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Sintomi

Quando si importano file LSV DD (addebito diretto) e pagamenti rifiutati sono presenti nella versione Svizzera di Microsoft Dynamics NAV 2009, viene utilizzato un tipo di documento non corretti. Quando è stato annullato un pagamento, il tipo di documento è ancora impostato su pagamento. Tuttavia, è possibile registrare i movimenti per il segno dell'importo corretto. Seguire i passaggi nella sezione modifiche al codice per risolvere questo problema. Questo problema si verifica nei seguenti prodotti:

  • Versione Svizzera di Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

  • Versione Svizzera di Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1

Risoluzione

Informazioni sull'hotfix

Un hotfix supportato è ora disponibile da Microsoft. Tuttavia, è destinato esclusivamente alla risoluzione del problema descritto in questo articolo. Applicarlo solo ai sistemi in cui si verificano questo problema specifico. Questo hotfix potrebbe essere sottoposto ad ulteriori test. Pertanto, se il problema non causa gravi difficoltà, consiglia di attendere il prossimo service pack di Microsoft Dynamics NAV 2009 o versione successiva di Microsoft Dynamics NAV contenente tale hotfix.

Nota: In casi particolari, le spese normalmente addebitate per le chiamate potrebbero essere annullate qualora un aggiornamento del supporto tecnico di Microsoft Dynamics e prodotti correlati di supporto determina che uno specifico aggiornamento risolverà il problema. I costi di supporto normale verranno applicati per eventuali ulteriori domande e problemi che non dovessero rientrare nello specifico aggiornamento in questione.

Informazioni sull'installazione

Microsoft fornisce esempi di programmazione a scopo puramente illustrativo, senza alcuna garanzia espressa o implicita. Ciò include, ma non limitato a, le garanzie implicite di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare. In questo articolo si presuppone che si abbia familiarità con il linguaggio di programmazione in questione e gli strumenti utilizzati per creare ed eseguire la procedura di debug. Tecnici del supporto Microsoft consentono di spiegare la funzionalità di una particolare procedura. Tuttavia, essi non modificherà questi esempi per fornire funzionalità aggiuntive o creare procedure atte a soddisfare specifiche esigenze.

Nota: Prima di installare questo hotfix, verificare che tutti gli utenti di client di Microsoft Dynamics NAV sono disconnessi dal sistema. Sono inclusi i servizi di Microsoft Dynamics NAV Application Server (NAS). Dovrebbe essere il solo l'utente client connesso quando si implementa questo hotfix.

Per implementare questo hotfix, è necessario disporre di una licenza di sviluppatore.

È consigliabile che l'account utente nella finestra Login Windows o Login Database assegnare l'ID di ruolo "SUPER". Se l'account utente non può essere assegnato l'ID ruolo "SUPER", è necessario verificare che l'account utente disponga delle autorizzazioni seguenti:

  • Autorizzazione alla modifica dell'oggetto che si desidera modificare.

  • L'autorizzazione di esecuzione per l'oggetto System Object ID 5210 e per il sistema oggetto ID 9015

    oggetto.

Nota: Non è necessario disporre dei diritti per gli archivi dati a meno che non è necessario eseguire il ripristino di dati.

Modifiche al codice

Nota: Sempre il codice di test consente di correggere in un ambiente controllato prima di applicare le correzioni per i computer di produzione.

Per risolvere questo problema, attenersi alla seguente procedura:

  1. Modificare il codice nelle variabili globali nella LSVMgt Codeunit (3010831) come segue:
    Codice esistente

    ...Text11500@1150080 : TextConst 'ENU=Could not find Transaction No. %1 in Debit Direct Order No. %2.';
    FileMgt@1150042 : Codeunit 419;
    FileSystemObject@1150081 : Automation "{420B2830-E718-11CF-893D-00A0C9054228} 1.0:{0D43FE01-F093-11CF-8940-00A0C9054228}:'Microsoft Scripting Runtime'.FileSystemObject";

    PROCEDURE ReleaseCustLedgEntries@1(_GenJnlLine@1150000 : Record 81);
    BEGIN
    ...

