Masuk dengan Microsoft
Masuk atau buat akun.
Halo,
Pilih akun lain.
Anda memiliki beberapa akun
Pilih akun yang ingin Anda gunakan untuk masuk.

Artikel ini berlaku untuk Microsoft Dynamics AX untuk wilayah Norwegia (no).

Perbaikan terbaru ini akan memperkenalkan perubahan untuk PPN Pengembalian pernyataan untuk tahun 2017 tersedia dalam bahasa Norwegia versi Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, dan Microsoft Dynamics AX 2009 SP1.

Informasi lebih lanjut

Perubahan di hotfix mengaktifkan perubahan untuk PPN kembali pernyataan tahun 2017 Norwegia versi Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, dan Microsoft Dynamics AX 2009 SP1.

Penting Kode pelaporan mewakili kotak pernyataan PPN mengubah penetapan mereka mulai tahun 2017, jadi sebelum memperbarui kode pelaporan dan pengaturan pada kode pajak penjualan sesuai petunjuk di bawah ini, dibutuhkan untuk menyelesaikan semua pelaporan aktivitas tahun 2016.

Misalnya, pelaporan kode 31:

Sebelum CY 2017 digunakan untuk dibebaskan dari pajak penjualan.

CY 2017 akan digunakan sebagai pajak penjualan di bawah 25%.

Berikut ini disarankan untuk memindahkan ke diperbarui PPN pelaporan:

1) membuat semua diperlukan kode pajak penjualan untuk mengumpulkan pajak jumlah sesuai aktivitas bisnis dan diperlukan itemization\details di PPN pelaporan tahun 2017. Ini harus dilakukan sebelum 1 Januari 2017.

2) membuat laporan PPN periode terakhir2016. Ini harus dilakukan saat ini PPN pelaporan fungsionalitas dan pelaporan pajak penjualan saat ini menggunakan kode berlaku untuk 2016.

3) mulai posting harian transaksi pada 1 Januari 2017, menggunakan kode pajak penjualan berlaku untuk 2017.

4) Create\update pelaporan kode pajak penjualan baru yang berlaku untuk 2017 dan link pajak penjualan kode pajak penjualan ini baru pelaporan kode.

5) membuat laporan PPN untuk jangka waktu 1 2017.

Catatan Disarankan untuk menyimpan pelaporan kode pengaturan valid sebelum 2017 dalam kasus koreksi untuk pajak catatan lama waktu diperlukan-untuk rincian silakan rujuk ke bagian koreksi waktu lebih lama kemudian 2017 pajak penjualan

Penataan pelaporan kode
Pergi ke buku besar -> Pengaturan -> pajak penjualan -> eksternal -> pelaporan kode pajak penjualan, membuat pelaporan kode berikut, pengaturan
Bahasa Norwegia laporan tata letak untuk masing-masing:

Kode pelaporan

Deskripsi

Masuk

Perhitungan

11

Total pergantian tidak dicakup oleh tindakan PPN

-

21

Total pergantian dan tarik dilingkupi oleh tindakan VAT dan impor, dasar

+

31+41+51+61+71+81
+91+101+111+121

31

Pergantian rumah tangga dan tarik dan dihitung PPN 25%, dasar

-

32

Pergantian rumah tangga dan tarik dan dihitung PPN 25%, hitung. pajak

-

41

Pergantian rumah tangga dan tarik dan PPN dihitung 15%, dasar

-

42

Pergantian rumah tangga dan tarik, dan PPN dihitung 15%, hitung. pajak

-

51

Pergantian rumah tangga dan tarik, dan dihitung PPN 10%, dasar

-

52

Pergantian rumah tangga dan tarik, dan dihitung PPN 10%, pajak hitung.

-

61

Nol peringkat pergantian rumah tangga dan tarik, dasar

-

71

Pergantian rumah tangga subjek reverse biaya (emisi perdagangan dan emas), dasar

+

72

Rumah tangga pergantian dikenakan biaya terbalik (emisi perdagangan dan emas), pajak hitung.

+

81

Total nol peringkat pergantian karena untuk mengekspor barang dan layanan, dasar

-

91

Impor barang, dan dihitung PPN 25%, dasar

+

92

Impor barang, dan dihitung PPN 25%, pajak hitung.

+

93

Offset untuk 92

+

101

Impor barang, dan PPN dihitung 15%, dasar

+

102

Impor barang, dan PPN dihitung 15%, pajak hitung.

+

103

Offset untuk 102

+

111

Impor barang tidak dapat PPN, dasar

+

121

Pembelian berwujud layanan dari luar negeri, dan dihitung PPN 25%, dasar

+

122

Pembelian berwujud layanan dari luar negeri, dan dihitung PPN 25%, pajak hitung.

