Acest articol se aplică la Microsoft Dynamics AX pentru regiunea norvegiană (no).
Această remediere rapidă va prezenta modificările pentru TVA returnată de respectare a confidențialității pentru anul 2017 sunt disponibile în versiunii Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2 și Microsoft Dynamics AX 2009 SP1.
Mai multe informații
Modificările din remedierea rapidă permite modificări pentru TVA declarație return pentru anul 2017 versiunii Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2 și Microsoft Dynamics AX 2009 SP1.
IMPORTANT Coduri de raportare reprezentând casetele instrucțiunea TVA sunt schimbarea lor asocierii începând din anul 2017, astfel înainte de a actualiza codurile de raportare și setări în coduri TVA conform instrucțiuni de mai jos, este necesar pentru a termina toate activitățile de raportare pentru anul 2016. De exemplu, raportare code 31: Înainte de a CY 2017 este utilizat de vânzare scutit de impunere. De la CY 2017 se va utiliza ca vânzări impuse sub 25 %. Pentru a trece la raportarea TVA actualizate, se recomandă următoarele: 1) creați toate taxă vânzări coduri necesare pentru a colecta taxe sumele în conformitate cu activitatea dvs. și necesare itemization\details în raportare TVA pentru anul 2017. Acest lucru trebuie făcut înainte de 1 ianuarie 2017. 2) generează raport de TVA pentru ultima perioadă2016. Acest lucru ar trebui să fi făcut utilizarea curentă TVA raportare funcționalitate și taxă vânzări curent de raportare codurile valid pentru 2016. 3) start zilnice publicate de tranzacții pe 1 ianuarie 2017, utilizarea codurilor de TVA valid pentru 2017. 4) Create\update nouă taxă vânzări coduri de raportare valid pentru 2017 și linkul taxă vânzări codurile pentru aceste noi taxă vânzări coduri de raportare. 5) generează raportul de TVA pentru perioada 1st 2017. Notă Se recomandă să salvați taxă vânzări raportare cod Setări valid înainte de 2017 în cazul în care o corecție pentru taxe înregistrează vechi puncte este necesar – pentru detalii, consultaţi secţiunea corecție perioade mai devreme apoi 2017 Coduri de raportare instalare Contabilitate -> Configurare -> TVA -> extern -> taxă vânzări coduri de raportare, creați următoarele coduri de raportare, setarea Norvegiană raport aspect pentru fiecare dintre acestea:
Cod de raportare |
Descrierea |
Conectare |
Calcul |
11 |
Cifra nu sunt acoperite de actul TVA |
- |
|
21 |
Cifra și retragere de TVA Act și import, baza |
+ |
31+41+51+61+71+81 +91+101+111+121 |
31 |
Cifra intern și retragerea și calculat TVA 25 %, baza |
- |
|
32 |
Cifra intern și retragerea și calculat TVA 25 %, calcul taxe |
- |
|
41 |
Cifra intern și retragerea și calculat TVA 15 %, bază de |
- |
|
42 |
Cifra intern și retragerea și calculat TVA 15 %, calcul taxe |
- |
|
51 |
Cifra intern și retragerea și calculat TVA 10 %, baza |
- |
|
52 |
Cifra intern și retragerea și calculat TVA 10 %, calcul taxe |
- |
|
61 |
Zero evaluat cifra intern și retragerea, baza |
- |
|
71 |
Subiect cifra intern pentru a inversa gratuit (emisie comerciale și gold), bază de |
+ |
|
72 |
Cifra intern obiectul gratuit inversă (emisie comerciale și gold), calcul taxe |
+ |
|
81 |
Total zero evaluat cifra din cauza exportul de bunuri și servicii, de bază |
- |
|
91 |
Import de bunuri și calculat TVA 25 %, baza |
+ |
|
92 |
Import de bunuri și calculat TVA 25 %, calcul taxe |
+ |
|
93 |
Offset pentru 92 |
+ |
|
101 |
Import de bunuri și calculat TVA 15 %, baza |
+ |
|
102 |
Import de bunuri și calculat TVA 15 %, calcul taxe |
+ |
|
103 |
Offset pentru 102 |
+ |
|
111 |
Importul de bunuri nu TVA, baza |
+ |
|
121 |
Achiziție de servicii intangibile din străinătate și calculat TVA 25 %, bază de |
+ |
|
122 |
Achiziție de servicii intangibile din străinătate și calculat TVA 25 %, calcul taxe |
+ |
|
123 |
