Ikhtisar
Pembaruan ini menggantikan pembaruan yang dirilis sebelumnya. Anda harus selalu menginstal pembaruan terkini.
Setelah menginstal hotfix ini, Anda mungkin harus memperbarui lisensi untuk mendapatkan akses ke objek baru yang disertakan dalam pembaruan ini atau sebelumnya. (Ini hanya berlaku untuk lisensi pelanggan.)
Untuk daftar pembaruan yang dirilis untuk Microsoft Dynamics 365 Business Central 2023 Release Wave 1, lihat pembaruan rilis untuk Microsoft Dynamics 365 Business Central 2023 Release Wave 1. Updates ditujukan untuk pelanggan baru dan yang sudah ada yang menjalankan Microsoft Dynamics Dirilis Updates untuk Microsoft Dynamics 365 Business Central 2023 Release Wave 1.
Penting
Kami menyarankan agar Anda menghubungi Microsoft Dynamics Partner anda sebelum menginstal hotfix atau pembaruan. Penting untuk memverifikasi bahwa lingkungan Anda kompatibel dengan hotfix atau pembaruan yang akan diinstal. Hotfix atau pembaruan dapat menyebabkan masalah interoperabilitas dengan kustomisasi dan produk pihak ketiga yang bekerja sama dengan solusi Microsoft Dynamics 365 Business Central Anda.
Masalah yang diatasi dalam pembaruan ini
Masalah berikut ini diatasi dalam pembaruan ini.
Hotfix platform
ID |
Titel |
468771 |
Resolusi kamera terlalu rendah untuk dokumen masuk. |
468837 |
Lingkungan yang dipasang tanpa sesi perlu disimpan pada host sebelum melepasnya. |
468643 |
Perlu memeriksa status properti AllowScheduling sebelum menambahkan opsi Jadwal ke bilah tindakan. |
469313 |
Meningkatkan pemulihan dari SQL Server crash yang terjadi selama penginstalan aplikasi. |
469393 |
Kesalahan yang tidak diharapkan terjadi setelah membatalkan perintah database selama pemutakhiran dari versi 21.0 ke versi 22.0. |
469768 |
Pengguna tidak boleh dibuat saat membuat kueri daftar lingkungan dalam pilihan perusahaan. |
469907 |
Kunci utama URL yang salah atau kunci OData dihasilkan dan tidak ada URL yang dibuat saat operasi GETURL dideklarasikan dengan UseFilters dan API clienttype. |
469994 |
TestFramework berfungsi di Business Central online. |
470113 |
Kontrol Add-Ins mungkin gagal karena kesalahan manifes yang tidak valid. |
470162 |
Gagal mengaktifkan integrasi Outlook karena izin yang tidak mencukup. |
470660 |
Klien terus berkedot saat memperluas garis. |
471023 |
Memperbaiki masalah yang mencegah pengguna mencetak atau mengirim faktur. |
471353 |
Perbarui tabel Agregat Kumpulan Izin untuk menyertakan kumpulan izin yang dibuat oleh pengguna. |
461017 |
Pengguna tamu tidak dapat menerbitkan ekstensi untuk penyewa pelanggan. |
468367 |
Perbaiki masalah untuk kumpulan izin. |
Hotfix aplikasi
ID |
Titel |
Area Fungsi |
467924 |
Personalisasi Pengguna tidak sepenuhnya terisi dengan nilai yang diperoleh dari Grup Pengguna. |
Administrasi |
466027 |
Jumlah yang dijumlahkan pada baris jurnal tidak benar setelah menerapkan beberapa dokumen di halaman Terapkan Entri Pelanggan. |
Manajemen Kas |
467088 |
Laporan kustom kembali ke RDLC saat menggunakan Pilih Tata Letak tanpa membuat pilihan atau memilih Batalkan. |
Manajemen Kas |
467318 |
Ext Pencarian PPN. Data Hndl codeunit fungsi LookupVatRegistrationFromWebService tidak dapat melewati pernyataan COMMIT. |
Manajemen Kas |
467051 |
Pesan kesalahan "Ini akan mengubah dimensi yang ditentukan pada dokumen" ketika membuat faktur pembelian dari vendor tanpa Baris Pembelian. |
Keuangan |
467061 |
"Anda harus menentukan tipe dokumen untuk ..." ketika mengubah Tipe Dokumen menjadi "kosong" dalam Journal Penjualan. |
Keuangan |
467084 |
Jumlah Total pada laporan Laporan Rekening Bank tidak benar. |
Keuangan |
467086 |
Alokasi biaya tidak dilakukan secara terpisah untuk Entri Biaya dan Entri Anggaran Biaya. |
Keuangan |
467687 |
Bidang "Izinkan Penghapusan Dokumen Sebelum" harus diperiksa sebagai alasan pelaporan Intrastat dalam Pengiriman yang Diposting atau Tanda Terima dan Pesanan Kembali. |
Keuangan |
467937 |
Filter dimensi anggaran G/L diterapkan pada anggaran untuk perusahaan lain. |
Keuangan |
468406 |
Faktor Konversi dan Jumlah Tambahan berubah secara tidak terduga ketika memvalidasi Unit Pengukuran Tambahan dalam Baris Laporan Intrastat. |
Keuangan |
468738 |
Pemfilteran tanggal salah ketika menggunakan nilai Total Sales dan Cost LCY untuk menghitung nilai Profit (LCY). |
Keuangan |
469147 |
Pemeriksaan Journal tidak dinonaktifkan di Journal Umum saat Pemeriksaan Kesalahan Latar Belakang secara Umum Journal Kumpulan dinonaktifkan. |
