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Introdução

No 23rd de Outubro de 2018 em Itália a lei Decreto 119 (L.D.119/2018) foi introduzida uma alteração na gestão de imposto valor acrescentado (IVA) em Itália, que produzirá efeitos em 1 de Julho de Maio de 2019. Eis um resumo da alteração:

  • Pagadores de IVA Pode recuperar o IVA de entrada na liquidação de IVA para o mês quando o IVA ponto é accionado, mesmo que a factura de compras é recebida e registada na o razão de IVA entrada antes do décimo quinto dia do mês seguinte. Esta regra não se aplicam às transacções em que o ponto de IVA é accionado no ano fiscal difere do ano fiscal em que a factura de compra é recebida.

  • Para prestações de serviços e as entregas de bens, a factura pode ser emitida pela décimo quinto dia do mês após mês no qual foi o ponto de IVA accionado. Facturas que são emitidas e contabilizar antes do décimo quinto dia da mês após mês em que o ponto de IVA foi accionado devem estar incluído em a liquidação de IVA do mês anterior.

  • Actualmente, devem ser emitidas facturas n até o ponto de IVA da transacção (que é, a data de entrega para as vendas internas de mercadorias). Em especial, facturas podem ser emitidas até à meia-noite do dia quando o ponto de IVA foi accionado. Início em 1 de Julho de 2019, a factura pode ser emitida no prazo de 10 dias o ponto de IVA. Se a factura não é emitida no ponto de IVA, deve inclua, para além da data da factura, uma referência para a data do ponto de IVA.

Facturas que são reservados antes do décimo quinto dia do mês seguinte, mas que têm um referência para a liquidação de IVA anterior, não deverá interromper o sequencial lançamento. Facturas com data de ponto de IVA no mês anterior, mas na data da factura o mês actual deve ser imputado numa sequência cronológica com o facturas no mês actual  com um referência para o facto de que estes facturas estão relacionados com o IVA anterior liquidação.

Empresas que emitir a factura de vendas no mesmo dia, sem aplicar a alteração que é introduzida pela L.D.119/2018, permanecerá compatível.

Descrição geral

Esta correcção emitido para suportar as alterações introduzidas pela L.D.119/2018 em R3 de 2012 do Microsoft Dynamics AX.

O funcionalidade regulamentar apresenta um campo de tipo de data nova para as transacções IVA – data do registo de IVA de. A data adicional irá servir como ponto de IVA critério de determinação para transacções de IVA, incluindo no âmbito das liquidação de imposto sobre vendas período e, eficazmente, IVA devolve relatórios.

"Data de registo de IVA" activar

A data de do registo de IVA de campo é globalmente partilhado e pode ser activado na legal entidades com o endereço principal de qualquer país. Para mudar esta funcionalidade de "data do registo de IVA de"chave de configuração tem de estar activada na Administração do sistema > o programa de configuração > Licensing > configuração de licenças a contabilidade geral > imposto sobre vendas > data transacção Período de registo de IVA:

image.png

Quando "data de do registo de IVA de"chave de configuração está activada, utilizador pode definir para além disso para data de transacções de imposto sobre vendas de imposto sobre o ponto utilizando a data do IVA registar campo.

"Data dede Registo de IVA" campo aparece em mais de 20 formulários. Incluem estes formulários diários, encomendas de venda, encomendas de compra, facturas de texto livre, factura de fornecedor diários e facturas de projecto. Quando actualiza ou registar os documentos, todas as os impostos são registados utilizando a correspondente data de registo do IVA e data é incluída em formulários, tal como o cliente e formulários de diários de factura de fornecedor.

Nota, que não permite o sistema para registar uma factura com valor de "data de IVA registar" campo de um intervalo de fechado de período de liquidação de imposto sobre vendas.

"Data dede Registo de IVA" campo também aparece nos seguintes relatórios:

  • Geral contabilidade > relatórios > reconciliação > imposto sobre vendas > especificação

  • Geral contabilidade > relatórios > reconciliação > operações > imposto sobre vendas transacções de

  • Geral contabilidade > relatórios > reconciliação > operações > agrupamentos > Venda transacções - detalhes de imposto

  • Geral contabilidade > relatórios > reconciliação > operações > agrupamentos > Venda especificação de imposto por transacção contabilística

Auto-enchimento de "data de Valor de registo de IVA"

"Data dede Registo IVA"chave de configuração permite a possibilidade de seleccionar um método de enchimento automática de "data de registo de IVA" campo através de a data do IVA registar enchimento parâmetro o imposto sobre vendas de grupos formulário:

image.png

Esta opção preenche automaticamente "data do IVA registar" campo durante a criação de factura. Os seguintes métodos estão disponíveis para selecção:

  • Manualmente – nenhuma valor será definido para o campo de data do IVA registar . Utilizador pode definir manualmente o valor antes do registo de factura.