    Codice di sostituzione

    ...Text11500@1150080 : TextConst 'ENU=Could not find Transaction No. %1 in Debit Direct Order No. %2.';
    FileMgt@1150042 : Codeunit 419;
    FileSystemObject@1150081 : Automation "{420B2830-E718-11CF-893D-00A0C9054228} 1.0:{0D43FE01-F093-11CF-8940-00A0C9054228}:'Microsoft Scripting Runtime'.FileSystemObject";

    // Add the following line.
    IsCancellationExist@1150082 : Boolean;
    // End of the added line.

    PROCEDURE ReleaseCustLedgEntries@1(_GenJnlLine@1150000 : Record 81);
    BEGIN
    ...
  2. Modificare il codice nella funzione ImportDebitDirectFile della Codeunit LSVMgt (3010831) come segue:
    Codice esistente 1

    ...FeeAmount := 0;
    TotalRecRecords := 0;
    TotalRecRecordsRev := 0;

    // Journal name for no serie
    GlBatchName.GET(ActGenJnlLine."Journal Template Name",ActGenJnlLine."Journal Batch Name");
    ...

    Codice sostitutivo 1

    ...FeeAmount := 0;
    TotalRecRecords := 0;
    TotalRecRecordsRev := 0;

    // Add the following line.
    IsCancellationExist := FALSE;
    // End of the added line.

    // Journal name for no serie
    GlBatchName.GET(ActGenJnlLine."Journal Template Name",ActGenJnlLine."Journal Batch Name");
    ...

    Codice esistente 2

    ...// Split File line into fields

    // Delete the following lines.
    FileID := COPYSTR(Line,1,3);
    IF FileID <> '036' THEN
    ERROR(Text049 + Text011);
    TA := COPYSTR(Line,36,2);
    IF NOT (TA = '97') THEN BEGIN
    TotalRecord := FALSE;
    EVALUATE(InvoiceAmt,COPYSTR(Line,54,13));
    EVALUATE(yyCR,COPYSTR(Line,4,2));
    EVALUATE(mmCR,COPYSTR(Line,6,2));
    EVALUATE(ddCR,COPYSTR(Line,8,2));
    IF yyCR > 98 THEN
    PostDate := DMY2DATE(ddCR,mmCR,1900 + yyCR)
    ELSE
    PostDate := DMY2DATE(ddCR,mmCR,2000 + yyCR);

    DebitDirectOrderNo := COPYSTR(Line,34,2);
    EVALUATE(DebitDirectRecordNo,COPYSTR(Line,38,6));
    EVALUATE(RejectionCode,COPYSTR(Line,543,2));
    Currency := COPYSTR(Line,51,3);

    // DEBIT DIRECT
    LsvJour.RESET;
    LsvJour.SETRANGE("Credit Date",PostDate);
    LsvJour.SETRANGE("DebitDirect Orderno.",DebitDirectOrderNo);
    IF NOT LsvJour.FIND('+') THEN
    ERROR(Text059,DebitDirectOrderNo,PostDate);

    LsvJournalLine.RESET;
    //CH0001.begin
    LsvJournalLine.SETCURRENTKEY("LSV Journal No.","Transaction No.");
    LsvJournalLine.SETRANGE("LSV Journal No.",LsvJour."No.");
    //LsvJournalLine.SETRANGE("Line No.",DebitDirectRecordNo);
    LsvJournalLine.SETRANGE("Transaction No.",DebitDirectRecordNo);
    //LsvJournalLine.FIND('-');
    IF NOT LsvJournalLine.FINDFIRST THEN BEGIN
    d.CLOSE;
    ERROR(Text11500, DebitDirectRecordNo, DebitDirectOrderNo);
    END;
    //CH0001.end
    InInvoiceNo := LsvJournalLine."Applies-to Doc. No.";
    // END DEBIT DIRECT

    // Process transaction of credit record
    CASE TA OF
    '81': // Credit
    BEGIN
    Transaction := Transaction::Credit;
    LsvJournalLine."LSV Status" := LsvJournalLine."LSV Status"::Open;
    LsvJournalLine."DD Rejection Reason" := LsvJournalLine."DD Rejection Reason"::" ";
    LsvJournalLine.MODIFY;

