Prijavite se pomoću Microsofta
Prijavi se ili izradi račun.
Zdravo,
Odaberite drugi račun.
Imate više računa
Odaberite račun putem kojeg se želite prijaviti.

Uvod

Prema zakonodavnom Uredbom br. 127/2015, umjetnost. 1 i Uredba zakon 78/2010, umjetnost. 21, sve tvrtke u Italiji moraju emitirati elektronički u XML obliku, Uvoz i izlazna faktura komunikacija (datifattura) na tromjesečnoj osnovi.

Prema novom zakonodavstvu promjene, obavezno je:

  • Održavanje faktura Registrirajte se s dodatnim statusi za izvoz.

  • Generacija potrebnih oblika u XML-u.

Da biste zadovoljili nove preduvjete za promjene zakonodavstva u sustavu Microsoft Dynamics AX, implementirali smo funkcije registra komunikacija za fakture . Ta funkcionalnost korisnicima omogućuje:

  • Postavite specifične upite da biste odredili koje porezne transakcije moraju biti uključene u izvješće.

  • Postavite dodatni slijed brojeva koji je potreban za automatsko ispunjavanje odgovarajućih XML izvješća.

  • Održavati registar faktura radi podrške procesa izvoza, ponovnog izvoza i otkazivanja faktura kupaca i dobavljača.

  • Automatsko generiranje XML izvješća sljedećih shema: slanje faktura za korisnike, slanje faktura dobavljača, otkazivanje prethodno registriranih faktura i ponovno slanje u slučaju ispravka, ako je vrijedno spomena.

  • Pohranite i pregledajte sva generirana XML izvješća.

Uz to, da biste zadovoljili preduvjete izvješća, funkcija Axe za Italiju proširena je na sljedeće funkcije:

  • Domaće i Europske operacije reverznog punjenja .

  • Funkcionalnost kreditnih faktura .

  • U svrhu nove adrese za prijavljivanje druge adrese za glavnog poduzeća i stabilnu organizaciju Protustranke.

  • Izuzimanje razlika u razlozima za podršku "izuzeće. 15" i "druge izuzete" transakcije.

  • Vrsta poreznog predstavnika odnosa u globalnom adresaruradi izvješća o drugoj adresi za poreznog predstavnika ne talijansku protustranku.

Pregled

Ovaj je dokument vodič za korisnike sustava Microsoft Dynamics AX 2012 R3.

U ovom se uputama opisuje kako postaviti i koristiti funkcije registriranja komunikacijskih faktura sustava Microsoft Dynamics AX.

Dokument sadrži dva dijela:

  • Postavljanje

  • Fakture za registraciju komunikacija.

Dio za Postavljanje opisuje način na koji bi Microsoft Dynamics AX trebao biti postavljen tako da omogućuje pravilno funkcioniranje faktura za registraciju komunikacija i generiranje odgovarajućih XML izvješća.

Dio funkcionalnostiregistra fakturau komunikaciji opisuje kako raditi s njom.

Postavljanje

Da bi Dynamics AX bio spreman za rad sa funkcijama registriranja komunikacijskih faktura , morate napraviti sljedeće postavljanje:

  • Slijed brojeva u parametrima glavne knjige

  • Postavljanje komunikacija za fakture

  • Svrha adrese tvrtke

  • Adrese stranaka i porezni predstavnik

  • Reverzan naboj u domaćem i EU

  • Razlog za oslobođenje od poreza na prodaju

Slijed brojeva u parametrima glavne knjige

Da biste automatski generirali odgovarajući broj izvješća, koji bi se trebao koristiti u nazivu datoteke i kao identifikator izvješća u izvješću <progressivoinvio> Tag, otvorite glavnu knjigu > Postavljanje>parametre glavne knjige, Odaberite tabulator Numeriranje , pronađite redak za XML ID komunikacije s računom i postavite broj redoslijeda.

Isti će se broj koristiti i u nazivima generiranih XML datoteka. Dakle, postavljanje brojčane sekvence trebalo bi ispunjavati preduvjete za nazive datoteka.