Keuangan |
469246 |
Kode Negara, Tipe Transaksi, dan hasil Intrastat tidak benar saat membuat pesanan pengembalian penjualan. |
Keuangan |
469349 |
Dimensi diperbarui secara tidak benar dalam baris ketika mengubah Tenaga Penjual atau Kode Pembelian dalam Dokumen Penjualan atau Pembelian. |
Keuangan |
467661 |
Jumlah pembulatan faktur tidak dibalik setelah membatalkan Memo Biaya Keuangan Yang Dikeluarkan. |
Keuangan |
467337 |
Filter tidak berfungsi untuk laporan Saldo Uji Coba Konsolidasi. |
Keuangan |
469109 |
"Tabel Entri PPN dengan filter <Entri No.: 0..1000, Akun G/L Tidak.: ''> tidak boleh berisi rekaman." pesan kesalahan saat menggunakan Atur Akun G/L Tidak. untuk halaman Entri PPN. |
Keuangan |
470012 |
"PPN Reg No." tidak disarankan setelah menghapus Pengiriman Penjualan Yang Diposting saat menggunakan tindakan SaranKan Baris dalam laporan Intrastat. |
Keuangan |
470487 |
Tidak dapat mengedit sub halaman baris memo kredit saat membuat memo kredit baru dari kartu pelanggan . |
Keuangan |
470968 |
Shortcut Dimensi 1 Code dan Shortcut Dimension 2 Code kosong dalam Fixed Asset Insurance Journals, sementara dimensi default diatur untuk Aset Tetap. |
Keuangan |
471013 |
Tanggal Pelaporan PPN berbeda dari Tanggal Postingan saat melakukan skenario postingan kumpulan dengan Ganti Tanggal Dokumen meskipun fitur Tanggal PPN dinonaktifkan. |
Keuangan |
467552 |
Saldo tidak benar dalam laporan Pelanggan - Saldo ke Tanggal saat menjalankan laporan ini untuk semua pelanggan. |
Keuangan |
468744 |
Pesan kesalahan "Header Pembelian tidak ada" muncul ketika membuat Faktur Pembelian PPN Biaya Terbalik dengan Baris Pembelian Berulang dan PPN Tidak Dapat Dikurangi. |
Keuangan |
468893 |
Fa Memposting Tipe Overv. Matriks - Deskripsi tidak diisi untuk semua baris pada Fa Posting Type Overv. Halaman matriks. |
Aktiva |
466028 |
Ketika berurusan dengan kode alasan bidang, perilaku tersebut tidak konsisten ketika membandingkan jurnal item dengan pengiriman inventori dan tanda terima persediaan, di mana kode alasan tidak disimpan. |
Inventarisasi |
466036 |
Sistem memposting jumlah lengkap ketika mencoba untuk memposting sebagian kuantitas ke Transfer Order Ship/Receive untuk pengiriman atau penerimaan setelah menetapkan jumlah lengkap dalam pelacakan item. |
Inventarisasi |
466775 |
Anda dapat membuat beberapa atribut dengan bidang Nama kosong melalui atribut item. |
Inventarisasi |
466951 |
Tidak dapat memposting pesanan transfer langsung sebagian saat opsi Penyetelan Inventarisasi diatur ke Transfer Langsung. |
Inventarisasi |
466958 |
Ketika menangani transfer langsung dan pengiriman gudang, bahkan jika saluran pengiriman gudang dihapus sebelum diposting, semua item diposting dan pesanan transfer dihapus. |
Inventarisasi |
467429 |
Jumlah nilai total persediaan tidak cocok antara nilai yang dimasukkan dan nilai yang diposting ketika mengevaluasi ulang nilai inventori per item. |
Inventarisasi |
467539 |
Biaya Unit tidak diperbarui sesuai dengan Unit Pengukuran dalam baris Tanda Terima Inventori. |
Inventarisasi |
467685 |
Masalah dengan TipsAlat dari bidang Tanda Terima Khusus dan Persyaratan Khusus di halaman Ketersediaan Item menurut Acara. |
Inventarisasi |
468052 |
Halaman Perkiraan Permintaan Baru dapat diedit bahkan ketika dibuka dalam mode baca-saja. |
Inventarisasi |
468225 |
Dimensi tidak diperbarui dalam Dokumen Pengiriman Persediaan. |
Inventarisasi |
468535 |
Si Tidak. Rekaman yang sudah selesai tidak benar dalam Urutan Persediaan Fisik. |
Inventarisasi |
468584 |
"Kode Varian harus memiliki nilai dalam Item Journal Baris:.... Pesan kesalahan tidak boleh nol atau kosong" Saat memposting Journal Revaluasi dari Lembar Kerja Biaya Standar. |
Inventarisasi |
468803 |
Opsi Pemakaian Terbalik hilang dari Penelusuran Item. |
Inventarisasi |
469302 |
Ganti nama opsi "Ganti Nama Komponen BOM" menjadi opsi "Komponen BOM Perakitan" di fitur Salin Item. |
Inventarisasi |
469941 |
Tidak dapat mengedit Pesanan Transfer yang dibuka dari halaman Ketersediaan Item menurut Acara. |
Inventarisasi |
469179 |
Bidang Transfer-ke Kode Biner kosong dalam Transfer Langsung Yang Diposting saat lokasi transfer-ke memiliki penyiapan Bin Mandatory. |
Inventarisasi |
466960 |
"Qty to Ship harus sama dengan 'X' dalam warehouse shipment line..." ketika memperbarui Jml. ke bidang Pengiriman untuk transfer langsung pada tingkat pengiriman gudang. |
Inventarisasi |
468736 |
