez contacter support technique pour Microsoft Dynamics et créer une demande de support.

Vous pouvez également contacter le support technique pour Microsoft Dynamics par téléphone à l’aide de ces liens pour les numéros de téléphone spécifiques des pays. À faire Cette barre d’outils, visitez un des sites Web Microsoft suivants :

Dans certains cas, les frais généralement encourus pour appels au support technique peuvent vous seront facturés si un technicien du Support technique pour Microsoft Dynamics et les produits associés détermine qu’une mise à jour spécifique peut résoudre. votre problème. Les coûts habituels du support seront appliqueront à n’importe quel support supplémentaire questions et problèmes qui ne relèvent pas de la mise à jour spécifique en question.

Remarque Il s’agit d’un article de « Dernière minute » créée directement à partir de l’organisation de support technique de Microsoft. Le les informations figure ici sont fournies en tant que-est en réponse à des problèmes nouveaux. À la suite de la vitesse de mise à disposition, les documents peuvent inclure erreurs typographiques et peuvent être révisées à tout moment sans préavis. Consultez les conditions de de Utilisezpour d’autres considérations.

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