Offset pentru 122 |
+ |
|
131 |
Subiect achiziții intern pentru a inversa gratuit și calculat TVA 25 %, baza |
+ |
|
132 |
Achiziții interne inversă gratuit și calculat TVA 25 %, calcul taxe |
+ |
|
133 |
Offset pentru 132 |
+ |
|
142 |
Intrare intern deductibilă TVA, 25 %, calcul taxe |
+ |
+72 |
152 |
Intrare intern deductibilă TVA, 15 %, calcul taxe |
+ |
|
162 |
Intrare intern deductibilă TVA, 10 %, calcul taxe |
+ |
|
172 |
Deductibilă TVA import, 25 %, calcul taxe |
+ |
-93-123-133 |
182 |
Deductibilă TVA import, 15 %, calcul taxe |
+ |
-103 |
Notă nouă controale formular coduri de raportare:
Câmpul Sign vă permite să modificați un semn de valoarea corespunzătoare codul de raportare. Zona de calcul Total oferă posibilitatea de a include coduri de raportare suplimentare la codul selectat în partea superioară a forma. În exemplul de mai sus, valorile cod 72 va fi adăugat la valoarea acumulate pentru cod 142. Rețineți că pentru sumele negative pe scurt, semnul 'minus' ar trebui să fie utilizat, exemplu pentru codul de raportare 172. Instalare Codul fiscal punct în taxă vânzări settlement puncte (valabil pentru Microsoft Dynamics 2012 R3 numai) Du-te la contabilitate > Instalare > taxă vânzări > taxă vânzări settlement puncte, creaţi o listă de puncte. Rețineți câmpul nou formular numit taxă vânzări punct de cod. Set perioada coduri conform perioadelor de remitere şi aliniate cu valorile furnizate de autorități fiscale. Valorile din acest câmp vor fi utilizate în timp ce se generează un fișier XML. Coduri de raportare atribuie taxă vânzări coduri Du-te la contabilitate > Instalare > taxă vânzări > vânzări coduri de impozite, și se atribuie coduri de raportare codurile de relevante TVA conform programul de instalare în tabel:
Cod de raportare |
Descrierea |
În acest câmp selectaţi codul de raportare în fila de instalare raport \ raport de instalare - fila Notă de credit |
11 |
Cifra nu sunt acoperite de actul TVA |
Vânzări impuse sau Impozit vânzări în funcție de tipul de vânzări |
31 |
Cifra intern și retragerea și calculat TVA 25 %, baza |
Impuse de vânzări |
32 |
Cifra intern și retragerea și calculat TVA 25 %, calcul taxe |
Taxă vânzări datorii |
41 |
Cifra intern și retragerea și calculat TVA 15 %, bază de |
Impuse de vânzări |
42 |
Cifra intern și retragerea și calculat TVA 15 %, calcul taxe |
Taxă vânzări datorii |
51 |
Cifra intern și retragerea și calculat TVA 10 %, baza |
Impuse de vânzări |
52 |
Cifra intern și retragerea și calculat TVA 10 %, calcul taxe |
Taxă vânzări datorii |
61 |
Zero evaluat cifra intern și retragerea, baza |
Impuse de vânzări |
71 |
Subiect cifra intern pentru a inversa gratuit (emisie comerciale și gold), bază de |
Import impuse |
72 |
Cifra intern obiectul gratuit inversă (emisie comerciale și gold), calcul taxe |
Taxă de utilizare |
81 |
Total zero evaluat cifra din cauza exportul de bunuri și servicii, de bază |
Impozit vânzări |
91 |
Import de bunuri și calculat TVA 25 %, baza |
Import impuse |
92 |
Import de bunuri și calculat TVA 25 %, calcul taxe |
Taxă de utilizare |
93 |
Offset pentru 92 |
Offset utilizează fiscale |
101 |
Import de bunuri și calculat TVA 15 %, baza |
Import impuse |
102 |
Import de bunuri și calculat TVA 15 %, calcul taxe |
Taxă de utilizare |
103 |
Offset pentru 102 |
Offset utilizează fiscale |
111 |
Importul de bunuri nu TVA, baza |
Impozit achiziții |
121 |
Achiziție de servicii intangibile din străinătate și calculat TVA 25 %, bază de |
Import impuse |
122 |
Achiziție de servicii intangibile din străinătate și calculat TVA 25 %, calcul taxe |
Taxă de utilizare |
123 |
Offset pentru 122 |
Offset utilizează fiscale |
131 |
Subiect achiziții intern pentru a inversa gratuit și calculat TVA 25 %, baza |
Import impuse |
132 |
Achiziții interne inversă gratuit și calculat TVA 25 %, calcul taxe |