  • Data de documento – valor da data do IVA registar campo será definido automaticamente no documento data de alteração.

  • Data de registo - valor da data do IVA registar campo será definido automaticamente ao registar data de alteração.

  • Última data de entrega - a data da último guia de remessa (por ordem de venda) ou do recibo de produto (para compras ordem) será preenchida como registar a data de IVA da factura.

"Data de registo de IVA" enchimento após o registo de factura

Se algumas razão de uma factura é registada com o campo vazio "registar a data de IVA", é ainda possível para o preencher. Para tal, abra contabilidade > Inquires > Imposto > IVA registar transacções de formulário. Este formulário representa a transacções de imposto sobre vendas com vazio "data de IVA registar" campo. Pode seleccionar um registo para actualização ou um conjunto de registos. Para definir a para o campo de registo data do IVA dos seleccionar registos, clique em "data do registo de IVA de"botão no painel de acção do formulário e especificar o valor do campo "data de IVA registar" da caixa de diálogo. Registo actualizado (s) serão automaticamente excluídos da lista de registos sobre o IVA de registar transacções formulário.

Sistema não permitir para actualizar o campo "data de IVA registar" com um valor numa intervalo de fechado de período de liquidação de imposto sobre vendas.

Impacto da "Data de registo de IVA" Liq. IVA e relatórios

Quando "data de IVA registar" a chave de configuração estiver activada, utilizador de entidade jurídica com endereço primário no Itália irá conseguir activar o parâmetro "data de IVA registar" em Geral parâmetros do razão formulário:

image.png

Quando este parâmetro é acesas, processo de liquidação de imposto sobre vendas (contabilidade geral > periódico > Pagamentos de imposto sobre vendas > pagamentos de imposto sobre vendas) e "Italiano declaração de pagamento do imposto sobre vendas"considerará a transacções de imposto sobre vendas por"data do registo de IVA de"em vez da data de lançamento de transacção.

Tenha em atenção que o sistema irá não permitir:

  • Para mudar de "data de IVA registar" parâmetro sob forma de parâmetros do razão geral se existirem imposto as transacções registadas em aberto de intervalo de imposto sobre vendas período de liquidação com valor de "data de IVA registar" campo uma fechada intervalo de período de liquidação de imposto sobre vendas.

  • Para desactivar "data de IVA registar" parâmetro sob forma de parâmetros do razão geral se existirem imposto transacções com valor de "data de IVA registar" campo num intervalo fechado de liquidação de imposto sobre vendas mas períoda registado em aberto intervalo do período de liquidação de imposto sobre vendas.

"Transacções de imposto sobre vendas verificação de consistência de extensão"

"Data de IVA registar" campo é armazenado fisicamente num TaxTrans_W tabela que é uma extensão da tabela TaxTrans. Quando uma empresa muda "adata do IVA registar" parâmetro no formulário de parâmetros da contabilidade , consultas de origem de dados em alguns formulários no sistema é iniciado funcionar de forma diferente, aderir a TaxTrans_W tabela. É possível que o utilizador não poderá ver as transacções de imposto sobre registadas no período passado. É porque não existem transacções correspondentes no TaxTrans_W tabela porque não foi utilizado no passado.

Para evitar este problema, recomendamos que as transacções em execução"de imposto sobre vendas extensão"verificação de consistência. Abra a Administração do sistema > periódico > Base de dados > formulário verificação de consistência e a marca de programa > Contabilidade > imposto sobre vendas > transacções de imposto sobre vendas de extensão caixa de verificação (não necessita de marcar as caixas de verificação do principal se que pretende executar verificação de extensão de transacções de imposto sobre vendas apenas):

image.png

Execute verificação de consistência de "extensão de transacções de imposto sobre vendas" com:

  • Opção 'Verificar' para saber se existem transacções em falta na tabela de TaxTrans_W no seu sistema. Como resultado, sistema irá informá-lo sobre perder o número de transacções na tabela TaxTrans registos correspondentes na tabela TaxTrans_W.

  • Opção "corrigir" se pretender a compensar os registos em falta no TaxTrans_W tabela. Como resultado, o sistema irá inserir registos correspondentes para o TaxTrans_W tabela e as transacções de imposto sobre vendas registado durante os últimos períodos irão ser vistos outra vez em todo o lado no sistema.

Certifique-se de que escolheu a data correcta em data a partir da diálogo. Deixe o campo de data em branco se pretende recuperar todos os impostos transacções do sistema.

Verificação de consistência de "extensão de transacções de imposto sobre vendas" está disponível Quando "adata do IVA registar" configuração chave.