Primjeri

ITAAABBB99T99X999W_DF_00001. XML

IT99999999999_DF_00002. XML

Ako je duljina broja generirana iz broja, slijed će biti više od 5 simbola, koristit će se samo 5 odgovarajućih simbola.

Komunikacija s računima

Da biste postavljanje komunikacijafaktura , koristite > postavljanje glavne knjige > promet > vanjski > periodična komunikacija s PDV-om. Odaberite fakture za komunikaciju u polju vrsta komunikacije .

Dodajte najmanje četiri retka u tablicu Postavljanje polja da biste postavili upite za:

  • Računi korisnika fakture za poreznu osnovicu

  • Računi kupaca fakturiranje iznosa poreza

  • Dobavljači fakturiraju poreznu osnovicu

  • Dobavljači fakturiraju iznos PDV -a

Možda ćete morati postaviti više od četiri retka u slučaju da neke određene vrijednosti izračunate odvojeno, a zatim ih sažeti.

Opis tablicePostavljanje polja :

Naziv polja

Opis

ID polja

Unesite ID polja dabisteodredili upit koji bi se trebao koristiti za:

  • Računi korisnika fakture za poreznu osnovicu

  • Računi kupaca fakturiranje iznosa poreza

  • Dobavljači fakturiraju poreznu osnovicu

  • Dobavljači fakturiraju iznos PDV -a

Opis

Dodavanje tekstnog opisa oznake.

Format

Za ovu vrstu izvješća primjenjuje se samo numerička vrijednost.

Izračuna

Odaberite jednu od sljedećih vrijednosti:

  • Porezna transakcija – za oznake vrijednosti koje bi se trebale prikupljati iz poreznih transakcija

  • Ukupni zbroj – za vrijednosti oznake za koje bi se trebala izračunati formula sastavljena od vrijednosti polja (porezna transakcija).

Poreza

Ako je Izračun postavljen na poreznu transakciju, odaberite neku od sljedećih vrijednosti:

Porezna baza – za oznake koje bi trebale predstavljati iznos porezne osnovice.

Iznos poreza – za oznake koje bi trebale predstavljati iznos poreza.

Prijavite

Postavite "1" Ako vrijednost mora biti prikazana kao što je.

Postavite "-1" Ako bi vrijednost trebala biti obrnuta.

Naknada za porez na prodaju

Odaberite ovaj potvrdni okvir prilikom izračuna = porezna transakcija i porez = iznos poreza, ako pretpostavimo da bi se iznos izračunatog poreza trebao smanjiti na izračunatog iznosa poreza koji nije odbitni.

Svrha adrese tvrtke

Općenito gledano, kada je tvrtka talijanska tvrtka, nije potrebna dodatna instalacija. Prema službenim zahtjevima za komunikaciju nabave i izlaznih faktura, postoje tri različita slučaja koja bi se trebala odraziti u izvješću:

  • Talijanska tvrtka

  • Inozemna tvrtka sa stabilnom organizacijom u Italiji

  • Inozemna tvrtka s poreznim predstavnicima u Italiji

Prema ovim zahtjevima, sljedeće oznake u izvješću trebale bi biti ispunjene:

Oznake \ vrsta tvrtke

Talijanska tvrtka

Inozemna tvrtka sa stabilnom organizacijom u Italiji

Inozemna tvrtka s poreznim predstavnicima u Italiji

2.1.2.4 <Sede>

3.1.2.4 <Sede>

Primarna adresa pravnog entiteta

S adrese pravne osobe s svrhom = "voditeljica tvrtke"

N/A

2.1.2.5 <StabileOrganizzazione>

3.1.2.5 <StabileOrganizzazione>

prazan

Primarna adresa pravne osobe s svrhom = "stabilna tvrtka ili ustanova" (ovo su informacije o mjestu stabilne tvrtke ili ustanove u Italiji izvorne tvrtke koja je inozemna)

N/A

2.1.2.6 <RappresentanteFiscale>

3.1.2.6 <RappresentanteFiscale>

prazan

prazan

N/A 

! Upozorenje: Da biste unijeli nove svrhe adrese i vrste odnosa , morate pokrenuti sljedeći posao:

statička praznina initnewlocationrolesandrelationshiptypes (args _args)