Penghitungan pemesanan item tidak benar ketika bekerja dengan lokasi yang tidak diatur ke Wajibkan Pilih saat membuat pilihan. |
Inventarisasi |
468984 |
Tidak dapat memilih nilai dalam bidang Entri Berlaku atau Berlaku dari Entri dalam dokumen Tanda Terima Item atau Pengiriman Item saat melacak item dan opsi Koreksi diatur ke YA. |
Inventarisasi |
469327 |
Biaya satuan tidak ditampilkan saat memasukkan nomor item atau mengubah satuan pengukuran dalam baris Tanda Terima Inventori. |
Inventarisasi |
469343 |
Filter tidak disimpan di Whse.-Source - Buat laporan Dokumen. |
Inventarisasi |
467081 |
Baris jurnal kosong ekstra terjadi setelah memposting baris di Journal Pekerjaan. |
Pekerjaan |
467087 |
Dimensi Pekerjaan tidak dikirimkan untuk memasukkan dokumen saat menggunakan Perencanaan Pesanan. |
Pekerjaan |
467697 |
Total Biaya (LCY) dalam Entri Buku Besar Pekerjaan tidak menyertakan jumlah pembulatan yang diatur dalam Penyiapan Buku Besar Umum. |
Pekerjaan |
467085 |
Bidang Kode Kirim ke Postingan tidak diperbarui berdasarkan bidang Negara Bagian dan Kota, tetapi bidang Kode Pos Tagihan tidak diperbarui. |
Pekerjaan |
470269 |
Garis Perencanaan Pekerjaan duplikat dibuat ketika memposting Journal Pekerjaan menggunakan fungsi faktor konversi. |
Pekerjaan |
466962 |
Kuantitas salah ditautkan ke Jalur Perencanaan yang sudah ada dan "Penggunaan tidak akan ditautkan ke jalur perencanaan pekerjaan karena Jalur Perencanaan Pekerjaan Tidak. field is empty" error message occurs when making a purchase with Job, Job Task, and Job Line Type specified. |
Pekerjaan |
469124 |
"Entri Buku Besar Item tidak ada. Bidang dan nilai identifikasi: Pesan kesalahan Entri No.='0'" ketika mencoba memposting Faktur Pembelian dengan Pekerjaan menggunakan Reserve=Always dan Reordering Policy=Order in the Item. |
Pekerjaan |
470154 |
Ketika pilihan untuk item yang diserialisasi dihapus, baris pelacakan item gudang terkait tidak dihapus, yang menyebabkan kesalahan. |
Pekerjaan |
466957 |
Banyak akumulasi digunakan untuk persediaan yang tersedia ketika jumlah maksimum tercapai dan ada beberapa pesanan produksi buat-untuk-pesan. |
Manufaktur |
467829 |
Ketika menggunakan komponen dalam Satuan Pengukuran (UOM) yang berbeda dari UOM dasar, entri pemakaian kembali yang memerah menyebabkan sisa kuantitas untuk dikonsumsi. |
Manufaktur |
467704 |
Laporan terkait produksi menyediakan daftar Pusat Kerja yang tersedia dan bukan Pusat Mesin saat menggunakan opsi Filter Total setelah memilih Pusat Mesin di Filter Tipe Kapasitas lalu memilih Kapasitas Tidak. Saringan. |
Manufaktur |
466051 |
"Nilai xxx dalam bidang Kuantitas lebih kecil presisinya dari yang diharapkan. Catatan: Presisi pembulatan default 0,00001 digunakan jika presisi pembulatan tidak ditentukan." pesan kesalahan saat mencoba merefresh Pesanan Produksi. |
Manufaktur |
469721 |
Tidak dapat memilih opsi Kontak Terkait di halaman Kontak hingga menekan F5. |
Pemasaran |
466073 |
Saat mengubah header tanggal pesanan untuk header pembelian, bidang tanggal pesanan salah diperbarui pada tingkat baris. Namun, pembaruan ini juga mempengaruhi semua baris lain dan menghapus entri pengguna seperti varian, lokasi, UOM, dll. |
Beli |
467711 |
Masalah dimensi dalam dokumen pembelian dengan Kode Lokasi yang diatur secara default di Kartu Vendor. |
Beli |
468145 |
Pesanan pembelian dibuat dengan lokasi dari Informasi Perusahaan, bukan lokasi yang ditetapkan ke vendor. |
Beli |
468598 |
Pesan "Apakah Anda ingin mengubah Bayar ke vendor?" saat membuat faktur Pembelian dari kartu Vendor yang disebabkan oleh vendor Bayar ke yang merujuk ke faktur pembelian yang dibuat sebelumnya, bukan opsi yang diatur untuk kartu vendor Bayar ke. |
Beli |
466948 |
Kesalahan selama proses Tanda Terima Gudang / Pos Pengiriman dan Cetak ketika opsi Pembaruan Tampilan Analisis pada Postingan diatur sebagai TRUE. |
Beli |
466068 |
Pesan kesalahan "Pesan item cadangan XXX tidak ada di inventarisasi" ketika berurusan dengan urutan khusus tipe layanan atau tipe layanan non-inventori. |
Penjualan |
466808 |
Tugas tidak benar untuk faktur penjualan saat berurusan dengan pengiriman parsial di jendela Tugas Biaya Item. |
Penjualan |
466888 |
Anda dapat mengirimkan Item tanpa pengiriman gudang dalam Pesanan Penjualan yang dibuka kembali setelah membatalkan Faktur Penjualan Yang Diposting dengan Kode Lokasi memerlukan pengiriman dan pengambilan. |
Penjualan |
466963 |
Entri G/L Deferral tidak cocok dengan Jadwal Penentuan yang diperbarui. |
