Introdução

Em 23 de outubro de 2018, na Itália, a Lei O Decreto 119 (L.D.119/2018) introduziu uma alteração na gestão do imposto sobre o valor acrescentado (IVA) na Itália, que entra em vigor em 1º de julho de 2019. Aqui está um resumo da mudança:

  • Pagadores de IVA pode recuperar o IVA de entrada na liquidação do IVA para o mês em que o IVA ponto é acionado, mesmo que a fatura de compra é recebida e gravada em o livro-razão do IVA de entrada antes do décimo quinto dia do próximo mês. Esta regra não se aplica a transações em que o ponto de IVA é acionado em um ano fiscal isso difere do ano fiscal em que a fatura de compra é recebida.

  • Para suprimentos de serviços e suprimentos de bens, a fatura pode ser emitida décimo quinto dia do mês após o mês em que o ponto de IVA foi Acionado. Faturas emitidas e reservadas antes do décimo quinto dia do mês após o mês em que o ponto de IVA foi acionado deve ser incluído liquidação do IVA do mês anterior.

  • Atualmente as faturas devem ser emitidas o mais tardar no ponto de IVA da transação ( é, a data da entrega para as vendas internas de mercadorias). Em particular, as faturas podem ser emitidas até à meia-noite do dia, quando o ponto de IVA Acionado. A partir de 1º de julho de 2019, a fatura pode ser emitida no prazo de 10 dias do ponto de IVA. Se a fatura não for emitida no ponto do IVA, incluir, para além da data da fatura, uma referência à data do ponto de IVA.

Facturas que estão reservados antes do décimo quinto dia do próximo mês, mas que têm um referência à liquidação do IVA anterior, não deve interromper o sequencial Postar. Faturas com data de ponto de IVA no mês anterior, mas data de fatura em o mês atual deve ser reservado em uma seqüência cronológica com o faturas no mês  atual com um referência ao facto de estas faturas estiverem relacionadas com o IVA anterior Liquidação.

Empresas que emitem a fatura de vendas no mesmo dia, sem aplicar a alteração que é introduzido pela L.D.119/2018, permanecerá em conformidade.

Visão Geral

Este hotfix é entregue para apoiar as alterações introduzidas pelo L.D.119/2018 no Microsoft Dynamics AX 2012 R3.

O recurso regulamentar introduz um novo campo de data para transações de IVA - Data do registo do IVA. A data adicional servirá como ponto de IVA critérios de determinação para a inclusão das transações de IVA no âmbito da período de liquidação do imposto sobre vendas e, efetivamente, no relatório de declarações de declarações de IVA.

"Data do registo do IVA" Ativar

A data do domínio do registo do IVA é partilhado a nível mundial e pode ser entidades com endereço primário em qualquer país. Para ligar esta funcionalidade "Data de registo do IVA" chave de configuração deve ser habilitada na administração do sistema > Configuração > Licenciamento > Configuração de licença em o livro-razão geral > Imposto sobre vendas > Data de transação para Período de registo do IVA:

image.png

Quando "Data de registro de IVA" chave de configuração é ativado, o usuário pode definir adicionalmente para as transações fiscais de vendas data do ponto de imposto usando data de registro de IVA Campo.

"Data de O campo de registo do IVA aparece em mais de 20 formulários. Estes formulários incluem revistas, pedidos de vendas, pedidos de compra, faturas de texto gratuito, fatura do fornecedor revistas e faturas de projetos. Ao atualizar ou publicar os documentos, todos os impostos são publicados através da data correspondente do registo do IVA e a data está incluída em formulários como os formulários de revistas de faturas de clientes e fornecedores.

Nota, que sistema não permite postar uma fatura com valor de "Data do registro de IVA" campo em um intervalo fechado do período de liquidação do imposto sobre vendas.

"Data de O campo do registo do IVA aparece também nos seguintes relatórios:

  • Geral ledger > Relatórios > Reconciliação > Imposto sobre vendas > Especificação

  • Geral ledger > Relatórios > Reconciliation > Transações > Imposto sobre vendas transações

  • Geral ledger > Relatórios > Reconciliation > Transações > Groupings > Vendas transações fiscais - detalhes

  • Geral ledger > Relatórios > Reconciliation > Transações > Groupings > Vendas especificação de imposto por transação de contabilidade

Preenchimento automático de "Data de Valor do registo do IVA"

"Data de Achave de configuração do registo do IVA permite a possibilidade de selecionar um método de preenchimento automático do campo"Data do registo do IVA" através da data do registo do IVA que preenche parâmetro sobre o imposto sobre as vendas formade grupos:

image.png

Esta opção preenche automaticamente "Data do IVA registrar" campo durante a criação de faturas. Os seguintes métodos estão disponíveis para selecionar:

  • Manualmente - não valor será definido para data de campo de registro de IVA. O usuário pode definir manualmente o valor antes da postagem de faturas.

