Masuk dengan Microsoft
Masuk atau buat akun.
Halo,
Pilih akun lain.
Anda memiliki beberapa akun
Pilih akun yang ingin Anda gunakan untuk masuk.

KB 942742 (menggantikan KB 853307 lama)
Berlaku untuk: Microsoft Dynamics GP

PENDAHULUAN

Artikel ini menjelaskan cara meregenerasi file Transfer Dana Elektronik (EFT) dalam Manajemen Utang untuk Microsoft Dynamics GP.

RESOLUSI:

Karena nama file EFT unik dan tidak lagi menimpa file EFT sebelumnya seperti di masa lalu, tidak ada lagi cara untuk meregenerasi file EFT lagi dalam database produksi.  Jadi, jika Anda telah gagal memiliki file EFT atau perlu meregenerasi file yang sama lagi (dan trx tidak lagi berada di tabel CM20203/CM20202, Anda bisa membuatnya kembali di perusahaan TEST dengan salah satu opsi:



Opsi 1 - Pulihkan cadangan database perusahaan (dari sebelum kotak centang diposting) ke perusahaan UJI. Lalu meregenerasi pemeriksaan dengan batasan yang sama, angka dan postingan EFT yang sama. Kemudian buat file EFT di perusahaan Uji dan kirim file EFT ini ke bank. Jika Anda tidak memiliki Perusahaan Uji, gunakan artikel KB ini untuk membuatnya:

871973 --Menyiapkan perusahaan uji yang memiliki salinan data perusahaan langsung dengan menggunakan SQL Server 7.0, SQL Server 2000, SQL Server 2005, SQL Server 2008, atau SQL Server 2012
http://support.microsoft.com/kb/871973

Option 2 - Jika Anda tidak memiliki cadangan, buat cadangan baru database langsung dan pulihkan ke perusahaan UJI. Kemudian membatalkan semua pembayaran EFT, yang akan mengakibatkan faktur yang diterapkan berpindah kembali ke status terbuka. Lalu meregenerasi checkrun dengan batasan yang sama, angka EFT yang sama, dan postingan. Kemudian meregenerasi file EFT lagi dan mengirim file ini ke bank. (Lakukan hal ini di Perusahaan Uji jika memungkinkan dan pastikan jalan masuk baru sama persis seperti yang ada di perusahaan Langsung.) Lihat bagian di bawah ini tentang cara membatalkan pembayaran jika diperlukan. 

Opsi 3 - Memanipulasi file EFT sebelumnya secara manual. Hal ini sulit dilakukan jika Anda memiliki total dan hitungan di baris footer. (Opsi ini tidak didukung atau disarankan terlalu berisiko untuk kesalahan.)
 
 

Informasi Selengkapnya
--------------------------------------------------

~Cara membatalkan pembayaran ~

Gunakan salah satu metode berikut untuk membatalkan setiap pembayaran. Setelah Membatalkan setiap pembayaran, jalankan kembali prosedur Pilih Pemeriksaan untuk menghasilkan file EFT.

Metode 1 - (Jika diterapkan sepenuhnya dan dalam riwayat) 

Gunakan metode ini hanya jika pembayaran sepenuhnya diterapkan dan jika pembayaran ada dalam tabel riwayat. Untuk membatalkan pembayaran, ikuti langkah-langkah berikut:

  1. Pada menu Transaksi, klik Beli,lalu klik Transaksi Riwayat Pembatalan.

  2. Di jendela Void Historical Payables Transactions, klik untuk memilih kotak centang Void untuk pembayaran yang ingin Anda void.

  3. Klik Batal.

  4. Saat Anda diminta untuk mencetak jurnal yang memposting, pilih tujuan, lalu klik OK.

  5. Tutup jendela Transaksi Utang Riwayat Pembatalan.

Metode 2 - (Jika diterapkan sebagian dan dalam terbuka) 

Gunakan metode ini jika kondisi berikut benar:

  • Pembayaran diterapkan sebagian.

  • Pembayaran memiliki status Buka.

  • Dokumen debit tempat pembayaran diterapkan berada dalam tabel riwayat.

Untuk membatalkan pembayaran, ikuti langkah-langkah berikut:

  1. Buat faktur tambahan untuk jumlah yang tersisa untuk dibayar. Untuk melakukannya, ikuti langkah-langkah berikut:

    1. Pada menu Transaksi, arahkan ke Pembelian, lalu klik Entri Transaksi.

    2. Di jendela Entri Transaksi Utang, masukkan faktur untuk vendor yang memiliki pembayaran yang ingin Anda void. Berikutnya, masukkan nilai di bidang Pembelian untuk jumlah yang tetap dibayarkan. Biarkan bidang ID Kumpulan kosong.