{

DirDataPopulation::insertLogisticsLocationRoles();

DirDataPopulation::insertDirRelationshipTypes();

}

Adrese stranaka i porezni predstavnik

Općenito gledano, kada je naručitelj (klijent ili prodavač) tvrtke talijanska tvrtka, nije potrebna dodatna instalacija. Prema službenim zahtjevima za komunikaciju nabave i izlaznih faktura, postoje tri različita slučaja koja bi se trebala odraziti u izvješću:

  • Talijanska tvrtka

  • Inozemna tvrtka sa stabilnom organizacijom u Italiji

  • Inozemna tvrtka s poreznim predstavnicima u Italiji

U skladu sa ovim zahtjevom sljedeće oznake u izvješću trebale bi se ispunjavati:

Oznake \ vrsta Protustranke

Talijanski protu-party

Inozemna Protustranka sa stabilnom organizacijom u Italiji

Inozemna stranka s poreznim predstavnicima u Italiji

2.1.2.4 <Sede>

3.1.2.4 <Sede>

Primarna adresa dobavljača

S adrese klijenta i dobavljača s svrhom = "voditeljica tvrtke"

Primarna adresa dobavljača

2.1.2.5 <StabileOrganizzazione>

3.1.2.5 <StabileOrganizzazione>

prazan

Iz adrese klijenta i dobavljača s svrhom = "stabilna tvrtka ili ustanova"

prazan

2.1.2.6 <RappresentanteFiscale>

3.1.2.6 <RappresentanteFiscale> 

prazan

prazan

Party s vezom Type = "porezni predstavnik" iz globalnog adresara

Ako je Protustranka (dobavljač ili kupac) inozemna stranka s poreznim predstavnicima u Italiji, a trebao bi biti postavljen porezni predstavnik, trebalo bi obaviti sljedeće postavljanje:

1. Otvaranje polaznih > Common > globalni adresar

2. Stvaranje nove stranke (može biti tvrtka ili ustanova ili osoba)

3. Unesite naziv tvrtke ili naziva osobe, broj tvrtke ili ustanove – koristit će se za <idcodice> Tag i dodajte adresu – ISO kod će se koristiti kao ISO kod poreznog predstavnika Protustranke.

4. Na kartici odnosi dodajte ispuna redaka u polja:

Naziv polja

Opis polja

ID

Porezni predstavnik (odaberite s popisa)

Party A

Stvoreno (na vrhu obrasca) party

Odnos A do B

Porezni predstavnik (automatski popunjen)

Party B

Kupac ili dobavljač za koji postavljate porezni predstavnik

! UPOZORENJE: Da biste unijeli nove svrhe adrese i vrste odnosa , morate pokrenuti sljedeći posao:

statička praznina initnewlocationrolesandrelationshiptypes (args _args)

{

DirDataPopulation::insertLogisticsLocationRoles();

DirDataPopulation::insertDirRelationshipTypes();

}

Reverzan naboj u domaćem i EU

Da biste odredili porezne transakcije koje bi se trebale prijaviti kao reverzni naboj s vrijednošću "N6" u <Natura> Tag, tablica porezni prodajni grupa proširena je poljem reverzni naboj . Da biste koristili to proširenje, otvorite opću knjigu > porez na promet > Postavljanje > grupnih poreza za prodaju, odaberite grupu poreza na prodaju koja će se koristiti za šifre poreza na promet za stornirane transakcije i označi reverzno punjenje za šifru poreza na promet

This image shows you how to use this extension.

Kada knjižite transakcije poreza na promet, vrijednost reverzne vrijednosti trebala bi se prenijeti u tablicu transakcija poreza na prodaju iz grupe porez na prodaju.