Penjualan |
467110 |
Opsi Diblokir di baris penjualan berulang tidak berfungsi seperti yang diharapkan. |
Penjualan |
467181 |
Harga Satuan di baris tidak diperbarui setelah mengubah Kampanye Tidak. di header kecuali bidang Kuantitas juga diubah. |
Penjualan |
467200 |
Kode negara entri buku besar item salah setelah membuat memo kredit dari faktur penjualan yang diposting dengan alamat pengiriman yang ditambahkan secara manual. |
Penjualan |
467278 |
Alamat email kontak utama selalu digunakan dalam dokumen penjualan setelah menerapkan perbaikan. |
Penjualan |
467455 |
Laporan Pengiriman Penjualan yang dicetak dengan tata letak RDLC hanya memperlihatkan Nomor Seri pertama. |
Penjualan |
467580 |
Email yang dikirim dari Faktur Layanan Yang Diposting muncul di petak Email Terkirim di Pusat Peran tetapi tidak ada di halaman Email Terkirim yang disertakan dengan halaman kartu pelanggan. |
Penjualan |
467091 |
Dimensi tidak ditambahkan saat menyisipkan baris baru dalam Urutan Perakitan. |
Penjualan |
467658 |
"Header Pengiriman Penjualan tidak ada. Pesan kesalahan bidang dan nilai identifikasi: Tidak.=" ketika mencoba mengakses filter yang disimpan di halaman Sertifikat Pasokan. |
Penjualan |
468735 |
Diskon Faktur dihitung dengan tidak benar saat mengatur tanggal postingan dalam dokumen. |
Penjualan |
468740 |
Faktur Penjualan yang Diposting Tidak. tidak benar dalam dialog konfirmasi setelah memposting faktur penjualan. |
Penjualan |
468775 |
"Pelanggan tidak ada. Pesan kesalahan bidang dan nilai identifikasi: No.=" ketika menggunakan fitur Gabungkan Pengiriman dengan baris komentar dari baris penjualan berulang. |
Penjualan |
470258 |
Bidang Koreksi harus diatur ke YA dalam Memo Kredit Penjualan Terposting yang dihasilkan ketika menggunakan tindakan Buat Memo Kredit Korektif dalam Faktur Penjualan Yang Diposting. |
Penjualan |
466020 |
Tanggal garansi salah dihitung ulang pada pengiriman baru yang dibalik oleh opsi Batalkan Pengiriman. |
Manajemen Layanan |
467080 |
Pada tingkat baris layanan, ketersediaan item menurut acara tidak benar jika dibandingkan dengan ketersediaan item menurut kejadian di tingkat baris penjualan. |
Manajemen Layanan |
468650 |
"Komponen BOM untuk Item No. XYZ tidak dapat ditemukan." pesan kesalahan saat menggunakan fitur Salin dari BOM untuk Item Layanan yang memiliki Item Yang Dihasilkan yang ditentukan. |
Manajemen Layanan |
467896 |
Pesanan transfer tidak dilaporkan dalam file Intrastat. |
PPN/Pajak Penjualan/Intrastat |
470167 |
Tipe baris "Pengiriman Laporan" atau "Tanda Terima Laporan" disarankan dalam Journal Intrastat meskipun diatur ke FALSE dalam Penyetelan Laporan Intrastat. |
PPN/Pajak Penjualan/Intrastat |
466047 |
Tipe item Layanan dan Non-Inventori menghasilkan entri dalam tabel permintaan gudang. |
Gudang |
466055 |
Kode Lokasi dalam tabel Permintaan Gudang tidak diperbarui saat pesanan Penjualan atau Pembelian diperbarui setelah merilis dan membuka kembali dokumen. |
Gudang |
466774 |
Masalah dengan Warehouse Pick Rounding. |
Gudang |
467004 |
Satuan Kode Pengukuran dalam Header Urutan Perakitan dihapus, memungkinkan postingan untuk Output Perakitan tanpa Satuan Kode Pengukuran dalam Pencocokan Diarahkan dan Pilih Lokasi, tetapi pemindahan atau pemilihan sekarang diblokir untuk Kuantitas Output Perakitan. |
Gudang |
467519 |
Postingan Pilih Persediaan mengunci Tabel Permintaan Gudang jika Tanggal Postingan pada Pilihan telah diubah. |
Gudang |
467299 |
Pesan kesalahan "Tidak ada yang perlu ditangani" saat membuat pilihan gudang dari Pesanan Produksi untuk item dengan pengambilan FEFO meskipun ada unit yang tersedia. Ini karena ada unit dengan tanggal kedaluwarsa yang lebih lama, tetapi telah dipilih untuk pesanan produksi lain. |
Gudang |
467622 |
Pesan kesalahan "Tidak dapat mencocokkan Pelacakan Item" muncul ketika memposting Pilihan Inventori. |
Gudang |
468728 |
Kesalahan dengan Pembulatan Pilih Gudang. |
Gudang |
468088 |
Ketika berhadapan dengan WMS dan bin khusus, Qty yang Tersedia. to Pick is calculated from non-pickable bins assigned for Quality Control (QC) and Put-away functions. |
Gudang |
468270 |
Masalah dengan Pesanan Transfer Pengiriman Parsial dengan Baris Pelacakan Item. |
Gudang |
470536 |
Tidak dapat mendaftarkan pilihan yang memerlukan nomor seri wajib tetapi tidak memerlukan nomor banyak. |
Gudang |
Hotfix aplikasi lokal
AU - Australia
ID |
Titel |
Area Fungsi |
467552 |
