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Sintomi

Si supponga che una categoria di effetti che contenga cambiali con data di scadenza prima del gruppo di pagamenti o data di registrazione dell'ordine di pagamento. Quando si tenta di registrare il gruppo di bill impostando il campo Tipo di gestioneinsieme o L'ordine di pagamento nella versione spagnola di Microsoft Dynamics NAV 2009, viene visualizzato il seguente messaggio di errore:

"Scadenza Data non può essere precedente la data di registrazione del gruppo di Bill Cartera Doc. Type = 'Clienti', Nr. movimento =."

Seguire i passaggi nella sezione modifiche al codice per risolvere questo problema. Questo problema si verifica nei seguenti prodotti:

  • La versione spagnola di Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

  • La versione spagnola di Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1

Risoluzione

Informazioni sull'hotfix

Un hotfix supportato è ora disponibile da Microsoft. Tuttavia, è destinato esclusivamente alla risoluzione del problema descritto in questo articolo. Applicarlo solo ai sistemi in cui si verificano questo problema specifico. Questo hotfix potrebbe essere sottoposto ad ulteriori test. Pertanto, se il problema non causa gravi difficoltà, consiglia di attendere il prossimo service pack di Microsoft Dynamics NAV 2009 o versione successiva di Microsoft Dynamics NAV contenente tale hotfix.

Nota: In casi particolari, le spese normalmente addebitate per le chiamate potrebbero essere annullate qualora un aggiornamento del supporto tecnico di Microsoft Dynamics e prodotti correlati di supporto determina che uno specifico aggiornamento risolverà il problema. I costi di supporto normale verranno applicati per eventuali ulteriori domande e problemi che non dovessero rientrare nello specifico aggiornamento in questione.

Informazioni sull'installazione

Microsoft fornisce esempi di programmazione a scopo puramente illustrativo, senza alcuna garanzia espressa o implicita. Ciò include, ma non limitato a, le garanzie implicite di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare. In questo articolo si presuppone che si abbia familiarità con il linguaggio di programmazione in questione e gli strumenti utilizzati per creare ed eseguire la procedura di debug. Tecnici del supporto Microsoft consentono di spiegare la funzionalità di una particolare procedura. Tuttavia, essi non modificherà questi esempi per fornire funzionalità aggiuntive o creare procedure atte a soddisfare specifiche esigenze.

Nota: Prima di installare questo hotfix, verificare che tutti gli utenti di client di Microsoft Dynamics NAV sono disconnessi dal sistema. Sono inclusi i servizi di Microsoft Dynamics NAV Application Server (NAS). Dovrebbe essere il solo l'utente client connesso quando si implementa questo hotfix.

Per implementare questo hotfix, è necessario disporre di una licenza di sviluppatore.

È consigliabile che l'account utente nella finestra Login Windows o Login Database assegnare l'ID di ruolo "SUPER". Se l'account utente non può essere assegnato l'ID ruolo "SUPER", è necessario verificare che l'account utente disponga delle autorizzazioni seguenti:

  • Autorizzazione alla modifica dell'oggetto che si desidera modificare.

  • L'autorizzazione di esecuzione per l'oggetto System Object ID 5210 e per il sistema oggetto ID 9015

    oggetto.

Nota: Non è necessario disporre dei diritti per gli archivi dati a meno che non è necessario eseguire il ripristino di dati.

Modifiche al codice

Nota: Sempre il codice di test consente di correggere in un ambiente controllato prima di applicare le correzioni per i computer di produzione.

Per risolvere questo problema, attenersi alla seguente procedura:

  1. Modificare il codice in 2 numero elemento dati nel report registra l'ordine di pagamento (7000080) come segue:
    Codice esistente

    ...  Window.UPDATE(2,DocCount);

    TESTFIELD("Currency Code",PmtOrd."Currency Code");

    TESTFIELD("Collection Agent","Collection Agent"::Bank);

    // Delete the following lines.
    //VSTF326811.begin
    IF "Due Date" < PmtOrd."Posting Date" THEN
    FIELDERROR("Due Date",
    STRSUBSTNO(
    Text1100007,
    PmtOrd.FIELDCAPTION("Posting Date"),
    PmtOrd.TABLECAPTION));
    //VSTF326811.end
    // End of the deleted lines.

    IF "Remaining Amount" = 0 THEN
    FIELDERROR("Remaining Amount");
    TESTFIELD(Type,Type::Payable);
    IF Accepted = Accepted::No THEN
    FIELDERROR(Accepted);
    ...

    Codice di sostituzione

    ...  Window.UPDATE(2,DocCount);

    TESTFIELD("Currency Code",PmtOrd."Currency Code");

    TESTFIELD("Collection Agent","Collection Agent"::Bank);

    // Add the following line.
    TESTFIELD("Due Date");
    // End of the added line.