! Upozorenje: Zaprethodno stvorene podatke (prve polovine godine 2017), transakcije poreza na promet koje bi se trebale prijaviti kao Reverzan naboj,povezano polje trebalo bi se ažurirati u bazi podataka prije stvaranja izvješća. Da biste to učinili, potrebno je pokrenuti posao prema sljedećem predlošku (možda ćete morati dodati neke dodatne kriterije, kao što su datumi ili određene šifre poreza na promet):

statični poništeni setreversechargeinoldoporezi (args _args)

{

TaxGroupData taxGroupData;

TaxTrans taxTrans; 

dok odabirete podatke

gdje se nalaze taxgrouppodaci. Reversenaboj = = Noyes:: da

{

update_recordSet taxTrans

postavka Reversenaboj = NoYes:: da

gdje je taxtrans. taxgroup = = taxGroupData. taxgroup

&& taxTrans.TaxCode == taxGroupData.TaxCode

&& taxTrans.ReverseCharge == NoYes::No;

}

info ("Ažuriranje je dovršeno");

}

Razlozi za oslobođenje od poreza na prodaju

Da biste odredili porezne transakcije koje bi se trebale prijaviti s različitim razlozima izuzeća (izuzetak od 15, ostali oslobođeni) i odražavaju se u skladu s različitim vrijednostima ("N1", "N4") <Natura> Tag, oslobođeni razlozi tablica je proširena s novim izuzetim poljem razloga .

This image shows you to identify tax transactions which should be reported with different exemption reason.

Da biste generirali pravilne XML izvješća o kupnji i izlaznim fakturama , ažuriranjem tablice izuzimanje poreza na prodajni promet s vrijednostima u polju razlog izuzeća . Ne morate ažurirati druge tablice.

Algoritam <NATURA> identifikacijske oznake

Pregledajte algoritam <NATURA> identifikacijske oznake da biste provjerili postavljanje:

***

Za sve fakture kupaca i dobavljača:

Ako je prodaja prodaje. Reversenaboj = ' da '--> N6

Drugo ako je TaxType = ' standard '--> nema oznake

Drugo ako je porez na taksi vrsta = ' EU '-->

Drugo ako je TaxType = ' Notsubjektivcttovat '--> N2

Drugo ako je TaxType = ' nula '--> N3

Drugi ako je Takleunos = ' oslobođena '

Ako je prodaja u programu SalesTaxTransaction. iznimka = ' izuzetak. 15 '--> N1

Else--> N4

U suprotnom--> N3

***

Gdje je "TaxType" polje vrsta PDV-a na šifre poreza na promet > Izračun:

This image shows you to choose a VAT type.

Polje "Taxcountryregion Type" predstavlja polja vrsta države/regije u kodeksu poreza na promet > Postavljanje izvješća:

This image shows you to choose a Country/region type.

 

Funkcije registriranja komunikacijskih faktura

Da biste radili sa funkcijama registriranja komunikacijskih faktura u sustavu Microsoft Dynamics AX, koristite izvješća glavne knjige > > vanjskeReportsfakture za registraciju komunikacijau >.

U registru SII možete obaviti sljedeće funkcije:

  • Dodavanje zapisa

  • Izvoz (pretpregled, izvoz)

  • Ponovno izvoz

  • Otkazivanje

  • Pregled komunikacija

  • Temeljnica faktura

Opis polja:

Naziv polja

Opis polja

Upišite

Identificira vrstu sheme, vezana faktura mora biti obuhvaćena. Ovo se polje može automatski ispunjavati samo prilikom dodavanja fakture u registar i može imati sljedeće vrijednosti:

  • Faktura kupca

  • Faktura dobavljačeva

Status

Polje odražava stvarni status fakture u korespondenciji s vrstom sheme. U ovom se polju nalaze sljedeće vrijednosti:

  • Stvoreno – kada je faktura dodana u registar komunikacija faktura , ali još nije izvezena, ona ima status stvoren.

  • Izvezeni- kada je faktura koja je prethodno dodana u registar komunikacija faktura uspješno dodana i XML izvješće, njegova ažuriranja statusaizvezena.

  • Otpust – kada je faktura koja je prethodno dodana u registar komunikacija faktura uključena u upit za izvoz, no nije pronađeno nikakvih poreznih transakcija koje zadovoljavaju kriterije upita koji se odnose na njega, takva faktura ne može biti uvrštena u XML izvješće i njegova ažuriranja statusa na otkaz.