Saldo salah dalam laporan Pelanggan - Saldo ke Tanggal saat menjalankan laporan ini untuk semua pelanggan dalam versi Australia. |
Keuangan |
466954 |
Tidak ada pesan kesalahan yang ditampilkan ketika Faktur Pembelian dengan perhitungan WHT diposting dalam versi Australia. |
PPN/Pajak Penjualan/Intrastat |
BE - Belgia
ID |
Titel |
Area Fungsi |
467083 |
Laporan Daftar Tahunan PPN dan Daftar Tahunan PPN - Laporan disk menampilkan pelanggan dengan 0 PPN dalam versi Belgia. |
Keuangan |
466925 |
Dokumen Tidak. tidak sepenuhnya ditampilkan dalam laporan Ledger Pembelian dalam versi Belgia. |
Keuangan |
CA - Kanada
ID |
Titel |
Area Fungsi |
466961 |
Catatan untuk email terkirim sudah ada dalam tabel pengiriman Email dalam versi Kanada. |
Keuangan |
466946 |
Jumlah (Basis) diatur ke nol dan kuantitas atau satuan pengukuran perlu divalidasi lagi jika mengubah nomor item biaya setelah menambahkan Baris Pesanan Penjualan untuk Biaya (Item) dan memasukkan kuantitas dan harga dalam versi Kanada. |
Penjualan |
467591 |
Rincian Pajak Penjualan tidak ditemukan pada Statistik Faktur Penjualan dalam versi Kanada. |
Penjualan |
CH - Swiss
ID |
Titel |
Area Fungsi |
468730 |
Tidak dapat memasukkan Referensi Pembayaran yang valid di Baris Journal Pembayaran jika Referensi Tidak. berisi huruf dalam versi DACH. |
Manajemen Kas |
469677 |
Karakter khusus seperti Umlaute tidak dikodekan dalam faktur Swiss QR Bill dalam versi Swiss. |
Manajemen Kas |
468950 |
Referensi QR tidak dikembalikan setelah mengirim ke layanan Kofax dalam versi Swiss. |
Keuangan |
471049 |
Tanggal Postingan dan Tanggal Dokumen tidak diambil dari file Tagihan QR saat menggunakan fungsi Pindai Tagihan QR dalam Journal Pembelian/Faktur dalam versi Swiss. |
Beli |
CZ- Ceko
ID |
Titel |
Area Fungsi |
470149 |
Bidang dihapus setelah mengisi nomor rekening bank di baris Pesanan Pembayaran dalam versi Ceko. |
Manajemen Kas |
469594 |
Pembayaran di muka disarankan untuk Pesanan Pembayaran dalam versi Ceko. |
Manajemen Kas |
469396 |
Saat membuat Dokumen Kas dari Daftar Dokumen Kas, Dimensi tidak diperbarui sesuai dengan penyiapan yang dibuat di Cash Desk yang dipilih dalam versi Ceko. |
Manajemen Kas |
466101 |
Kumpulan izin Anggota Tim Dynamics 365 tidak berisi Pembayaran Di Muka dalam versi Ceko. |
Manajemen Kas |
470123 |
Cocokkan laporan bank oleh rekening bank dan IBAN dalam versi Ceko. |
Manajemen Kas |
463422 |
Masalah dengan Advance Payments dalam versi Ceko. |
Manajemen Kas |
468786 |
Masalah dengan penghapusan komoditas dalam versi Ceko. |
Keuangan |
469797 |
Masalah dengan opsi Periksa Batas untuk Biaya Terbalik di versi Ceko. |
Keuangan |
469391 |
"Adv. Bidang Kode Templat Huruf CZZ" tidak terisi dengan benar dalam Entri Buku Besar Pelanggan atau Vendor dalam versi Ceko. |
Keuangan |
469409 |
Tindakan "Unpost Link Advance (Usang)" terlihat dalam Surat Adavance Penjualan dalam versi Ceko. |
Keuangan |
469419 |
Pernyataan PPN berisi baris dengan Tipe Jumlah = 5 dalam versi Ceko. |
Keuangan |
466904 |
Jumlah Jumlah PPN untuk biaya terbalik adalah nol dalam laporan Daftar Dokumen PPN dalam versi Ceko. |
Keuangan |
466800 |
Kode negara/kawasan PPN salah saat menggunakan alamat pengiriman alternatif dalam versi Ceko. |
Keuangan |
466561 |
Ketika menyalin dokumen kas yang dikeluarkan termasuk headernya, bidang Jumlah Dirilis diisi secara otomatis, meskipun dokumen kas masih dalam status Buka dalam versi Ceko. |
Keuangan |
468103 |
Entri Buku Besar Pelanggan yang diterapkan pada surat muka harus diterapkan secara otomatis selama pembuatan fakter dalam versi Ceko. |
Keuangan |
468667 |
Akun yang salah digunakan untuk memposting penyelesaian PPN setelah menerbitkan Surat Uang Muka Penjualan dan memposting Pesanan Penjualan sebagai faktur dalam versi Ceko. |
Keuangan |
468915 |
Masalah dengan penghitungan pengurangan uang muka dalam Surat Lanjutan dalam versi Ceko. |
Keuangan |
470003 |
Tambahkan kolom ke Daftar Tanggal Arus Kas di versi Ceko. |
Keuangan |
469388 |
Laporan Aset Tetap - Analisis mencetak halaman kosong tambahan dalam versi Ceko. |
Aktiva |
466913 |
Filter untuk Tipe PostingAN FA dihapus dalam laporan Aset Tetap - Buku Depresiasi Tahunan dalam versi Ceko. |
Aktiva |
469075 |
Tidak dapat membuat item dari katalog dalam versi Ceko. |
Inventarisasi |
469984 |
Dokumen tidak dicetak dengan benar ketika memanggil "Invt. Doc.-Post + Print" codeunit dalam versi Ceko. |
Inventarisasi |
469047 |