+

123

Offset untuk 122

+

131

Pembelian dalam negeri subjek reverse biaya, dan dihitung PPN 25%, dasar

+

132

Pembelian dalam negeri reverse biaya, dan dihitung PPN 25%, hitung. pajak

+

133

Offset untuk 132

+

142

Dikurangi rumah tangga input PPN, 25%, hitung. pajak

+

+72

152

Dikurangi rumah tangga input PPN, 15%, pajak hitung.

+

162

Dikurangi rumah tangga input PPN, 10%, pajak hitung.

+

172

Impor dikurangkan PPN, 25%, pajak hitung.

+

-93-123-133

182

Impor dikurangkan PPN, 15%, pajak hitung.

+

-103

Catatan baru kontrol formulir pelaporan kode:
Kolom tanda memungkinkan mengubah tanda jumlah yang sesuai dengan kode pelaporan.
Bidang Total perhitungan menyediakan kemungkinan untuk memasukkan kode pelaporan tambahan untuk kode yang dipilih di sisi atas bentuk. Dalam contoh di atas, nilai-nilai kode 72 akan ditambahkan ke nilai yang terkumpul untuk kode 142.

Perhatikan bahwa untuk meringkas jumlah negatif, ' tanda ' harus digunakan, misalnya kode pelaporan 172.

Penataan kode pajak periode dalam pajak penjualan penyelesaian periode (berlaku untuk Microsoft Dynamics 2012 R3 hanya)
Buka buku besar > Setup > pajak penjualan > pajak penjualan penyelesaian periode, membuat daftar periode. Catatan kolom baru di borang yang bernama kode pajak penjualan periode. Menetapkan kode periode menurut periode pengiriman dan selaras dengan nilai-nilai yang diberikan oleh otoritas pajak. Nilai dari kolom ini akan digunakan saat membuat sebuah file XML.

Menetapkan kode pelaporan ke kode pajak penjualan
Buka buku besar > Setup > pajak penjualan > penjualan pajak kode, dan menetapkan kode pelaporan ke kode pajak penjualan relevan sesuai penataan di dalam tabel:

Kode pelaporan

Deskripsi

Pilih kode pelaporan dalam kolom ini
pada tab penataan laporan \ penataan laporan - catatan kredit tab

11

Total pergantian tidak dicakup oleh tindakan PPN

Pajak penjualan atau
Bebas pajak penjualan
tergantung pada jenis penjualan

31

Pergantian rumah tangga dan tarik dan dihitung PPN 25%, dasar

Pajak penjualan

32

Pergantian rumah tangga dan tarik dan dihitung PPN 25%, hitung. pajak

Pajak penjualan Dagang

41

Pergantian rumah tangga dan tarik dan PPN dihitung 15%, dasar

Pajak penjualan

42

Pergantian rumah tangga dan tarik, dan PPN dihitung 15%, pajak hitung.

Pajak penjualan Dagang

51

Pergantian rumah tangga dan tarik, dan dihitung PPN 10%, dasar

Pajak penjualan

52

Pergantian rumah tangga dan tarik, dan dihitung PPN 10%, pajak hitung.

Pajak penjualan Dagang

61

Nol peringkat pergantian rumah tangga dan tarik, dasar

Pajak penjualan

71

Pergantian rumah tangga subjek reverse biaya (emisi perdagangan dan emas), dasar

Pajak impor

72

Rumah tangga pergantian dikenakan biaya terbalik (emisi perdagangan dan emas), pajak hitung.

Gunakan pajak

81

Total nol peringkat pergantian karena untuk mengekspor barang dan layanan, dasar

Bebas pajak penjualan

91

Impor barang, dan dihitung PPN 25%, dasar

Pajak impor

92

Impor barang, dan dihitung PPN 25%, pajak hitung.

Gunakan pajak

93

Offset untuk 92

Offset menggunakan pajak

101

Impor barang, dan PPN dihitung 15%, dasar

Pajak impor

102

Impor barang, dan PPN dihitung 15%, pajak hitung.

Menggunakan pajak

103

Offset untuk 102

Offset menggunakan pajak

111

Impor barang tidak dapat PPN, dasar

Bebas pajak pembelian

121

Pembelian berwujud layanan dari luar negeri, dan dihitung PPN 25%, dasar

Pajak impor

122

Pembelian berwujud layanan dari luar negeri, dan dihitung PPN 25%, pajak hitung.