  • Čekanje otkazivanja- kada je faktura prethodno uspješno izvezena i ima status izvezena, može se poništiti pomoću funkcije Odustani > Stvori datoteku da biste otkazali registraciju. Nakon toga će se ažuriranja statusa na čekanju otkazati.

  • Otkazana- kada je faktura dodana u XML datoteku radi otkaza, ona ima status na čekanju otkazivanjei uspješno je izbrisana iz baze podataka autoriteta, može biti označena kao otkazana, pomoću funkcije Odustani > Promjena statusa u otkazano.

  • Isključeno – faktura dodana u registar komunikacija faktura u statusu stvoreno može biti označena kao isključena pomoću statusa funkcije > isključena. To može biti korisno ako korisnik mora isključiti neke fakture iz XML izvješća prije izvoza. Ako je faktura isključena, njegov status može biti storniran na stvoren pomoću statusa funkcije > stvoren.

Broj računa

Broj računa kupca ili dobavljača koji odgovara vrsti sheme. Ovo se polje može automatski ispunjavati samo prilikom dodavanja fakture u registar.

Broj fakture

Broj fakture kupca ili dobavljačeva faktura koja odgovara vrsti sheme. Ovo se polje može automatski ispunjavati samo prilikom dodavanja fakture u registar.

Datum fakture

Datum fakture Ovo se polje može automatski ispunjavati samo prilikom dodavanja fakture u registar.

Broj početnog izvješća

Jedinstveni je identifikator izvješća u kojem je faktura uvrštena i izvezena u početku.

Broj početnog izvješća identificiran u skladu s redoslijedom broja koji je postavljen za XML ID komunikacije fakture u glavnoj knjizi > Postavljanje>Parametri glavne knjige.

Položaj izvješćivanja

Ovo je sekvencijalni broj faktura u početnom izvješću. Taj će se broj koristiti u slučaju ponovnog izvoza ili otkazivanja faktura u bazi podataka autoriteta.

Vrsta dokumenta

Ovo polje označava vrstu fakture. Sljedeće vrijednosti primjenjuju se na komunikaciju nabave i izlazne fakture prema službenoj dokumentaciji:

  • TD01 – obična faktura (fattura)

  • TD04 – kreditna nota (nota di

  • TD05 – dugovna nota (nota di debito)

  • TD07 – pojednostavljena faktura (fattura semplificata)

  • TD08 – kreditna nota za pojednostavljena faktura (nota di vjerooprogramu semplificata)

  • TD10 – faktura intra-Community (fattura di acquisto intracomunitario Beni)

  • TD11 – intra-Community faktura za servise (fattura di acquisto intracomunitario SERVIZI)

Vrijednost polja Vrsta dokumenta vezana uz fakturu automatski se identificira radi dodavanja faktura u registar prema algoritmu u pic. 1.

Sustav TD07 i TD08 ne može automatski prepoznati vrijednosti, no korisnik može ručno postaviti te vrijednosti u registru.

Datum zadnje komunikacije

Datum i vrijeme stvaranja posljednje komunikacije s računom.

Posebni režim izvješćivanja

Ovaj potvrdni okvir koristite za označavanje fakture dobavljača kao carinske deklaracije. Kada je faktura označena, ona će se prijaviti na određeni način:

<idpaese>Oo</idpaese>

<idcodice>99999999999</idcodice>

  This image shows you the "TipoDocumento" identification algorithm.

Pic. 1 "TipoDocumento" algoritam identifikacije.

Da bi se sjekira razlikuje od TD01 (obične fakture) i TD05 vrste dokumenata, faktura bi se trebala stvarati pomoću funkcije odobravanja kreditnih računa. Ta funkcionalnost korisniku omogućuje postavljanje referenca na početnu fakturu koja uspostavlja odnos između početne fakture i stvorene ili dugovne poruke. Pogledajte snimke zaslona u nastavku da biste pronašli ovu funkcionalnost:

1. Iz temeljnica > u glavnoj knjizi > općenita temeljnica:

This image shows you how to differ TD01 and TD05 document types by using the Credit invoicing functionality.