    IF "Remaining Amount" = 0 THEN
    FIELDERROR("Remaining Amount");
    TESTFIELD(Type,Type::Payable);
    IF Accepted = Accepted::No THEN
    FIELDERROR(Accepted);
    ...
  2. Modificare il codice nelle variabili globali nel report registra l'ordine di pagamento (7000080) come segue:
    Codice esistente

    ... TempCode@1100032 : Code[10];
    TempText@1100033 : Text[50];
    TempCurrencyCode@1100034 : Code[10];
    Text1100006@1100036 : TextConst 'ENU="You cannot post a payment order containing documents marked for application to ID. Please, remove %1 %2/%3. ";ESP="No puede registrar una remesa que contenga documentos marcados para liquidar. Elimine %1 %2/%3. "';
    HidePrintDialog@1100100 : Boolean;
    Text1100007@1100037 : TextConst 'ENU=cannot be previous to the %1 of the %2';

    LOCAL PROCEDURE FinishCode@2();
    BEGIN
    UpdateTables;
    Window.CLOSE;
    ...

    Codice di sostituzione

    ... TempCode@1100032 : Code[10];
    TempText@1100033 : Text[50];
    TempCurrencyCode@1100034 : Code[10];
    Text1100006@1100036 : TextConst 'ENU="You cannot post a payment order containing documents marked for application to ID. Please, remove %1 %2/%3. ";ESP="No puede registrar una remesa que contenga documentos marcados para liquidar. Elimine %1 %2/%3. "';
    HidePrintDialog@1100100 : Boolean;

    // Delete the following line.
    Text1100007@1100037 : TextConst 'ENU=cannot be previous to the %1 of the %2';
    // End of the deleted line.

    LOCAL PROCEDURE FinishCode@2();
    BEGIN
    UpdateTables;
    Window.CLOSE;
    ...
  3. Modificare il codice 2 numero di elemento di dati nel report categoria effetti Post (7000099) come segue:
    Codice esistente 1

    ... Window.UPDATE(2,DocCount);

    TESTFIELD("Currency Code",BillGr."Currency Code");

    TESTFIELD("Collection Agent","Collection Agent"::Bank);

    // Delete the following lines.
    //VSTF326811.begin
    IF "Due Date" < BillGr."Posting Date" THEN
    FIELDERROR("Due Date",
    STRSUBSTNO(
    Text1100004,
    BillGr.FIELDCAPTION("Posting Date"),
    BillGr.TABLECAPTION));
    //VSTF326811.end
    // End of the deleted lines.

    IF "Remaining Amount" = 0 THEN
    FIELDERROR("Remaining Amount");
    TESTFIELD(Type,Type::Receivable);
    IF Accepted = Accepted::No THEN
    FIELDERROR(Accepted);
    ...

    Codice sostitutivo 1

    ... Window.UPDATE(2,DocCount);

    TESTFIELD("Currency Code",BillGr."Currency Code");

    TESTFIELD("Collection Agent","Collection Agent"::Bank);

    // Add the following line.
    TESTFIELD("Due Date");
    // End of the added line.

    IF "Remaining Amount" = 0 THEN
    FIELDERROR("Remaining Amount");
    TESTFIELD(Type,Type::Receivable);
    IF Accepted = Accepted::No THEN
    FIELDERROR(Accepted);
    ...

    Codice esistente 2

    ...IF CustLedgEntry."Applies-to ID" <> '' THEN
    ERROR(Text1100010,Doc."Document No.",Doc."No.");
    IF BillGr."Dealing Type" = BillGr."Dealing Type"::Discount THEN BEGIN
    CustPostingGr.TESTFIELD("Discted. Bills Acc.");
    AccountNo := CustPostingGr."Discted. Bills Acc.";
    FeeRange.CalcDiscExpensesAmt(
    BankAcc."Operation Fees Code",
    BankAcc."Currency Code",
    "Remaining Amount",
    CustLedgEntry."Entry No.");
    ...

    Codice di sostituzione 2

    ...  IF CustLedgEntry."Applies-to ID" <> '' THEN
    ERROR(Text1100010,Doc."Document No.",Doc."No.");
    IF BillGr."Dealing Type" = BillGr."Dealing Type"::Discount THEN BEGIN
    CustPostingGr.TESTFIELD("Discted. Bills Acc.");
    AccountNo := CustPostingGr."Discted. Bills Acc.";

    // Add the following lines.
    IF "Due Date" < BillGr."Posting Date" THEN
    FIELDERROR("Due Date",
    STRSUBSTNO(
    Text1100004,
    BillGr.FIELDCAPTION("Posting Date"),
    BillGr.TABLECAPTION));
    // End of the added lines.

    FeeRange.CalcDiscExpensesAmt(
    BankAcc."Operation Fees Code",
    BankAcc."Currency Code",
    "Remaining Amount",
    CustLedgEntry."Entry No.");
    ...

Prerequisiti

Deve avere uno dei seguenti prodotti per applicare questo hotfix:

  • La versione spagnola di Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

  • La versione spagnola di Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1

Informazioni sulla rimozione

Non è possibile rimuovere questo hotfix.

Stato

Microsoft ha confermato che questo è un problema dei prodotti Microsoft elencati nella sezione "Si applica a".

Nota: Si tratta di un articolo a "Pubblicazione Veloce" creato direttamente all'interno dell'organizzazione di supporto Microsoft. Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite così come sono in risposta a problemi urgenti. Per la velocità in rendendo disponibili, i materiali possono includere errori tipografici e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Per altre considerazioni, vedere Condizioni di utilizzo.

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