Gunakan pajak

123

Offset untuk 122

Offset menggunakan pajak

131

Pembelian dalam negeri subjek reverse biaya, dan dihitung PPN 25%, dasar

Pajak impor

132

Pembelian dalam negeri reverse biaya, dan dihitung PPN 25%, hitung. pajak

Gunakan pajak

133

Offset untuk 132

Offset menggunakan pajak

142

Dikurangi rumah tangga input PPN, 25%, hitung. pajak

Pajak penjualan piutang

152

Dikurangi rumah tangga input PPN, 15%, pajak hitung.

Pajak penjualan piutang

162

Dikurangi rumah tangga input PPN, 10%, pajak hitung.

Pajak penjualan piutang

172

Impor dikurangkan PPN, 25%, pajak hitung.

Offset menggunakan pajak
Jika tidak menggunakan 93 123, 133.

182

Impor dikurangkan PPN, 15%, pajak hitung.

Offset menggunakan pajak
dalam kasus yang tidak menggunakan 103.


Membuat / mencetak laporan
Pergi ke buku besar -> periodik -> pajak penjualan pembayaran -> pembayaran pajak penjualan, masukkan data yang diperlukan dalam dialog dan klik OK.

Pembuatan file XML ini hanya berlaku untuk Microsoft Dynamics 2012 R3:
Di jendela dialog berikutnya masukkan nilai berikut untuk XML akan dibuat: xml file (jalur dan nama); Pilih jenis pesan: utama, tambahan atau koreksi; Masukkan nomor anak; Pilih laporan formulir di jenis industri; Masukkan teks dalam penjelasan.

Jika Anda tidak ingin file XML yang akan dihasilkan, hanya meninggalkan XML file bidang kosong.

Klik OK dan tunggu sementara laporan tercetak dan file XML yang dibuat.

Catatan bahwa apabila dari tanggal dalam dialog pertama sama dengan atau lebih dari 1/1/2017 - format baru laporan akan dicetak, dan akan ada kemungkinan untuk membuat XML file. Jika tidak format lama laporan akan dicetak dan kolom dalam dialog yang berkaitan dengan pembuatan file XML akan dinonaktifkan.

Mencetak laporan setelah pembaruan pembayaran pajak penjualan
Jika pembayaran pajak penjualan dijalankan dalam mode pembaruan , dapat dicetak kemudian dari menu buku besar -> Laporan -> eksternal -> pembayaran pajak penjualan

Klik mencetak laporan, dan jendela dialog yang sama dengan pengaturan file XML akan ditampilkan. Jika Anda tidak perlu XML file, tetapi hanya ingin melihat versi cetak laporan-hanya menghapus kolom XML file .

Formulir ini juga memberikan kesempatan untuk menggabungkan beberapa pembayaran pajak penjualan dan mencetak satu gabungan laporan/XML file yang akan menyertakan diringkas data untuk semua data yang dipilih. Hanya catatan yang berkaitan dengan satu penyelesaian periode dan dengan nilai dari tanggal dan tanggal yang sama dapat gabungan, misalnya versi asli dan koreksi/perbaikan terbaru.

Koreksi waktu lebih lama kemudian 2017
Jika pembetulan yang diperlukan dalam periode sebelum tahun 2017, Anda tidak dapat melaporkannya dengan pengaturan pelaporan kode sah untuk memulai dari 2017 periode. Dengan demikian, Anda harus mengganti mereka dengan 'old' kode pelaporan berlaku untuk periode dikoreksi untuk dapat mempersiapkan koreksi laporan.

Disarankan untuk menyimpan dan menyimpan dua set pengaturan pajak penjualan pelaporan kode yang valid sebelum 2017 dan menyatakan 2017.
Anda juga dapat memperbarui pengaturan secara manual atau menggunakan prosedur rutin yang dijelaskan di bawah ini.

Berlaku untuk DAX 2012 RTM, DAX 2012 R1 dan DAX 2012 R3
Penginstalan add-in Office dan data set pembuatan

1. pertama Anda harus menginstal Excel add-in. Hal ini dapat dicapai dengan menambahkan bersangkutan komponen Microsoft Dynamics AX menggunakan standar pemasangan Wizard (komponen klien -> add-in Office)
2. setelah add-in yang telah diinstal, buka MS Excel, buat buku kerja kosong dan Anda akan melihat tab tambahan Dynamics AX
3. Klik Tambahkan Data -> menambahkan tabel. Pilih TaxTable di sebelah kiri dan menambahkannya ke panel sebelah kanan, klik pada tombol yang sesuai.
Tanda lembar kerja buat di bagian bawah formulir, klik OK dan tutup bentuk.
4. baru lembar kerja akan dibuat berisi tabel yang dipilih. Ada daftar semua kolom TaxTable terletak di sebelah kiri lembar kerja. Menambahkan kolom yang berisi pengaturan untuk kode pelaporan dengan mengklik dua kali pada mereka dalam daftar:

Tab repot penataan

Tab repot setup-kredit catatan

Penjualan
- Pajak penjualan
- Bebas pajak penjualan
- Pajak penjualan Dagang

Penjualan
- Catatan kredit pajak penjualan
- Pajak penjualan pengecualian kredit catatan
- Penjualan pajak penjualan kredit catatan

Pembelian
- Pajak pembelian
- Pembelian bebas pajak
- Pajak penjualan piutang

Pembelian
- Pembelian kena kredit catatan
- Pajak pengecualian pembelian kredit catatan
- Pajak penjualan pembelian kredit catatan

Impor
- Pajak impor
- Offset kena impor
- Gunakan pajak
- Offset menggunakan pajak

Impor
- Pajak impor kredit catatan
- Offset kena impor kredit catatan
- Pajak penjualan pada catatan kredit impor
- Offset pajak penjualan pada catatan kredit impor

5. setelah semua kolom yang diperlukan ditambahkan ke tabel Excel, klik opsi dan pilih perusahaan AX untuk bekerja dengan. Klik Connect dan kemudian OK untuk menutup borang.
6. menyembunyikan kolom pilihan dengan mengklik tombol yang bersangkutan kolom. Tombol Refresh akan menjadi diaktifkan.
7. Klik Refresh untuk membaca data dari AX. Tabel Excel akan diisi dengan data dari AX.
8. membuat perubahan yang diperlukan dalam penataan kode pajak. Anda dapat menggunakan tombol pencarian untuk melihat daftar nilai yang tersedia untuk kode pelaporan:
9. setelah semua perubahan yang dibuat, klik mempublikasikan. Data akan disimpan di AX

Catatan tambahan lembar kerja Dynamics AX Status berisi rincian penerbitan

Beralih antara set pelaporan kode di kode pajak penjualan
Dengan mudah beralih antara set berbeda pelaporan kode (valid sebelum 2017 dan mulai dari 2017) pajak disarankan secara terpisah menyimpan semua pelaporan kode pengaturan di kode pajak penjualan berlaku untuk berbagai tahun.

Oleh karena itu, ketika Anda perlu laporan koreksi waktu 'tua', beralih ke serangkaian pengaturan kode pelaporan kode pajak penjualan berlaku sebelum 2017, dengan melakukan langkah-langkah berikut ini:

-Penyegaran data untuk mendapatkan saat pengaturan kode pelaporan saat ini dari AX (berlaku 2017).

-Mengganti seluruh rangkaian pelaporan pengaturan kode dengan menyalin dari lokasi yang sebelumnya disimpan (berlaku sebelum 2017)

-Menerbitkan diganti data kembali ke AX.

Sekarang Anda dapat menjalankan repot untuk periode 'old' (sebelum 2017).

Catatan setelah pelaporan pembetulan untuk periode 'old' (sebelum 2017), lakukan langkah-langkah yang dijelaskan di atas, untuk beralih ke pengaturan kode pelaporan berlaku untuk 2017.

Catatan apabila Anda ingin menyetel pelaporan kode nama, Anda dapat menggunakan prosedur yang sama untuk TaxReportCollection tabel.


Berlaku untuk DAX 2009 SP1
Kelompok ekspor impor dan definisi data

1. masuk ke administrasi -> periodik -> Data ekspor impor-> spreadsheet Excel, jalankan Wisaya Template, klik berikutnya
Masukkan nama file yang akan digunakan untuk mengekspor data yang ada (misalnya TaxTable2016.xls)
Klik Berikutnya.
2. Pilih TaxTable dari daftar tabel diekspor, lalu klik berikutnya.
3. membuat kolom daftar halaman akan ditampilkan
Klik Berikutnya.
4. Jangan mengubah apa pun di halaman pilih kolom dan klik berikutnya.
5. Periksa apakah Buat grup definisi impor ditandai di Halaman selanjutnya dan klik berikutnya
6. Tandai mengekspor data dan buat pendukung tabel lembar kerja di Halaman selanjutnya. Klik berikutnya , dan kemudian selesai.
7. data akan diekspor ke berkas.
8. membuat salinan berkas dibuat (misalnya TaxTable2017.xls)
9. Buka berkas disalin dan membuat perubahan yang diperlukan dalam pelaporan kode, Anda dapat menggunakan pencarian. Simpan file.

Beralih antara set pelaporan kode di kode pajak penjualan
Untuk mengimpor set baru pelaporan kode

-Buka administrasi -> periodik -> Data ekspor impor-> definisi kelompok.