2. Iz potraživanja > besplatne tekstualne fakture > svebesplatne tekstualne fakture:

This image shows you how to differ TD01 and TD05 document types by using the Credit invoicing functionality.

3. iz potraživanja > naloga za prodaju > svi nalozi za prodaju:

This image shows you how to differ TD01 and TD05 document types by using the Credit invoicing functionality.

4. iz računa koje plaćaju > temeljnice > fakture > Temeljnica faktura:

This image shows you how to differ TD01 and TD05 document types by using the Credit invoicing functionality.

5. od računa Plaćnih > narudžbenica > svim narudžbama:

This image shows you how to differ TD01 and TD05 document types by using the Credit invoicing functionality.

Dodavanje zapisa

Ovu funkciju koristite da biste automatski ažurirali fakture za komunikaciju putem registra dodavanjem novih faktura. Da biste to učinili, kliknite gumb Dodaj zapise na izbornikuObrazac za registraciju komunikacijskih faktura i odabir datuma iz polja datuma iz kojeg se fakture dodaju u registar. Ako u budućnosti postoje neke fakture koje se prikazuju, te će se fakture dodati uFakturiranje i registracija komunikacija .

Koristite Ctrl + F3 da biste postavili filtre na obrascu fakture za registraciju komunikacija .

Koristite Ctrl + G da biste postavili filtre na stupcima registra.

Funkcija Dodavanje zapisa funkcionira za sve vrste faktura u isto vrijeme:

  • Korisničke fakture

  • Fakture dobavljača

Izvoz

Koristite funkciju Export kada želite stvoriti XML izvješće.

Da biste to učinili, Export kliknite Izvoz >gumb izvoz na izbornikuobrasca. Odaberite unaprijed definirani u upitima za periodičku komunikaciju s PDV-om za fakture za unos izvješća. Koristite gumb Odaberi da biste postavili upit prema kojem će se generirati XML izvješće. Ako, primjerice, želite pozvati određenu fakturu, možete dodati redak u rešetku zazvan, odaberite u stupcu stupac polja i u stupcu kriterij određeni broj fakture.

Opis polja:

Naziv polja

Opis polja

Porezna osnovica za korisničke fakture

Odaberite unaprijed definirani upit za poreznu osnovicu primatelja fakture u periodičnoj instalaciji komunikacije PDV-a.

Iznos poreza za korisničke fakture

Odaberite unaprijed definirani upit za Iznos poreza na račune kupca u postavku periodičke komunikacije PDV-a.

Porezna osnovica za dobavljanje faktura

Odaberite unaprijed definirani upit za porezne osnovice dobavljača u periodičnoj instalaciji komunikacije PDV-a.

Porezni iznos fakture dobavljačeva

Odaberite unaprijed definirani upit za Fakturiranje poreza dobavljača u periodičnoj instalaciji komunikacije PDV-a.

Fiskalni kod pošiljatelja

Ako je potrebno, unesite fiskalni kod pošiljatelja . Odgovarajuća vrijednost odrazit će se na 1.2.1 <Kodicefiscale> oznaku.

Šifra položaja pošiljatelja

Ako je potrebno, unesite kod položaja pošiljatelja . Odgovarajuća vrijednost odrazit će se na > oznaku 1.2.2 <carica.

Imenik

Odaberite direktorij u kojem će biti spremljene generirana izvješća.

Kliknite gumb u redu u dijaloškom obliku da bi AX stvorio XML izvješće prema kriterijima postavljenim.

Za rad u režimu obrade možete postaviti fakture za registraciju komunikacija . Da biste to učinili, koristite karticu batch u obliku ažuriranjapodataka registra .

Gumb Izvoz sadrži dva gumba:

  • Pregled

  • Izvoz

Pretpregled funkcije funkcionira kao Izvoz , ali ne ažuriranjem podataka u bazi podataka, samo stvaranjem datoteka. Umjesto broja izvješća iz niza broj, koristi se kombinacija datuma i vremena stvaranja datoteka. Bez obzira na to, ako faktura nije uključena u izvješće, njezin će se status promijeniti u odbačeno, i ostat će stvorenestatusi faktura.