    3. Klik Posting.

    4. Tutup jendela Entri Transaksi Utang, pilih tujuan saat Anda diminta untuk mencetak jurnal postingan, lalu klik OK.

  2. Terapkan faktur tambahan ke pembayaran. Untuk melakukannya, ikuti langkah-langkah berikut:

    1. Pada menu Transaksi, arahkan ke Pembelian,lalu klik Terapkan Dokumen Utang.

    2. Di bidang ID Vendor, klik vendor yang memiliki faktur tambahan yang ingin Anda terapkan.

    3. Di Dokumen Tidak. , klik pembayaran.

    4. Di samping faktur tambahan yang Anda buat, klik untuk memilih kotak centang Terapkan.

    5. Klik OK.

  3. Membatalkan pembayaran. Untuk melakukannya, ikuti langkah-langkah berikut:

    1. Pada menu Transaksi, arahkan ke Pembelian,lalu klik Transaksi Riwayat Pembatalan.

    2. Di jendela Void Historical Payables Transactions, klik untuk memilih kotak centang Void untuk pembayaran yang ingin Anda void.

    3. Klik Batal.

    4. Saat Anda diminta untuk mencetak jurnal yang memposting, pilih tujuan, lalu klik OK.

    5. Tutup jendela Transaksi Utang Riwayat Pembatalan.

  4. Membatalkan faktur tambahan yang Anda buat di langkah 1. Untuk melakukannya, ikuti langkah-langkah berikut:

    1. Pada menu Transaksi, arahkan ke Pembelian,lalu klik Void Open Transactions.

    2. Di bidang ID Vendor, klik vendor yang memiliki faktur yang ingin Anda void.

    3. Klik untuk memilih kotak centang Batal untuk faktur yang ingin Anda void.

    4. Klik Batal.

    5. Saat Anda diminta untuk mencetak jurnal yang memposting, pilih tujuan, lalu klik OK.

    6. Tutup jendela Transaksi Buka Utang Terbuka.

Metode 3 - (Jika tidak ada catatan yang diterapkan dan dalam terbuka)

Gunakan metode ini jika salah satu kondisi berikut benar:

  • Pembayaran dan semua faktur yang menggunakan pembayaran untuk memiliki status Buka.

  • Pembayaran memiliki status Buka, dan pembayaran belum diterapkan ke faktur apa pun.

Untuk membatalkan pembayaran, ikuti langkah-langkah berikut:

  1. Membatalkan pembayaran. Untuk melakukannya, ikuti langkah-langkah berikut:

    1. Pada menu Transaksi, arahkan ke Pembelian,lalu klik Terapkan Dokumen Utang.

    2. Di bidang ID Vendor, klik vendor yang pembayarannya ingin Anda hapus aplikasinya.

    3. Di Dokumen Tidak. , masukkan nomor dokumen pembayaran.

    4. Pilih setiap faktur tempat pembayaran diterapkan, lalu klik Tidak diterapkan.

  2. Membatalkan faktur terbuka. Untuk melakukannya, ikuti langkah-langkah berikut:

    1. Pada menu Transaksi, arahkan ke Pembelian,lalu klik Void Open Transactions.

    2. Di bidang ID Vendor, klik vendor yang pembayarannya ingin Anda hapus.

    3. Klik untuk memilih kotak centang Batal untuk faktur yang ingin Anda void.

    4. Klik Batal.

    5. Saat Anda diminta untuk mencetak jurnal yang memposting, pilih tujuan, lalu klik OK.

    6. Tutup jendela Transaksi Buka Utang Terbuka.

--------------------------------

~Informasi tentang konvensi penamaan file EFT~

Microsoft Dynamics GP membuat nama file EFT berdasarkan informasi berikut ini:

  • Nama file di bidang Pembayaran Domestik Utang dan di bidang Pembayaran Asing Utang di jendela Opsi Utang EFT Buku Periksa. Untuk membuka jendela Opsi Utang EFT Buku Cek, arahkan ke Keuangan di menu Kartu, klik Buku Periksa,klik EFT Bank,lalu klik Opsi Utang.

  • ID Buku Cek.

  • Tanggal pengguna.

  • Jumlah indeks untuk file EFT berikutnya yang akan dihasilkan.

Nama file EFT menggunakan format berikut ini:

[Nama file dalam jendela Opsi Utang EFT EfT] spasi [ID buku centang] [tanggalpengguna] tanda hubung [nomor indeks untuk file EFT berikutnya] Pertimbangkan skenario berikut ini. Nama file di bidang Pembayaran Domestik Utang di jendela Opsi Utang EFTBook adalah PMT-Domestik. ID buku periksa adalah CHKBOOK,tanggal pengguna adalah 15/04/2007, dan nomor indeksnya adalah 2. Dalam skenario ini, nama file EFT adalah sebagai berikut:

              PMT-Domestic CHKBOOK 20170415-0002.txt

Perlu bantuan lainnya?

Ingin opsi lainnya?

Jelajahi manfaat langganan, telusuri kursus pelatihan, pelajari cara mengamankan perangkat Anda, dan banyak lagi.

Komunitas membantu Anda bertanya dan menjawab pertanyaan, memberikan umpan balik, dan mendengar dari para ahli yang memiliki pengetahuan yang luas.

Apakah informasi ini berguna?

Seberapa puaskah Anda dengan kualitas bahasanya?
Apa yang memengaruhi pengalaman Anda?
Dengan menekan kirim, umpan balik Anda akan digunakan untuk meningkatkan produk dan layanan Microsoft. Admin TI Anda akan dapat mengumpulkan data ini. Pernyataan Privasi.

Terima kasih atas umpan balik Anda!

×