Bidang di Header atau Baris Transfer tidak ditemukan di Header atau Baris Transfer Langsung dalam versi Ceko. |
Inventarisasi |
467677 |
Laporan Pengiriman Penjualan mencetak informasi yang salah tentang Pelacakan Item dalam versi Ceko. |
Inventarisasi |
467838 |
Opsi Batalkan Pengiriman Transfer tidak berfungsi dengan pelacakan item dalam versi Ceko. |
Inventarisasi |
466824 |
Lampiran dari dokumen masuk tidak dipindahkan ke surat sebelumnya dalam versi Ceko. |
Beli |
469710 |
Tata Letak laporan Faktur Penjualan merujuk ke bidang usang yang dihapus dari Link DataItem di versi Ceko. |
Penjualan |
470102 |
Alamat email tidak ditambahkan saat mengirimkan Dokumen PPN Penjualan Lanjutan dalam versi Ceko. |
Penjualan |
471002 |
PermissionSet tidak ada selama pemutakhiran di versi Ceko. |
Upgrade |
469685 |
Masalah dengan Tanggal PPN Dokumen Asli pada halaman Entri PPN dalam versi Ceko. |
PPN/Pajak Penjualan/Intrastat |
469421 |
Komentar dan lampiran diperlukan ketika mengekspor pernyataan PPN tambahan dalam versi Ceko. |
PPN/Pajak Penjualan/Intrastat |
DACH
ID |
Titel |
Area Fungsi |
468730 |
Tidak dapat memasukkan Referensi Pembayaran yang valid di Baris Journal Pembayaran jika Referensi Tidak. berisi huruf dalam versi DACH. |
Manajemen Kas |
469088 |
Angka untuk Potongan Diskon Pembayaran tidak benar dalam Kotak Fakta Detail Journal Pembayaran dalam versi DACH. |
Manajemen Kas |
DE - Jerman
ID |
Titel |
Area Fungsi |
469067 |
Dua sandi baru yang diperkenalkan pada awal tahun 2023 hilang dalam Pernyataan PPN dalam versi Jerman. |
Keuangan |
DK - Denmark
ID |
Titel |
Area Fungsi |
471184 |
Nilai opsi untuk bidang Kebijakan Peninjauan di halaman Kartu Akun G/L tidak diterjemahkan dengan benar dalam versi Bahasa Denmark. |
Keuangan |
ES - Spanyol
ID |
Titel |
Area Fungsi |
466030 |
Laporan umum Journal - Uji memperlihatkan peringatan yang tidak konsisten ketika tipe dokumen diatur ke kosong dalam versi Bahasa Spanyol. |
Manajemen Kas |
466025 |
Akun Buku Besar Umum untuk Payments Kas tidak selalu diperhitungkan ketika menjalankan Deklarasi Buat 347 dalam versi Spanyol. |
Manajemen Kas |
469716 |
Memo Kredit yang Diposting Tidak. berbeda secara tidak benar ketika memiliki No yang sama. di bawah Penyiapan Penjualan dan Piutang dalam versi Spanyol. |
Keuangan |
468727 |
Memo Kredit meningkatkan jumlah total dalam Deklarasi 349 jika merupakan koreksi faktur periode sebelumnya meskipun Periode Deklarasi Asli tidak diatur dalam versi Bahasa Spanyol. |
Keuangan |
468435 |
Ketika Tipe Penghitungan PPN diatur ke Normal dan Tipe Kena Pajak tidak ditentukan, entri dihasilkan dalam Entri PPN dan Entri Tidak Kena Pajak dalam versi Spanyol. |
Keuangan |
466953 |
Bidang Kode Skema Khusus Penjualan dan Pembelian di Pengaturan Postingan PPN tidak berfungsi seperti yang diharapkan dalam versi Bahasa Spanyol. |
Keuangan |
467082 |
Fungsi Payments Suggest Vendor tidak akurat dan beberapa baris hilang dalam versi Spanyol. |
Keuangan |
471102 |
"Maaf, izin saat ini mencegah tindakan. (TableData No Taxable Entry Modify: Base Application)" ketika menggunakan Calc. dan Pasca Penyelesaian PPN dalam versi Spanyol. |
Keuangan |
FI - Finlandia
ID |
Titel |
Area Fungsi |
471197 |
Ini diperbolehkan untuk menggunakan nilai nol atau beberapa nilai nol sebagai pesan Beli Faktur dalam versi Finlandia. |
Beli |
FR - Prancis
ID |
Titel |
Area Fungsi |
467857 |
Pesan kesalahan "Un Problème est survenu" ketika mencoba membuat File Intrastat dalam versi Prancis. |
Keuangan |
IS - Islandia
ID |
Titel |
Area Fungsi |
468726 |
Laporan Saldo PPN memperlihatkan jumlah yang salah dalam versi Islandia. |
Keuangan |
IT - Italia
ID |
Titel |
Area Fungsi |
468734 |
Mandat debit langsung tidak secara otomatis ditetapkan ke dokumen penjualan dalam versi Italia. |
Manajemen Kas |
468742 |
Unica certificazione dikelompokkan secara tidak benar ketika nilai disisipkan dalam bidang Tipe Penghasilan Tidak Kena Pajak pada halaman Pajak Pemungut dalam versi Italia. |
Keuangan |
468747 |
Masalah dengan Record H di Certificazione Unica dalam versi Italia. |
Keuangan |
468748 |
Rekaman A salah dalam Certificazione Unica dalam versi Italia. |
Keuangan |
469353 |
Filter tidak benar ketika Tipe Data Opsi diatur sebagai Numerik dalam versi Bahasa Italia. |
Keuangan |
469726 |
Laporan Daftar Tagihan Akun Vendor tidak memperlihatkan dokumen yang diterapkan secara tidak benar berdasarkan Tanggal Berakhir yang dimasukkan dalam versi Bahasa Italia. |
Keuangan |
468651 |