  • Data do documento - valor data de registo do IVA será definida automaticamente no documento mudança de data.

  • Data de publicação - valor data do campo de registo do IVA será definida automaticamente na publicação mudança de data.

  • Última data de entrega - o data do último deslizamento de embalagem (para pedido de venda) ou recibo de produto (para compra ordem) será preenchido como data de registro de IVA da fatura.

"Data do registo do IVA" preenchimento após postagem de fatura

Se para alguns razão pela qual uma fatura é postada com vazio "Data do REGISTRO DE IVA" campo, ele ainda é possível preenchê-lo. Para fazer isso, abra o livro-razão geral > Inquire > Imposto > formulário de transações de registro de IVA. Esta forma representa as transações fiscais de vendas com registro vazio "Data do IVA" Campo. Você pode selecionar um registro para atualização ou um conjunto de registros. Para definir o valor para data do campo de registro de IVA do registro seleto (s), clique em"Data de registo de IVA" botão no painel de ação do formulário e especificar o valor no"Data do IVA registo"campo do diálogo. Registros atualizados (s) será automaticamente filtrada da lista de registos sobre o IVA registrar formulário de transações.

Sistema não permite atualizar "Data do registro de IVA" campo com um valor em um intervalo fechado do período de liquidação do imposto sobre vendas.

Impacto da "data do registo do IVA" sobre a liquidação e a comunicação do IVA

Quando "Data do registro de IVA" a chave de configuração é ativada, usuário em pessoa jurídica com endereço primário Itália será capaz de ativar "Data do iva registo" parâmetro em geral formulário de parâmetros de contabilidade:

image.png

Quando este parâmetro é ligado, processo de liquidação de imposto sobre vendas (Ledger geral > Periódico > Pagamentos de imposto sobre vendas > pagamentosde imposto sobre vendas) e "italiano relatóriode pagamento de imposto sobre vendas " vai considerar as transações de imposto sobre vendas por "Data de registo de IVA" em vez da data de publicação da transação.

Note, que o sistema não Permitir:

  • para ligar "Data do registro de IVA" parâmetro nos parâmetros gerais de contabilidade se forma se houver impostos transações postadas em intervalo aberto de imposto sobre vendas período de liquidação com valor de "Data do IVA registo" campo em um fechado intervalo do período de liquidação do imposto sobre vendas.

  • para desligar "Data do registro de IVA" parâmetro nos parâmetros gerais de contabilidade se forma se houver impostos transações com valor de " Data do registro deIVA" campo em um intervalo fechado do período de liquidação do imposto sobre vendas, mas publicado em intervalo aberto do período de liquidação do imposto sobre vendas.

"Transações fiscais de vendas verificação de consistência de extensão

"Data do registo do IVA" campo é fisicamente armazenado em um TaxTrans_W tabela que é uma extensão da tabela TaxTrans. Quando uma empresa liga "Data do registro deIVA" parâmetroem parâmetros gerais ledger formulário, consultas de fonte de dados em algumas formas no sistema começa a funcionar de forma diferente, juntando-se ao TaxTrans_W Tabela. É possível que o usuário não será capaz de ver as transações fiscais postadas no período passado. É porque não há transações correspondentes em Tabela TaxTrans_W porque não foi usada no passado.

Para evitar esse problema, recomendamos a execução de"Transações fiscais de vendas extensão" verificação de consistência. Administração do Sistema Aberto > Periódica > Banco de dados > formulário de verificação de consistência e programa de marca > General ledger > Imposto sobre vendas > Transações fiscais de vendas caixa de verificação de extensão (você não precisa marcar as caixas de seleção dos pais se você quer executar apenas verificação de extensão de transações fiscais de vendas):

image.png

Executar"Extensão de transações fiscaisde vendas" verificação de consistência com:

  • "Verifique"a opção de descobrir se há transações em falta na tabela TaxTrans_W em seu sistema. Como resultado, o sistema irá informá-lo sobre quantas transações na tabela TaxTrans perder registros correspondentes na tabela TaxTrans_W.

  • "Fix" opção se você quiser compensar registros em falta em TaxTrans_W Tabela. Como resultado, o sistema inserirá registros correspondentes ao TaxTrans_W tabela e transação de imposto sobre vendas postadas nos períodos passados serão vistos novamente em todo o sistema.

Certifique-se de que você escolheu a data certa em A partir da data Diálogo. Deixe do campo da data em branco se você quer recuperar todo o imposto transações no sistema.

"Extensão detransações de impostode vendas" verificação de consistência está disponível quando " Data do registro deIVA"configuração chave.

