Anda tidak dapat memposting memo kredit pembelian jika kotak centang "Calc. Pmt. Disc. on Cr. Memo" dikosongkan dalam kode ketentuan pembayaran terkait dalam versi Bahasa Spanyol Microsoft Dynamics NAV 2009

Berlaku Untuk
Dynamics NAV 2009

Artikel ini berlaku untuk Microsoft Dynamics NAV untuk wilayah Spanyol (es).

Gejala

Asumsikan bahwa kotak centang Calc. Pmt. Disc. di Cr. Memo dikosongkan dalam kode ketentuan pembayaran yang dipilih untuk vendor dalam versi Bahasa Spanyol Microsoft Dynamics NAV 2009. Ubah tanggal postingan atau tanggal dokumen dalam memo kredit pembelian yang dibuat untuk vendor. Dalam situasi ini, ketika Anda mencoba memposting memo kredit pembelian, Anda menerima pesan kesalahan berikut:

Catatan

Anda tidak boleh menentukan Pmt. Tanggal Diskon dalam Gen. Journal Template Name='', Journal Batch Name='', Line No.='0'.

Masalah ini terjadi pada produk berikut ini:

  • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 versi Spanyol
  • Versi Bahasa Spanyol dari Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)

      

Resolusi

Informasi hotfix

Hotfix yang didukung kini tersedia dari Microsoft. Namun, hanya dimaksudkan untuk memperbaiki masalah yang dijelaskan dalam artikel ini. Terapkan hanya ke sistem yang mengalami masalah khusus ini. Hotfix ini mungkin menerima pengujian tambahan. Oleh karena itu, jika Anda tidak terpengaruh oleh masalah ini, kami menyarankan agar Anda menunggu paket layanan Microsoft Dynamics NAV 2009 berikutnya atau versi Microsoft Dynamics NAV berikutnya yang berisi hotfix ini.

Catatan Dalam kasus khusus, biaya yang biasanya ditimbulkan untuk panggilan dukungan mungkin dibatalkan jika Profesional Dukungan Teknis untuk Microsoft Dynamics dan produk terkait menentukan bahwa pembaruan tertentu akan mengatasi masalah Anda. Biaya dukungan biasa akan berlaku untuk pertanyaan dan masalah dukungan tambahan yang tidak memenuhi syarat untuk pembaruan tertentu yang dimaksud.

            
          

Informasi penginstalan

Microsoft menyediakan contoh pemrograman untuk ilustrasi saja, tanpa jaminan baik tersurat maupun tersirat. Ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, jaminan tersirat dari kelayakan jual atau kesesuaian untuk tujuan tertentu. Artikel ini mengasumsikan bahwa Anda sudah terbiasa dengan bahasa pemrograman yang ditunjukkan dan dengan alat yang digunakan untuk membuat dan men-debug prosedur. Teknisi dukungan Microsoft dapat membantu menjelaskan fungsionalitas prosedur tertentu, tetapi mereka tidak akan mengubah contoh ini untuk menyediakan fungsionalitas tambahan atau prosedur konstruksi untuk memenuhi persyaratan tertentu Anda.

Catatan Sebelum Anda menginstal hotfix ini, verifikasi bahwa semua pengguna klien Microsoft Navision telah keluar dari sistem. Ini termasuk pengguna klien Microsoft Navision Application Services (NAS). Anda harus menjadi satu-satunya pengguna klien yang masuk ketika Anda menerapkan hotfix ini.

Untuk menerapkan hotfix ini, Anda harus memiliki lisensi pengembang.

Kami menyarankan agar akun pengguna di jendela Windows Logins atau di jendela Login Database diberi ID peran "SUPER". Jika akun pengguna tidak dapat ditetapkan sebagai ID peran "SUPER", Anda harus memverifikasi bahwa akun pengguna memiliki izin berikut:

  • Izin Ubah untuk objek yang akan Anda ubah.
  • Izin Jalankan untuk objek System Object ID 5210 dan untuk objek System Object ID 9015.

                
Catatan Anda tidak harus memiliki hak untuk penyimpanan data kecuali Anda harus melakukan perbaikan data.

Perubahan kode

Catatan Selalu uji perbaikan kode di lingkungan terkontrol sebelum Anda menerapkan perbaikan pada komputer produksi Anda.
Untuk mengatasi masalah tersebut, ikuti langkah-langkah ini:

  1. Tambahkan variabel global baru dalam tabel Header Penjualan (36), lalu tentukan variabel sebagai berikut:

    • Nama: UpdateDocumentDate
    • TipeData: Boolean
  2. Ubah kode dalam pemicu Tanggal Dokumen - OnValidate dalam tabel Header Penjualan (36) sebagai berikut:
    Kode yang sudah ada

    ...
    VALIDATE("Payment Terms Code");
    VALIDATE("Prepmt. Payment Terms Code");
    ...
    

    Kode pengganti

    ...
    // Add the following line.
    UpdateDocumentDate := xRec."Document Date" <> "Document Date";
    
    VALIDATE("Payment Terms Code");
    VALIDATE("Prepmt. Payment Terms Code");
    ...
    
  3. Ubah kode dalam Kode Syarat Pembayaran - Pemicu OnValidate dalam tabel Header Penjualan (36) sebagai berikut:
    Kode yang sudah ada 1

    ...
    IF "Bill-to Customer No." <> '' THEN
    AdjustDueDate.SalesAdjustDueDate("Due Date","Bill-to Customer No.");
    "Pmt. Discount Date" := CALCDATE(PaymentTerms."Discount Date Calculation","Document Date");
    
    // Delete the following line.
    IF xRec."Document Date"="Document Date" THEN
    
    VALIDATE("Payment Discount %",PaymentTerms."Discount %");
    ...
    