Baris yang salah dibuat dalam jurnal pembayaran untuk menahan pajak ketika akun saldo tidak berada di baris pertama dalam versi Italia. |
Beli |
468743 |
Nama file Certificazione Unica tidak boleh berisi ruang dalam versi Italia. |
Beli |
468733 |
Jumlah pajak pemtahan diperbarui secara tidak benar dalam tagihan vendor dalam versi Italia. |
Beli |
467772 |
Jumlah pajak pemotongan diperbarui secara tidak benar dalam tagihan vendor ketika menggunakan jumlah dasar yang dikecualikan dalam versi Bahasa Italia. |
Beli |
468289 |
Tanggal pengiriman harus disertakan dalam fitur Dapatkan Baris pengiriman dalam faktur penjualan dalam versi Bahasa Italia. |
Penjualan |
467672 |
Jumlah Penjualan (LCY) dalam faktur penjualan yang diposting Statistik tidak benar jika jangka waktu pembayaran menggunakan angsuran yang berbeda dalam versi Italia. |
Penjualan |
466952 |
Faktur elektronik dibuat secara tidak benar jika terdapat baris dengan jumlah negatif dalam faktur penjualan dalam versi Bahasa Italia. |
Penjualan |
MX - Meksiko
ID |
Titel |
Area Fungsi |
468723 |
Pesan kesalahan CFDI saat memberi stempel pelengkap pembayaran dalam versi Meksiko. |
Keuangan |
471355 |
Bidang yang diperlukan hilang dalam representasi PDF dokumen elektronik dalam versi Meksiko. |
Keuangan |
471219 |
XML tidak memetakan kode pajak dengan benar saat membuat faktur baris PPN08 dalam versi Meksiko. |
Keuangan |
466946 |
Jumlah (Basis) diatur ke nol dan kuantitas atau satuan pengukuran perlu divalidasi lagi jika mengubah nomor item biaya setelah menambahkan Baris Pesanan Penjualan untuk Biaya (Item) dan memasukkan kuantitas dan harga dalam versi Meksiko. |
Penjualan |
467591 |
Rincian Pajak Penjualan tidak ditemukan pada Statistik Faktur Penjualan dalam versi Meksiko. |
Penjualan |
NL - Belanda
ID |
Titel |
Area Fungsi |
467805 |
Saat menggunakan Baris Pembelian Berulang dalam faktur pembelian, "Dokumen. Jumlah termasuk. Bidang PPN" di header disarankan sebagai "Biaya Unit Langsung Tidak Termasuk. PPN" dalam baris dalam versi Bahasa Belanda. |
Beli |
AS - Amerika Serikat
ID |
Titel |
Area Fungsi |
469108 |
Ukuran Kertas dalam pengaturan printer untuk Laporan keuangan diatur ke A4 secara default, bukan Letter ketika menggunakan opsi Ekspor ke Excel dalam versi Amerika Serikat. |
Keuangan |
467668 |
Kode Kirim ke tidak secara otomatis terisi di baris Journal Pembayaran saat pengguna memilih bidang Berlaku untuk Dokumen. Tidak. untuk menerapkan pembayaran ke faktur yang sudah memiliki Kode Pengiriman ke dalam versi Amerika Serikat. |
Beli |
466946 |
Jumlah (Basis) diatur ke nol dan kuantitas atau satuan pengukuran perlu divalidasi lagi jika mengubah nomor item biaya setelah menambahkan Baris Pesanan Penjualan untuk Biaya (Item) dan memasukkan kuantitas dan harga dalam versi Amerika Serikat. |
Penjualan |
467591 |
Rincian Pajak Penjualan tidak ditemukan di Statistik Faktur Penjualan dalam versi Amerika Serikat. |
Penjualan |
Fitur peraturan
ID |
Titel |
Area Fungsi |
Objek yang Diubah |
467835 |
Tambahkan Registrasi Tidak. bidang ke Kontak. |
Manajemen Keuangan |
Contact.Table ContactCard.Page |
Fitur peraturan lokal
ES - Spanyol
ID |
Titel |
Area Fungsi |
Objek yang Diubah |
467828 |
Tambahkan bidang Tertutup ke tabel Tidak Ada Entri Kena Pajak untuk menghindari jumlah tertunda dalam Deklarasi PPN dalam versi Bahasa Spanyol. |
Manajemen Keuangan |
CalcandPostVATSettlement.Report VATStatement.Report VATStatementPreviewLine.Page NoTaxableEntries.Page NoTaxableEntry.Table |
FR - Prancis
ID |
Titel |
Area Fungsi |
Objek yang Diubah |
414091 |
Meningkatkan kinerja sistem manajemen Antrean Pekerjaan untuk Audit Pajak dalam bahasa Prancis versi. |
Manajemen Keuangan |
FinanceManagerRC.Page ExportGLEntriesTaxAudit.Report Extensions: FECAuditFile AuditFileExport |
NO - Norwegia
ID |
Titel |
Area Fungsi |
Objek yang Diubah |
467824 |
Faktur elektronik dalam format EHF 3.0 tidak berhasil divalidasi ketika dokumen berisi baris negatif untuk pembulatan faktur dalam versi Norwegia. |
Manajemen Keuangan |
PEPPOLManagement.Codeunit SalesCrMemoPEPPOLBIS30.XmlPort SalesCreditMemoPEPPOL20.XmlPort SalesCreditMemoPEPPOL21.XmlPort SalesInvoicePEPPOL20.XmlPort SalesInvoicePEPPOL21.XmlPort SalesInvoicePEPPOLBIS30.XmlPort EHFReminder30.XmlPort |
Resolusi
Cara mendapatkan file Microsoft Dynamics 365 Business Central 2023 Release Wave 1
Pembaruan ini tersedia untuk pengunduhan dan penginstalan manual dari Pusat Unduhan Microsoft.