    IF LSVSetup.READPERMISSION THEN BEGIN
    ClosedByESR(InInvoiceNo);
    END;
    END;
    '84': // Cancellation "Storno"
    BEGIN
    IF RejectionCode <> 2 THEN
    Transaction := Transaction::Correction
    ELSE
    Transaction := Transaction::Cancellation;

    LsvJournalLine."LSV Status" := LsvJournalLine."LSV Status"::Rejected;
    LsvJournalLine."DD Rejection Reason" := RejectionCode;
    LsvJournalLine.MODIFY;
    END;
    ELSE
    ERROR(Text023 + Text011);
    END;
    END ELSE BEGIN
    TotalRecord := TRUE;
    EVALUATE(TempAmount,COPYSTR(Line,60,13));
    CreditAmount := CreditAmount + TempAmount / 100;
    EVALUATE(TempAmount,COPYSTR(Line,82,13));
    RejectionAmount := RejectionAmount + TempAmount / 100;
    EVALUATE(TempAmount,COPYSTR(Line,104,13));
    ReversalAmount := ReversalAmount + TempAmount / 100;
    EVALUATE(TempAmount,COPYSTR(Line,120,11));
    FeeAmount := FeeAmount + TempAmount / 100;
    // Credit Count
    EVALUATE(TempAmount,COPYSTR(Line,54,6));
    TotalRecRecords := TotalRecRecords + TempAmount;
    // Rejection Count
    EVALUATE(TempAmount,COPYSTR(Line,76,6));
    TotalRecRecordsRev := TotalRecRecordsRev + TempAmount;
    // Reversal Count
    EVALUATE(TempAmount,COPYSTR(Line,98,6));
    TotalRecRecordsRev := TotalRecRecordsRev + TempAmount;
    END;
    // END OF SPLIT

    IF NOT (TotalRecord) AND (Transaction <> Transaction::Correction) THEN BEGIN
    // End of the deleted lines.

    // Insert GL line
    GenJournalLine.INIT;
    GenJournalLine."Journal Template Name" := ActGenJnlLine."Journal Template Name";
    ...

    Codice di sostituzione 2

    ...// Split File line into fields

    // Add the following lines.
    FileID := COPYSTR(Line,1,3);
    IF FileID <> '036' THEN
    ERROR(Text049 + Text011);
    TA := COPYSTR(Line,36,2);
    IF NOT (TA = '97') THEN BEGIN
    TotalRecord := FALSE;
    EVALUATE(InvoiceAmt,COPYSTR(Line,54,13));
    EVALUATE(yyCR,COPYSTR(Line,4,2));
    EVALUATE(mmCR,COPYSTR(Line,6,2));
    EVALUATE(ddCR,COPYSTR(Line,8,2));
    IF yyCR > 98 THEN
    PostDate := DMY2DATE(ddCR,mmCR,1900 + yyCR)
    ELSE
    PostDate := DMY2DATE(ddCR,mmCR,2000 + yyCR);

    DebitDirectOrderNo := COPYSTR(Line,34,2);
    EVALUATE(DebitDirectRecordNo,COPYSTR(Line,38,6));
    EVALUATE(RejectionCode,COPYSTR(Line,543,2));
    Currency := COPYSTR(Line,51,3);

    // DEBIT DIRECT
    LsvJour.RESET;
    LsvJour.SETRANGE("Credit Date",PostDate);
    LsvJour.SETRANGE("DebitDirect Orderno.",DebitDirectOrderNo);
    IF NOT LsvJour.FIND('+') THEN
    ERROR(Text059,DebitDirectOrderNo,PostDate);