Alterações em italiano declaração de pagamento do imposto sobre vendas

Pode executar "vendas italianas relatório de pagamento do imposto"via os seguintes itens de menu:

  • Contabilidade > relatórios > Operações > imposto sobre vendas (Itália)

  • Contabilidade > Periodic > Pagamentos de imposto sobre vendas > pagamentos de imposto sobre vendas

  • Contabilidade > relatórios > Externo > pagamentos de imposto sobre vendas, imposto sobre vendas (Itália) botão

  • Contabilidade > relatórios > Externo > pagamentos de imposto sobre vendas, botão Imprimir relatório (quando o esquema de declaração italiana é definido para a autoridade de imposto sobre vendas especificadas para o período de liquidação de imposto sobre vendas do pagamento de imposto de vendas seleccionado linha)

"Data de IVA registar" o parâmetro de parâmetros do razão geral não afecta o formulário na lista de facturas representados no livro de imposto sobre vendas secções pá, todas as facturas sejam registadas no livro de imposto de vendas relacionados secções durante o período seleccionado serão incluídas no relatório. No entanto, as quantias resultantes do IVA serão calculadas a função "data do registo de IVA de"parâmetro no formulário de parâmetros do razão geral :

  • Quando "data de IVA registar" parâmetro no formulário de parâmetros do razão geral é comutado em – por "data do registo de IVA de"de transacções de imposto sobre o período.

  • Quando "data de IVA registar" parâmetro no formulário de parâmetros do razão geral é comutado desactivar – através do registo data de transacções de imposto sobre o período.

Quando "data de IVA registar" o parâmetro na contabilidade geral de parâmetros formulário estiver ligado, "relatório de pagamento do imposto sobre vendas italiano" Além disso vai fornecer as seguintes informações:

1.      páginas secções de livros de imposto sobre vendas: nova "data do ponto de IVA (data de registo de IVA)" (em Italiano: "Momento di effettuazione dell'operazione") coluna – representa o valor de "data de IVA registar" da transacção de imposto.

2.      totais cada livro de imposto sobre vendas de secção é representada em três grupos:

  • Operações no período real com data de competência no período real

  • Operações no período real com data de competência no período anterior

  • Operações no período seguinte com data de competência no período real

3.      totais por vendas e compras livros são representados em três linhas:

  • Operações totais no período real com data de competência no período real

  • Operações totais no período real com data de competência no período anterior

  • Operações totais no período seguinte com data de competência no período real

4.      Resumo secção que representam os valores do IVA totais pelas secções de livros de imposto sobre vendas agrupadas por secções do livro de imposto sobre vendas, é representado separadamente em três partes:

  • Operações no período real com data de competência no período real

  • Operações no período real com data de competência no período anterior

  • Operações no período seguinte com data de competência no período real

5.      totais na secção de sumário que representam os valores do IVA totais por livros de imposto sobre vendas secções agrupadas por secções do livro de imposto sobre vendas, é representado separadamente em três linhas:

  • Operações totais no período real com data de competência no período real

  • Operações totais no período real com data de competência no período anterior

  • Operações totais no período seguinte com data de competência no período real

Além disso, Valor de "Total calculado tendo em conta a data de competência" é fornecido em separado linha.

Informações sobre a correcção

Como obter o Microsoft Dynamics AX actualiza ficheiros

Esta actualização está disponível para transferência manual e a instalação a partir do Microsoft Download Center.

Transferir a actualização para o Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Pré-requisitos

Tem de ter um dos seguintes produtos instalado para aplicar esta correcção:

  • Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Requisito de reinício

Tem de reiniciar o serviço do servidor aos (servidor de Objetos de aplicativo) depois de aplicar a correcção.

Existe uma correcção suportada da Microsoft. Se encontrar um problema a transferir, instalar esta correcção, ou ter outros técnicos perguntas de suporte, contacte o seu parceiro ou, se inscrito num plano de suporte directamente com a Microsoft, pode contactar o suporte técnico para o Microsoft Dynamics e criar um novo pedido de suporte. Para tal, visite o seguinte Web site da Microsoft:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

Também pode contactar o suporte técnico para o Microsoft Dynamics por telefone utilizar estas hiperligações para números de telefone específicos do país. Para tal, visite um dos seguintes Web sites da Microsoft:

Parceiros

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Clientes

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htm

Em casos especiais, os custos normalmente inerentes para suporte chamadas poderão ser anuladas se um técnico de suporte técnico do Microsoft Dynamics e produtos relacionados determina que uma actualização específica resolverá o problema. Os custos normais do suporte serão aplicada a quaisquer questões de suporte adicionais e problemas que não se enquadrem na atualização específica em questão.

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