Mudanças no italiano relatório de pagamento de imposto sobre vendas

Você pode executar "vendas italianas relatóriode pagamento de impostos " através dos seguintes itens do menu:

  • Livro geral > Relatórios > Transações > Imposto sobre vendas (Itália)

  • Livro geral > Periódico > Pagamentos de imposto sobre vendas > Pagamentos de imposto sobre vendas

  • Livro geral > Relatórios > External > Pagamentosde impostos sobre vendas, imposto sobre vendas (Itália) botão

  • Livro geral > Relatórios > External > Pagamentos de imposto sobre vendas,botão de relatório impresso (quando o layout do relatório italiano é definido para a autoridade fiscal de vendas especificado para o período de liquidação do imposto sobre vendas do pagamento de imposto de vendas selecionado linha)

"Data do registro de IVA" parâmetro sobre parâmetros gerais de contabilidade o formulário não tem impacto na lista de faturas representadas na lista de impostos sobre vendas seção (s), todas as faturas postadas no livro de imposto sobre vendas relacionados seções durante o período selecionado serão incluídas no relatório. No entanto, os montantes resultantes do IVA serão calculados dependendo da "Data de registro de IVA" parâmetro sobre os parâmetros gerais livro::

  • quando "Data do registro do IVA" parâmetro no formulário de parâmetros gerais de contabilidade é ligado - por "Data de registo do IVA" das transacções fiscais no período.

  • quando "Data do registro do IVA" parâmetro no formulário de parâmetros gerais de contabilidade é desligado - postando data das transações fiscais no período.

Quando "Data do IVA registrar" parâmetro no livro-razão geral formulário de parâmetros é ligado, "relatório de pagamento de imposto de vendas italiano" Além disso, fornecerá as seguintes informações:

1.      Páginas de seções de livros de imposto sobre vendas: novo "Ponto de data do IVA (Data do registo do IVA)" (em Italiano: "Momento di effettuazione dell'operazione") coluna - representa a valor de "Data do registro de IVA" da transação fiscal.

2.      Totais por cada seção de livros de imposto sobre vendas é representada em três grupos:

  • Operações no período real com data de competência no período real

  • Operações no período real com data de competência no período anterior

  • Operações no próximo período com data de competência no período real

3.      Totais por vendas e livros de compra estão representados em três linhas:

  • Total de operações no período real com data de competência no período real

  • Total de operações no período real com data de competência no período anterior

  • Total de operações no próximo período data de competência no período real

4.      Resumo seção que representa valores totais de IVA por seções de livros de imposto sobre vendas agrupadas por seções de livros de imposto sobre vendas, é representado separadamente em três partes:

  • Operações no período real com data de competência no período real

  • Operações no período real com data de competência no período anterior

  • Operações no próximo período com data de competência no período real

5.      Totais na secção sumária que representa montantes totais de IVA por livros de imposto sobre vendas seções agrupadas por seções de livros de imposto sobre vendas, é representada separadamente em três linhas:

  • Total de operações no período real com data de competência no período real

  • Total de operações no período real com data de competência no período anterior

  • Total de operações no próximo período data de competência no período real

Além disso O valor da data de competência "total calculada considerando a data de competência" é fornecido em um montante separado Linha.

Informações sobre o hotfix

Como obter os arquivos de atualizações do Microsoft Dynamics AX

Esta atualização está disponível para download manual e instalação do Microsoft Download Center.

Atualização de download para Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Pré-requisitos

Você deve ter um dos seguintes produtos instalados para aplicar este hotfix:

  • Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Necessidade de reinicialização

Você deve reiniciar o serviço de servidor de objeto de aplicativo (AOS) depois de aplicar o hotfix.

Um hotfix suportado está disponível a partir da Microsoft. Se você está encontrando um problema de download, instalação deste hotfix, ou ter outras perguntas de suporte técnico, entre em contato com seu parceiro ou, se inscrito em um plano de suporte diretamente com a Microsoft, você pode entrar em contato com suporte técnico para o Microsoft Dynamics e criar um novo pedido de apoio. Para fazer isso, visite o seguinte site da Microsoft:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

Você também pode entrar em contato com suporte técnico para o Microsoft Dynamics por telefone usando esses links para números de telefone específicos do país. Para fazer isso, visite um dos seguintes sites da Microsoft:

Parceiros

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Clientes

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htm

Em casos especiais, as taxas que normalmente são incorridas para chamadas de suporte podem ser canceladas se um profissional de suporte técnico para o Microsoft Dynamics e produtos relacionados determinar que uma atualização específica resolverá seu problema. Os custos de suporte habituais serão aplicados a quaisquer perguntas e questões de suporte adicionais que não se qualifiquem para a atualização específica em questão.

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