    LsvJournalLine.RESET;
    //CH0001.begin
    LsvJournalLine.SETCURRENTKEY("LSV Journal No.","Transaction No.");
    LsvJournalLine.SETRANGE("LSV Journal No.",LsvJour."No.");
    //LsvJournalLine.SETRANGE("Line No.",DebitDirectRecordNo);
    LsvJournalLine.SETRANGE("Transaction No.",DebitDirectRecordNo);
    //LsvJournalLine.FIND('-');
    IF NOT LsvJournalLine.FINDFIRST THEN BEGIN
    d.CLOSE;
    ERROR(Text11500, DebitDirectRecordNo, DebitDirectOrderNo);
    END;
    //CH0001.end
    InInvoiceNo := LsvJournalLine."Applies-to Doc. No.";
    // END DEBIT DIRECT

    // Process transaction of credit record
    CASE TA OF
    '81': // Credit
    BEGIN
    Transaction := Transaction::Credit;
    LsvJournalLine."LSV Status" := LsvJournalLine."LSV Status"::Open;
    LsvJournalLine."DD Rejection Reason" := LsvJournalLine."DD Rejection Reason"::" ";
    LsvJournalLine.MODIFY;

    IF LSVSetup.READPERMISSION THEN BEGIN
    ClosedByESR(InInvoiceNo);
    END;
    END;
    '84': // Cancellation "Storno"
    BEGIN
    IF RejectionCode <> 2 THEN
    Transaction := Transaction::Correction
    ELSE
    Transaction := Transaction::Cancellation;

    LsvJournalLine."LSV Status" := LsvJournalLine."LSV Status"::Rejected;
    LsvJournalLine."DD Rejection Reason" := RejectionCode;
    LsvJournalLine.MODIFY;
    END;
    ELSE
    ERROR(Text023 + Text011);
    END;
    END ELSE BEGIN
    TotalRecord := TRUE;
    EVALUATE(TempAmount,COPYSTR(Line,60,13));
    CreditAmount := CreditAmount + TempAmount / 100;
    EVALUATE(TempAmount,COPYSTR(Line,82,13));
    RejectionAmount := RejectionAmount + TempAmount / 100;
    EVALUATE(TempAmount,COPYSTR(Line,104,13));
    ReversalAmount := ReversalAmount + TempAmount / 100;
    EVALUATE(TempAmount,COPYSTR(Line,120,11));
    FeeAmount := FeeAmount + TempAmount / 100;
    // Credit Count
    EVALUATE(TempAmount,COPYSTR(Line,54,6));
    TotalRecRecords := TotalRecRecords + TempAmount;
    // Rejection Count
    EVALUATE(TempAmount,COPYSTR(Line,76,6));
    TotalRecRecordsRev := TotalRecRecordsRev + TempAmount;
    // Reversal Count
    EVALUATE(TempAmount,COPYSTR(Line,98,6));
    TotalRecRecordsRev := TotalRecRecordsRev + TempAmount;
    END;
    // END OF SPLIT

    IF NOT (TotalRecord) AND (Transaction <> Transaction::Correction) THEN BEGIN
    // End of the added lines.

    // Insert GL line
    GenJournalLine.INIT;
    GenJournalLine."Journal Template Name" := ActGenJnlLine."Journal Template Name";
    ...

    3 il codice esistente

    ...GenJournalLine.INIT;
    GenJournalLine."Journal Template Name" := ActGenJnlLine."Journal Template Name";
    GenJournalLine."Journal Batch Name" := ActGenJnlLine."Journal Batch Name";
    LastLineNo := LastLineNo + 10000;
    GenJournalLine."Line No." := LastLineNo;
    GenJournalLine."Document No." := NextDocNo;
    ...

    Codice di sostituzione 3

    ... GenJournalLine.INIT;
    GenJournalLine."Journal Template Name" := ActGenJnlLine."Journal Template Name";
    GenJournalLine."Journal Batch Name" := ActGenJnlLine."Journal Batch Name";

    // Add the following lines.
    GenJournalLine."Posting Date" := PostDate;
    GenJournalLine."Account Type" := GenJournalLine."Account Type"::Customer;

    IF Transaction = Transaction::Cancellation THEN BEGIN
    IsCancellationExist := TRUE;
    GenJournalLine."Document Type" := GenJournalLine."Document Type"::Refund;
    NextDocNo := NoSeriesMgt.GetNextNo(GlBatchName."No. Series",PostDate,FALSE);
    END ELSE
    GenJournalLine."Document Type" := GenJournalLine."Document Type"::Payment;

    // End of the added lines.