Ponovno izvoz

Fakture koje su već izvezene i imaju status jednake izvoze mogu se ponovno izvoziti u bazu podataka Authority. Da biste to učinili, koristite gumb ponovno izvoz na Izbornik za registraciju komunikacijskih faktura .

Dijaloški oblik funkcije re-Export sadrži slične mogućnosti kao i Izvoz , ali prema službenoj dokumentaciji za ponovnu izvoz trebao bi biti obavljen samo za jednu fakturu.

Opis polja:

Naziv polja

Opis polja

Porezna osnovica za korisničke fakture

Odaberite unaprijed definirani upit za poreznu osnovicu primatelja fakture u periodičnoj instalaciji komunikacije PDV-a.

Iznos poreza za korisničke fakture

Odaberite unaprijed definirani upit za Iznos poreza na račune kupca u postavku periodičke komunikacije PDV-a.

Porezna osnovica za dobavljanje faktura

Odaberite unaprijed definirani upit za porezne osnovice dobavljača u periodičnoj instalaciji komunikacije PDV-a.

Porezni iznos fakture dobavljačeva

Odaberite unaprijed definirani upit za Fakturiranje poreza dobavljača u periodičnoj instalaciji komunikacije PDV-a.

Fiskalni kod pošiljatelja

Ako je potrebno, unesite fiskalni kod pošiljatelja . Odgovarajuća vrijednost odrazit će se na 1.2.1 <Kodicefiscale> oznaku.

Šifra položaja pošiljatelja

Ako je potrebno, unesite kod položaja pošiljatelja . Odgovarajuća vrijednost odrazit će se na > oznaku 1.2.2 <carica.

Imenik

Odaberite direktorij u kojem će biti spremljene generirana izvješća.

Broj vanjskog izvješća

Unesite broj (u sustavu Authority) početnog izvješća koje ćete ažurirati. Taj se broj ne pohranjuje u Axe. Vrijednost ispunjena bit će prijavljena u programu 4,1 <IdFile> Tag.

Otkazivanje

Fakture koje su već poslane i imaju status jednake izvoze mogu se otkazati iz bazepodataka autoriteta. Da biste to učinili, koristiteFunkcija Cancel . Ova se funkcija mora obaviti u dva koraka:

  • Stvaranje datoteke za otkazivanje registra (čekanje otkazivanja) – kada je faktura prethodno uspješno izvezena i ima status izvezena, može se poništiti pomoću funkcije Odustani > Stvori datoteku da biste otkazali registraciju. Nakon toga će se ažuriranja statusa na čekanju otkazati.

  • Promjena statusa u poništeno (otkazano) – kada je faktura dodana u XML datoteku radi otkazivanja, status je u tijeku s otkazomi uspješno je izbrisan iz baze podataka autoriteta, može biti označena kao otkazana, pomoću funkcije Odustani > Promjena statusa u otkazano.

Opis polja:

Naziv polja

Opis polja

Broj početnog izvješća

Odaberite početni broj izvješća koji ćete otkazati. To je interni broj izvješća sa sjekirom.

Fakture

Odaberite broj fakture koji ćete otkazati. Ako morate otkazati cijeli izveštaj, ostavite prazno.

Fiskalni kod pošiljatelja

Ako je potrebno, unesite fiskalni kod pošiljatelja . Odgovarajuća vrijednost odrazit će se na 1.2.1 <Kodicefiscale> oznaku.

Šifra položaja pošiljatelja

Ako je potrebno, unesite kod položaja pošiljatelja . Odgovarajuća vrijednost odrazit će se na > oznaku 1.2.2 <carica.

Imenik

Odaberite direktorij u kojem će biti spremljene generirana izvješća.

Broj vanjskog izvješća

Unesite broj (u sustavu Authority) početnog izvješća koje ćete otkazati. Taj se broj ne pohranjuje u Axe. Vrijednost ispunjena bit će prijavljena u programu 4,1 <IdFile> Tag.