    Kode pengganti 1

    ...
    IF "Bill-to Customer No." <> '' THEN
    AdjustDueDate.SalesAdjustDueDate("Due Date","Bill-to Customer No.");
    "Pmt. Discount Date" := CALCDATE(PaymentTerms."Discount Date Calculation","Document Date");
    
    // Add the following line.
    IF NOT UpdateDocumentDate THEN
    
    VALIDATE("Payment Discount %",PaymentTerms."Discount %");
    ...
    

    Kode yang sudah ada 2

    ...
    IF (("Document Type" IN ["Document Type"::"Return Order","Document Type"::"Credit Memo"]) AND
    NOT (PaymentTerms."Calc. Pmt. Disc. on Cr. Memos"))
    THEN BEGIN
    VALIDATE("Due Date","Document Date");
    
    // Delete the following lines.
    IF xRec."Document Date"="Document Date" THEN BEGIN
    VALIDATE("Pmt. Discount Date",0D);
    VALIDATE("Payment Discount %",0);
    END;
    // End of the lines.
    
    END;
    ...
    

    Kode pengganti 2

    ...
    IF (("Document Type" IN ["Document Type"::"Return Order","Document Type"::"Credit Memo"]) AND
    NOT (PaymentTerms."Calc. Pmt. Disc. on Cr. Memos"))
    THEN BEGIN
    VALIDATE("Due Date","Document Date");
    
    // Add the following lines.
    VALIDATE("Pmt. Discount Date",0D);
    VALIDATE("Payment Discount %",0);
    // End of the lines.
    
    END;
    ...
    
  4. Tambahkan variabel global baru dalam tabel Header Pembelian (38), lalu tentukan variabel sebagai berikut:

    • Nama: UpdateDocumentDate
    • TipeData: Boolean
  5. Ubah kode dalam Tanggal Dokumen - Pemicu OnValidate dalam tabel Header Pembelian (38) sebagai berikut:
    Kode yang sudah ada

    VALIDATE("Payment Terms Code");
    VALIDATE("Prepmt. Payment Terms Code");
    ...
    

    Kode pengganti

    ...
    // Add the following line.
    UpdateDocumentDate := xRec."Document Date" <> "Document Date";
    
    VALIDATE("Payment Terms Code");
    VALIDATE("Prepmt. Payment Terms Code");
    ...
    
  6. Ubah kode dalam Kode Syarat Pembayaran - Pemicu OnValidate dalam tabel Header Pembelian (38) sebagai berikut:
    Kode yang sudah ada 1

    ...
    IF "Pay-to Vendor No." <> '' THEN
    AdjustDueDate.PurchAdjustDueDate("Due Date","Pay-to Vendor No.");
    "Pmt. Discount Date" := CALCDATE(PaymentTerms."Discount Date Calculation","Document Date");
    
    // Delete the following line.
    IF xRec."Document Date"="Document Date" THEN
    
    VALIDATE("Payment Discount %",PaymentTerms."Discount %");
    ...
    

    Kode pengganti 1

    ...
    IF "Pay-to Vendor No." <> '' THEN
    AdjustDueDate.PurchAdjustDueDate("Due Date","Pay-to Vendor No.");
    "Pmt. Discount Date" := CALCDATE(PaymentTerms."Discount Date Calculation","Document Date");
    
    // Add the following line.
    IF NOT UpdateDocumentDate THEN
    
    VALIDATE("Payment Discount %",PaymentTerms."Discount %");
    ...
    

    Kode yang sudah ada 2

    ...
    IF (("Document Type" IN ["Document Type"::"Return Order","Document Type"::"Credit Memo"]) AND
    NOT (PaymentTerms."Calc. Pmt. Disc. on Cr. Memos"))
    THEN BEGIN
    VALIDATE("Due Date","Document Date");
    
    // Delete the following lines.
    IF xRec."Document Date"="Document Date" THEN BEGIN
    VALIDATE("Pmt. Discount Date",0D);
    VALIDATE("Payment Discount %",0);
    END;
    // End of the lines.
    
    END;
    ...
    

    Kode pengganti 2

    ...
    IF (("Document Type" IN ["Document Type"::"Return Order","Document Type"::"Credit Memo"]) AND
    NOT (PaymentTerms."Calc. Pmt. Disc. on Cr. Memos"))
    THEN BEGIN
    VALIDATE("Due Date","Document Date");
    
    // Add the following lines.
    VALIDATE("Pmt. Discount Date",0D);
    VALIDATE("Payment Discount %",0);
    // End of the lines.
    
    END;
    ...
    

Prasyarat

Anda harus memiliki salah satu produk berikut yang terinstal untuk menerapkan hotfix ini:

  • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 versi Spanyol
  • Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 versi Spanyol

Informasi penghapusan

Anda tidak dapat menghapus hotfix ini.

Status

Microsoft telah mengonfirmasi bahwa ini adalah masalah dalam produk Microsoft sebagaimana tercantum di bagian "Berlaku untuk".

Catatan Ini adalah artikel "FAST PUBLISH" yang dibuat langsung dari dalam organisasi dukungan Microsoft. Informasi yang dimuat di sini disediakan sebagaimana adanya sebagai respons terhadap masalah yang muncul. Sebagai akibat dari kecepatan dalam membuatnya tersedia, materi mungkin menyertakan kesalahan pengetikan dan dapat direvisi kapan saja tanpa pemberitahuan. Lihat Ketentuan Penggunaan untuk pertimbangan lain.