Pembaruan 22.1 untuk Microsoft Dynamics 365 Business Central 2023 Release Wave 1
Paket hotfix mana yang akan diunduh
Pembaruan ini memiliki beberapa paket hotfix. Pilih dan unduh salah satu paket berikut tergantung pada versi negara database Microsoft Dynamics 365 Business Central 2023 Anda.
Negara |
Paket Hotfix |
AT - Austria |
Unduh pembaruan 22.1 untuk paket Microsoft Dynamics 365 Business Central 2023 Release Wave 1 AT |
AU - Australia |
Unduh pembaruan 22.1 untuk paket Microsoft Dynamics 365 Business Central 2023 Release Wave 1 AU |
BE - Belgia |
Unduh pembaruan 22.1 untuk paket Microsoft Dynamics 365 Business Central 2023 Release Wave 1 BE |
CA - Kanada |
Unduh pembaruan 22.1 untuk paket Microsoft Dynamics 365 Business Central 2023 Release Wave 1 CA |
CH - Swiss |
Unduh pembaruan 22.1 untuk paket Microsoft Dynamics 365 Business Central 2023 Release Wave 1 CH |
CZ- Ceko |
Unduh pembaruan 22.1 untuk paket CZ Microsoft Dynamics 365 Business Central 2023 Release Wave 1 |
DE - Jerman |
Unduh pembaruan 22.1 untuk paket Microsoft Dynamics 365 Business Central 2023 Release Wave 1 DE |
DK - Denmark |
Unduh pembaruan 22.1 untuk paket DK Microsoft Dynamics 365 Business Central 2023 Release Wave 1 |
ES - Spanyol |
Unduh pembaruan 22.1 untuk paket Microsoft Dynamics 365 Business Central 2023 Release Wave 1 ES |
FI - Finlandia |
Unduh pembaruan 22.1 untuk paket Microsoft Dynamics 365 Business Central 2023 Release Wave 1 FI |
FR - Prancis |
Unduh pembaruan 22.1 untuk paket Microsoft Dynamics 365 Business Central 2023 Release Wave 1 FR |
GB - Inggris Raya |
Unduh pembaruan 22.1 untuk paket Microsoft Dynamics 365 Business Central 2023 Release Wave 1 UK |
IN - India |
Unduh pembaruan 22.1 untuk paket Microsoft Dynamics 365 Business Central 2023 Release Wave 1 IN |
IS - Islandia |
Unduh pembaruan 22.1 untuk paket Microsoft Dynamics 365 Business Central 2023 Release Wave 1 IS |
IT - Italia |
Unduh pembaruan 22.1 untuk paket TI Microsoft Dynamics 365 Business Central 2023 Release Wave 1 |
MX - Meksiko |
Unduh pembaruan 22.1 untuk paket MX Microsoft Dynamics 365 Business Central 2023 Release Wave 1 |
NL - Belanda |
Unduh pembaruan 22.1 untuk paket NL Microsoft Dynamics 365 Business Central 2023 Release Wave 1 |
NO - Norwegia |
Unduh pembaruan 22.1 untuk paket Microsoft Dynamics 365 Business Central 2023 Release Wave 1 NO |
NZ - Selandia Baru |
Unduh pembaruan 22.1 untuk paket Microsoft Dynamics 365 Business Central 2023 Release Wave 1 NZ |
RU - Rusia |
Unduh pembaruan 22.1 untuk paket Microsoft Dynamics 365 Business Central 2023 Release Wave 1 RU |
SE - Swedia |
Unduh pembaruan 22.1 untuk paket Microsoft Dynamics 365 Business Central 2023 Release Wave 1 SE |
AS - Amerika Serikat |
Unduh pembaruan 22.1 untuk paket Microsoft Dynamics 365 Business Central 2023 Release Wave 1 AS |
Semua negara lain |
Unduh pembaruan 22.1 untuk paket Microsoft Dynamics 365 Business Central 2023 Release Wave 1 W1 |
Cara menginstal pembaruan Microsoft Dynamics 365 Business Central lokal 2023 Release Wave 1
Lihat Cara menginstal pembaruan Microsoft Dynamics 365 Business Central 2023 Release Wave 1.
Prasyarat
Anda harus menginstal Microsoft Dynamics 365 Business Central 2023 Release Wave 1 untuk menerapkan hotfix ini.
Informasi selengkapnya
Lihat informasi selengkapnya tentang terminologi pembaruan perangkat lunak dan Microsoft Dynamics 365 Business Central 2023 Release Wave 1.
Status
Microsoft telah mengonfirmasi bahwa ini adalah masalah pada produk Microsoft yang tercantum di bagian "Berlaku untuk".