Taxă de utilizare |
133 |
Offset pentru 132 |
Offset utilizează fiscale |
142 |
Intrare intern deductibilă TVA, 25 %, calcul taxe |
Taxă vânzări creanțe |
152 |
Intrare intern deductibilă TVA, 15 %, calcul taxe |
Taxă vânzări creanțe |
162 |
Intrare intern deductibilă TVA, 10 %, calcul taxe |
Taxă vânzări creanțe |
172 |
Deductibilă TVA import, 25 %, calcul taxe |
Offset utilizează fiscale în cazul în care nu utilizează 93, 123, 133. |
182 |
Deductibilă TVA import, 15 %, calcul taxe |
Offset utilizează fiscale în cazul în care nu utilizează 103. |
Creați / Print raport Contabilitate -> periodice -> taxă vânzări plăţi -> taxă vânzări plăţi, datele necesare în caseta de dialog, faceți clic pe OK. Crearea unui fişier XML este valabil pentru Microsoft Dynamics 2012 R3 numai: În fereastra de dialog următoare introduceți următoarele valori pentru XML pentru a fi creat: fișier xml (calea și numele); Selectați tipul de mesaj: principală, suplimentare sau corecţie; Introduceți numărul copiilor; Selectați formularul de raport în industria tip; Introduceţi textul în explicarea. Dacă nu doriți fișierul XML pentru a fi generat, doar lăsați câmpul fișier XML goală. Faceți clic pe OK și așteptați în timp ce raportul se imprimă și este creat un fișier XML. Notă care, în caz de la data în caseta de dialog prima este egală sau mai mare de 1/1/2017 - nou format de raport vor fi imprimate și va exista posibilitatea de a genera fișier XML. În caz contrar formatul vechi din raportul va fi imprimat şi câmpuri în caseta de dialog legate de generare de fișier XML vor fi dezactivate. Raport de imprimat după actualizarea de plată taxă vânzări Dacă plata TVA s-a executat în modul de Actualizare , poate fi imprimată mai târziu din meniul contabilitate -> rapoarte -> extern -> plăţi taxă vânzări Faceți clic pe raport de imprimare, și aceeași fereastră de dialog cu setări de fișier XML va fi afișat. Dacă nu aveţi nevoie de fișierul XML, dar doriți doar să verificați versiunea printable raport – doar goli câmpul fișier XML . Acest formular oferă posibilitatea de a combina mai multe plăţi taxă vânzări și imprimați un fișier de raport/XML combinate, care va include rezumate de date pentru toate înregistrările selectate. Numai înregistrările legate de reglementare o perioadă şi cu valorile din data de și la data de același pot fi combinate, ex. versiunea originală și sa corecturi/cele mai recente corecții. Corectarea perioade mai devreme apoi 2017 Dacă o corecție este necesară într-o perioadă anterioară anului 2017, nu veți putea să le raporteze cu setările de raportare coduri valabile pentru perioada începând din 2017. Astfel, va trebui să înlocuiască-le cu coduri de raportare 'vechi' valid pentru perioada corectată, pentru a pregăti un raport de corecție. Se recomandă să salvați și stoca două seturi de setări de TVA raportare coduri valid înainte de 2017 și care declară din 2017. Aveţi posibilitatea fie să actualizaţi setările manual sau să utilizați periodic procedurile descrise mai jos. Valid pentru DAX 2012 RTM, DAX 2012 R1 și DAX 2012 R3 Instalarea de completare Office și date set creare 1. mai întâi trebuie să instalați program de completare Excel. Acest lucru se poate realiza prin adăugarea corespunzătoare componente Microsoft Dynamics AX folosind instalarea standard Wizard (componentele clientului -> Office program de completare) 2. după ce de completare a fost instalat, deschideți MS Excel, creați registru de lucru necompletat și veți vedea suplimentare fila Dynamics AX 3. faceţi clic pe Adăugare date -> Adăugare tabele. Selectați TaxTable în panoul din stânga și adăuga la panoul din dreapta făcând clic pe butonul corespunzător. Semn de Creare a foii de lucru în partea de jos a formular, faceți clic pe OK și închideți formularul. 4. noi va crea foaia de lucru care conține tabelul selectat. Există o listă de toate câmpurile de TaxTable aflat în partea stângă a foii de lucru. Adăugați câmpurile care conţin setări pentru coduri de raportare făcând dublu clic pe acestea în lista:
Fila repot instalare |
Fila repot instalare – Notă credit |
Vânzare - Impuse vânzări - Impozit vânzare - Taxă vânzări datorii |
Vânzare - Notă impuse de credit vânzări - Taxă excepție notă de credit vânzare - Taxă vânzări pe Notă credit vânzări |
Achiziții - Impuse achiziții - Impozit achiziții - Taxă vânzări creanțe |
Achiziții - Notă de credit fiscal achiziții - Notă de credit cumpărare excepție de impozite - Taxă vânzări notă de credit cumpărare |
Import - Impozitare import - Offset impuse import - Taxă de utilizare - Offset utilizează fiscale |
Import - Impozitare importați notă de credit - Offset notă de credit fiscal import - Taxă vânzări notă de credit import - Compensa TVA import notă de credit |
5. după ce toate câmpurile necesare sunt adăugate la tabelul de Excel, faceţi clic pe Opţiuni şi selectaţi o companie AX pentru a lucra cu. Click Connect și apoi OK pentru a închide forma.
6. ascunde câmpuri selecția făcând clic pe butonul corespunzător câmpuri. Butonul de Reîmprospătare va deveni activat. 7. faceți clic pe Reîmprospătare pentru a citi date de pe AX. Tabel Excel va fi populată cu datele din AX. 8. face modificările necesare în configurația cod fiscal. Aveți posibilitatea să utilizați butonul Căutare pentru a vedea lista de valori disponibile pentru coduri de raportare: 9. după ce toate sunt făcute modificările, faceţi clic pe publicare. Datele vor fi salvate în AX Notă foaia de lucru suplimentare Dynamics AX stare conține detalii de publicare Comutare între seturi de raportare codurile coduri taxă vânzări Pentru a comuta cu ușurință între diferite seturi de taxe raportare coduri (valid înainte de 2017 și începând cu 2017) este recomandat pentru a stoca separat toate setările de cod de raportare în coduri TVA valid pentru diferite ani. Astfel, atunci când aveți nevoie să raport corecturi 'vechi' perioadă, Comutați la setul de setările de raportare cod în taxă vânzări coduri valid înainte de 2017, efectuând următorii pași: -Reîmprospătați datele pentru a obține curentă setările curente de cod de raportare din AX (valabil din 2017). -Înlocuiţi întregul set de raportare cod setări copiind din locația salvate anterior (valid înainte de 2017) -Publica datele înlocuit înapoi la AX. Acum aveți posibilitatea să executați repot pentru perioada 'vechi' (înainte de 2017). Notă după raportare corecturile pentru perioada 'vechi' (înainte de 2017), efectuați pașii descrisă mai sus din nou, pentru a comuta la setările de raportare cod valid pentru 2017. Notă dacă doriți să reglați nume de cod, utilizați aceeași procedură pentru TaxReportCollection tabel. Valid pentru DAX 2009 SP1 Grupuri de Export/Import și definiții de date 1. du-te la administrare -> periodice -> Data export/import-> foi de calcul Excel, executați Template Wizard, faceți clic pe Următorul Introduceți numele de fișier în care doriți să exportați datele existente (de exemplu, TaxTable2016.xls) Faceți clic pe Următorul. 2. Selectați TaxTable din lista de tabele pentru a exporta şi faceţi clic pe Next. 3. genera va apărea pagina listă de câmp Faceți clic pe Următorul. 4. nu modificați nimic în pagina Selectați câmpuri şi faceţi clic pe Următorul. 5. pentru a verifica dacă crearea import definiții grup este marcată în pagina următoare şi faceţi clic pe Next 6. marca exportul datelor și Creare suport tabele foaie de lucru pe pagina următoare. Faceți clic pe Următorul şi apoi termina. 7. data va fi exportat pentru fișier. 