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Introduzione

Dal 1 ° gennaio 2019, GST registrato le aziende sono necessari ad applicare un approvvigionamento pertinente della contabilità clienti (aka, intracomunitaria) merci prescritte apportate a un cliente registrato GST per il suo scopo commerciale.

Le modifiche dell'aggiornamento rapido contengono una soluzione per l'impostazione invertire le regole di addebito per codice IVA e la riflessione correlati informazioni negli importi fattura e l'IVA e della base di clienti nel rispettivo finestre del report GST.

Programma di installazione

Di seguito è possibile trovare una breve guida, su come impostare il funzionalità. Nota che questo è un esempio delle impostazioni.

Si consiglia di creare e utilizzare IVA separata codici per operazioni di vendita e acquisto.

  1. Creare un codice IVA intracomunitaria operazioni di vendita (Contabilità generale > Impostazioni> IVA > codici IVA).

  2. Per codice IVA per vendite operazioni definiscono speciale formulazione da stampare nella fattura per il codice IVA. Fare clic su direttive imposte e nel modulo aperto digitare il testo, ad esempio "cliente contabile: cliente GST * pagare a IRAS". 1.SalesTaxCode_TaxDirective.jpgNota:Contabilità clienti -> installazione-> moduli-> impostazione del modulo, impostare l'opzione Separa saldo esente su Sì per ottenere gli importi intracomunitaria stampati nella fattura. Le righe della fattura il reverse charge che GST verranno contrassegnati con (*) Cantare nella fattura.

  3. Creare codici IVA positivi e negativi per gli acquisti (IVA > imposte indirette > IVA > codici IVA).

    • Creare un codice IVA che ha un valore positivo.

    • Creare un codice IVA che ha un valore negativo. Impostare l'opzione percentuale IVA negativa Consenti su . È necessario includere il codice IVA negativo a un gruppo IVA articoli e quindi assegnare tale fascia agli elementi che sono soggetti a reverse charge.

  4. Crea gruppi IVA separata per le vendite e per scopi di acquisto.

  5. Includere il codice IVA per create per le vendite del gruppo IVA per le vendite. Selezionare le caselle di controllo esente e Reverse charge per il codice IVA. 2.SalesTaxCodeSales.jpg

  6. Includere entrambi positivi e negativi i codici IVA in fasce IVA per gli acquisti. Selezionare la casella di controllo Reverse charge per il codice IVA che ha un valore negativo. 3.SalesTaxCodePurchase.jpg

  7. In Parametri contabilità fornitori impostare Reverse charge su . 4.APParameters.jpgNota: È necessario impostare le fasce IVA appropriate nella vendita e acquisto di documenti e/o documenti righe manualmente nel caso in cui è necessario l'account secondo lo schema intracomunitaria (contabilità clienti)

  8. Quando viene registrata una fattura di vendita che ha sul intracomunitaria, le transazioni IVA sono il tipo di IVA IVA a debito e IVA pari a zero e viene selezionata la casella di controllo di Reverse charge . In questo modo, viene indicato il valore esclusivo del venduto prescritta nella casella 1 "valore totale delle forniture con classificazione standard" di rendimento di GST. E non esiste alcun debito da riportare nella casella 6 "IVA a debito dovuta".

  9. Quando viene registrata una fattura di acquisto con l'intracomunitaria, vengono create due transazioni IVA. Un'operazione con il tipo di IVA IVA a credito . L'altra con il tipo di IVA IVA a debito e viene selezionata la casella di controllo di Reverse charge . In questo modo, viene indicato il valore delle merci stabilite acquistato nella casella 5 "Valore totale degli acquisti tassabili" di GST restituisce; la GST come IVA, in casella 7 "IVA e rimborsi richiesti" di rendimento di GST. Poiché è necessario considerare di per GST per conto del fornitore, il prezzo di GST esclusiva delle merci viene indicato nella casella 1, "Valore totale delle forniture con classificazione standard" e l'importo di GST nella casella 6 "IVA a debito dovuta" restituito GST.

Informazioni sull'hotfix

Questo aggiornamento è disponibile per l'installazione e download manuale dall'area Download:

Requisiti

È necessario disporre di uno dei seguenti prodotti installati in applicare questo hotfix:

  • Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Ulteriori informazioni

Se si è verificato un problema con il download, installazione Questo hotfix, o altre tecniche supporto domande, contattare il partner o, Se l'iscritto un piano di supporto direttamente con Microsoft, è possibile contattare supporto tecnico per Microsoft Dynamics e creare una nuova richiesta di supporto.

È anche possibile contattare il supporto tecnico per Microsoft Dynamics telefonicamente tramite questi collegamenti per i numeri di telefono specifico paese. da fare Questa operazione, visitare uno dei seguenti siti Web Microsoft:

In casi particolari, le spese normalmente addebitate per chiamate al supporto tecnico potrebbero essere annullate qualora un aggiornamento del supporto tecnico per Microsoft Dynamics e prodotti correlati determina che uno specifico aggiornamento risolverà il problema. I costi di supporto normale verranno applicati a qualsiasi ulteriore supporto domande e problemi che non dovessero rientrare nello specifico aggiornamento in questione.

Nota Si tratta di un articolo "Pubblicazione veloce" create direttamente da all'interno dell'organizzazione di supporto Microsoft. Il le informazioni qui contenute nelle viene fornite come-in risposta a problemi emergenti. Per la velocità in rendendolo disponibile, possono includere materiali errori di battitura e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Consulta le Utilizzareper altre considerazioni.

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