    LastLineNo := LastLineNo + 10000;
    GenJournalLine."Line No." := LastLineNo;
    GenJournalLine."Document No." := NextDocNo;
    ...

    4 il codice esistente

    ...LastLineNo := LastLineNo + 10000;
    GenJournalLine."Line No." := LastLineNo;
    GenJournalLine."Document No." := NextDocNo;

    // Delete the following lines.
    GenJournalLine."Posting Date" := PostDate;
    GenJournalLine."Account Type" := GenJournalLine."Account Type"::Customer;
    GenJournalLine."Document Type" := GenJournalLine."Document Type"::Payment;
    // End of the deleted lines.

    GeneralLedgerSetup.GET;
    IF GeneralLedgerSetup."LCY Code" <> Currency THEN
    ...

    Codice di sostituzione 4

    ... LastLineNo := LastLineNo + 10000;
    GenJournalLine."Line No." := LastLineNo;
    GenJournalLine."Document No." := NextDocNo;

    // Add the following lines.

    IF Transaction = Transaction::Cancellation THEN
    NextDocNo := NoSeriesMgt.GetNextNo(GlBatchName."No. Series",PostDate,FALSE);
    // End of the added lines.

    GeneralLedgerSetup.GET;
    IF GeneralLedgerSetup."LCY Code" <> Currency THEN
    ...

    5 il codice esistente

    ... IF CustLedgerEntry.FIND('-') THEN
    GenJournalLine.VALIDATE("Account No.",CustLedgerEntry."Customer No.");

    // Delete the following lines.
    GenJournalLine."Applies-to Doc. Type" := GenJournalLine."Applies-to Doc. Type"::Invoice;
    GenJournalLine."Applies-to Doc. No." := InInvoiceNo;
    // End of the deleted lines.

    IF GenJournalLine."Currency Code" <> CustLedgerEntry."Currency Code" THEN
    GenJournalLine.VALIDATE("Currency Code",CustLedgerEntry."Currency Code");
    ...

    Codice di sostituzione 5

    ... IF CustLedgerEntry.FIND('-') THEN
    GenJournalLine.VALIDATE("Account No.",CustLedgerEntry."Customer No.");

    // Add the following lines.
    IF Transaction <> Transaction::Cancellation THEN BEGIN
    GenJournalLine."Applies-to Doc. Type" := GenJournalLine."Applies-to Doc. Type"::Invoice;
    GenJournalLine."Applies-to Doc. No." := InInvoiceNo;
    END;
    // End of the added lines.

    IF GenJournalLine."Currency Code" <> CustLedgerEntry."Currency Code" THEN
    GenJournalLine.VALIDATE("Currency Code",CustLedgerEntry."Currency Code");
    ...

    6 il codice esistente

    ...// *** Bal account per line or as combined entry

    // Delete the following line.
    IF MultiplePostingDates THEN BEGIN
    // End of the deleted line.

    // Bal Account per line
    IF GenJournalLine.FIND('-') THEN
    REPEAT
    ...

    Codice di sostituzione 6

    ...// *** Bal account per line or as combined entry

    // Add the following line.
    IF MultiplePostingDates OR IsCancellationExist THEN BEGIN
    // End of the added line.

    // Bal Account per line
    IF GenJournalLine.FIND('-') THEN
    REPEAT
    ...

Prerequisiti

Deve avere uno dei seguenti prodotti per applicare questo hotfix:

  • Versione Svizzera di Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

  • Versione Svizzera di Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1

Informazioni sulla rimozione

Non è possibile rimuovere questo hotfix.

Stato

Microsoft ha confermato che questo è un problema dei prodotti Microsoft elencati nella sezione "Si applica a".

Nota: Si tratta di un articolo a "Pubblicazione Veloce" creato direttamente all'interno dell'organizzazione di supporto Microsoft. Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite così come sono in risposta a problemi urgenti. Per la velocità in rendendo disponibili, i materiali possono includere errori tipografici e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Per altre considerazioni, vedere Condizioni di utilizzo.

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