8. a unei copii a creat fișierul (de exemplu, TaxTable2017.xls) 9. deschideți fișierul de copiat și efectuați modificările necesare în coduri de raportare, aveți posibilitatea să utilizați căutări. Salvați fișierul. Comutare între seturi de raportare codurile coduri taxă vânzări Pentru a importa set nou de coduri de raportare -Du-te la administrare -> periodice -> Data export/import-> definiții grupuri. -Găsiți grupului definiție creat anterior şi faceţi clic pe tabelul de instalare. În formularul deschis modifica starea Import la Import și închideți formularul -Du-te la administrare -> periodice -> Data export/import-> foi de calcul Excel, faceți clic pe Microsoft Office Excel importați. În fila General selectați grupul de definiție care a fost creat anterior și fișierul pentru a importa un set de coduri de raportare. Pe complex fila selectaţi Import regulă = Inserare noi și actualizarea înregistrărilor existente Faceţi clic pe OK și așteptați până când se importă datele. Validarea că coduri de raportare în AX au fost actualizate în funcţie de modificările făcute în fișierul. Pentru a comuta la alt set de coduri de raportare, efectuați pașii descrisă mai sus din nou.Informații despre remedierea rapidă
O remediere rapidă compatibilă este disponibilă de la Microsoft. Există o secțiune "remediere Descărcare disponibilă" în partea de sus a acestui articol din baza de cunoștințe. Dacă întâlniți o problemă descărcarea, instalarea acestei remedieri rapide sau alte întrebări de asistență tehnică, contactați partenerul sau, dacă s-au asociat unui plan de suport direct cu Microsoft, posibilitatea să contactați asistența tehnică pentru Microsoft Dynamics și creați o nouă solicitare de suport. Pentru aceasta, vizitați următorul site Web Microsoft:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspxPuteți contacta asistența tehnică pentru Microsoft Dynamics prin telefon utilizați aceste linkuri pentru țara anumite numere de telefon. Pentru aceasta, vizitați unul dintre următoarele site-uri Web Microsoft: Parteneri
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+ContactsClienții
https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htmÎn cazuri speciale, costurile implicate pentru asistență apeluri pot fi anulate dacă un specialist în asistență tehnică pentru Microsoft Dynamics și produse asociate stabilește că o anumită actualizare va rezolva problema. Se vor aplica costurile uzuale de asistență pentru orice întrebări suplimentare de asistență și pentru probleme ce nu fac obiectul actualizării în cauză.
Informaţii despre instalare
Dacă aveți toate particularizările pentru unul sau mai multe dintre metodele sau tabelele care sunt afectate de această remediere rapidă, trebuie să aplicați aceste modificări într-un mediu de testare înainte de a aplica remedierea rapidă într-un mediu de producție.
Pentru informații suplimentare despre instalarea acestei remedieri rapide, faceţi clic pe următorul număr de articol pentru a vedea articolul în baza de cunoștințe Microsoft:893082 cum se instalează o remediere rapidă Microsoft Dynamics AX
Cerințe preliminare
Trebuie să aveți unul dintre următoarele produse instalate pentru a aplica această remediere rapidă:
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R3
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R2
-
Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
Cerinţă de repornire
Trebuie să reporniți serviciul Application obiectul Server (AOS) după ce aplicați remedierea rapidă.
Informații despre fișier
Versiunea globală a acestei remedieri rapide are atributele de fişier (sau atribute de fişier mai recente) enumerate în următorul tabel. Datele şi orele acestor fişiere sunt exprimate în listă în ora universală (UTC). Când vizualizaţi informaţiile despre fișier, acesta este convertit la ora locală. Pentru a găsi diferenţa dintre UTC şi ora locală, utilizaţi fila Fusul orar în elementul de Data şi ora în Panoul de Control.