-Temukan grup definisi yang dibuat sebelumnya dan klik tabel penataan. Dalam bentuk dibuka mengubah status impor impor dan menutup borang

-Pergi ke administrasi -> periodik -> Data ekspor impor-> spreadsheet Excel, klik impor Microsoft Office Excel. Pada tab umum pilih grup definisi yang dibuat sebelumnya, dan file untuk mengimpor serangkaian pelaporan kode dari.
Pilih tab Advanced impor aturan = masukkan baru dan memperbarui ada catatan
Klik OK dan tunggu sampai data yang diimpor. Validasi kode pelaporan di AX telah diperbarui sesuai perubahan yang dibuat dalam berkas.

Untuk beralih ke set pelaporan kode, lakukan langkah-langkah yang dijelaskan di atas lagi.

Informasi Hotfix

Tersedia hotfix yang didukung dari Microsoft. Ada bagian "Tersedia unduhan Hotfix" di bagian atas artikel Pangkalan Pengetahuan ini. Jika Anda mengalami masalah mengunduh, menginstal perbaikan terbaru ini, atau memiliki pertanyaan dukungan teknis lainnya, hubungi pasangan Anda atau, jika terdaftar dalam rencana dukungan langsung dengan Microsoft, Anda dapat menghubungi dukungan teknis untuk Microsoft Dynamics dan membuat permintaan dukungan baru. Untuk melakukannya, kunjungi website Microsoft berikut:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspxAnda juga dapat menghubungi dukungan teknis untuk Microsoft Dynamics melalui telepon menggunakan link ini untuk nomor telepon tertentu negara. Untuk melakukannya, kunjungi salah satu website Microsoft berikut:

Mitra

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+ContactsPelanggan

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htmDalam kasus tertentu, biaya yang biasanya diadakan untuk panggilan mungkin dibatalkan apabila profesional dukungan teknis untuk Microsoft Dynamics dan produk-produk terkait dukungan menentukan bahwa pembaruan khusus akan memecahkan masalah Anda. Biaya dukungan biasa akan berlaku untuk dukungan tambahan pertanyaan dan masalah yang tidak termasuk pada pembaruan tertentu yang dimaksud.


Informasi penginstalan

Jika Anda memiliki kustomisasi untuk satu atau lebih metode atau tabel yang dipengaruhi oleh perbaikan terbaru ini, Anda harus menerapkan perubahan ini di lingkungan pengujian sebelum Anda menerapkan perbaikan terbaru dalam lingkungan produksi.
Untuk informasi selengkapnya tentang cara menginstal perbaikan terbaru ini, klik nomor artikel berikut ini untuk melihat artikel di Pangkalan Pengetahuan Microsoft:

893082 cara menginstal perbaikan terbaru Microsoft Dynamics AX

Prasyarat

Anda harus memiliki salah satu produk berikut ini diinstal untuk menerapkan perbaikan terbaru ini:

  • Microsoft Dynamics AX 2012 R3

  • Microsoft Dynamics AX 2012 R2

  • Microsoft Dynamics AX 2009 SP1

Persyaratan menghidupkan ulang

Anda harus me-restart layanan aplikasi objek Server (AOS) setelah Anda menerapkan perbaikan terbaru.

Informasi file

Versi global dari hotfix ini memiliki atribut berkas (atau atribut berkas yang lebih baru) yang tercantum dalam tabel berikut. Tanggal dan waktu untuk berkas-berkas tersebut dicantumkan dalam Waktu Universal Terkoordinasi (UTC). Ketika Anda melihat informasi berkas, akan diubah ke waktu lokal. Untuk menemukan perbedaan antara waktu UTC dan waktu lokal, gunakan tab Zona Waktu di item Tanggal dan Waktu di Panel Kontrol.

Perlu bantuan lainnya?

Ingin opsi lainnya?

Jelajahi manfaat langganan, telusuri kursus pelatihan, pelajari cara mengamankan perangkat Anda, dan banyak lagi.

Komunitas membantu Anda bertanya dan menjawab pertanyaan, memberikan umpan balik, dan mendengar dari para ahli yang memiliki pengetahuan yang luas.

Apakah informasi ini berguna?

Seberapa puaskah Anda dengan kualitas bahasanya?
Apa yang memengaruhi pengalaman Anda?
Dengan menekan kirim, umpan balik Anda akan digunakan untuk meningkatkan produk dan layanan Microsoft. Admin TI Anda akan dapat mengumpulkan data ini. Pernyataan Privasi.

Terima kasih atas umpan balik Anda!

×