Status

Ako je račun u registru za komunikaciju na računima u sustavu status stvoren, korisnik može ručno promijeniti status u Isključeno radi optimiziranja upita i rada s registriranjem. Da biste to učinili, upotrijebite gumb Isključistatus >. Status isključene fakture može se ručno promijeniti u stvoreno pomoću istog statusa gumba > kreirani.

Neke od navedenih funkcija ne obrađuju fakture u isključenom statusu.

Pregled komunikacija

Axe pohranjuje sva generirana XML izvješća. Sve dopisnice XML datoteke možete pregledati na odabranu fakturu. Da biste to učinili, na izbornikukliknite Pregled komunikacijskog gumba.

Pregled polja obrasca za komunikaciju Opis:

Naziv polja

Opis polja

Status

Odražava status svake komunikacije s SII-om. Mogu imati sljedeće vrijednosti:

  • Izvezeni- kada je generirao XML datoteka.

Stvaranje datuma i vremena

Odražava Datum i vrijeme stvaranja odgovarajućeg XML izvješća.

Zahtjev

Na kartici je prikazano XML izvješće koje je poslano u sustav SII

Temeljnica faktura

Pomoću ove funkcije otvorite temeljnicu faktura za odabranu fakturu.

Informacije o hitnim popravkom

Dohvaćanje datoteka sa ažuriranjima sustava Microsoft Dynamics AX

Ovo je ažuriranje dostupno za ručno preuzimanje i instalaciju iz Microsoftova centra za preuzimanje.

Preduvjeti

Da biste primijenili taj hitni popravak, morate imati instaliran jedan od sljedećih proizvoda:

  • Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Potreba za ponovnim pokretanjem

Nakon primjene hitnog popravka morate ponovno pokrenuti servis aplikacijskog poslužitelja (AOS).

Ako naiđete na problem s preuzimanjem, instalacijom tog hitnog popravka ili imate druga pitanja o tehničkoj podršci, obratite se svom partneru ili, ako ste izravno upisali plan podrške za Microsoft, obratite se tehničkoj podršci za Microsoft Dynamics i stvorite novi zahtjev za podršku. Da biste to učinili, posjetite sljedeće Microsoftovo web-mjesto:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

Možete i kontaktirati tehničku podršku za Microsoft Dynamics telefonom pomoću ovih veza za određene telefonske brojeve za državu. Da biste to učinili, posjetite jedno od sljedećih Microsoftovih web-mjesta:

Partneri

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Gosti

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

U posebnim slučajevima naknade koje se obično uzrokuju za pozive podrške mogu biti otkazane ako tehnička podrška za Microsoft Dynamics i srodni proizvodi utvrdi da će određeno ažuriranje razriješiti problem. Uobičajeni troškovi podrške primijenit će se na sva dodatna pitanja o podršci i pitanja koja se ne kvalificiraju za određeno ažuriranje.

Napomena Ovo je članak "brzo objavi" stvoren izravno iz Microsoftove tvrtke ili ustanove za podršku. Informacije koje se ovdje nalaze nalaze se kao odgovor na probleme u nastajanju. Kao rezultat brzine stvaranja dostupne, materijali mogu uključivati tipografske pogreške i mogu se u bilo kojem trenutku revidirati bez prethodne obavijesti. Pogledajte uvjete korištenja za druge stavove.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Želite dodatne mogućnosti?

Istražite pogodnosti pretplate, pregledajte tečajeve za obuku, saznajte kako zaštititi uređaj i još mnogo toga.

Zajednice vam pomažu da postavljate pitanja i odgovarate na njih, pošaljete povratne informacije i čujete se sa stručnjacima s bogatim znanjem.

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Koliko ste zadovoljni jezičnom kvalitetom?
Što je utjecalo na vaše iskustvo?
Ako pritisnete Pošalji, vaše će se povratne informacije iskoristiti za poboljšanje Microsoftovih proizvoda i usluga. Vaš će IT administrator moći prikupiti te podatke. Izjava o zaštiti privatnosti.

Hvala vam na povratnim informacijama!

×