简介
从 2019 年 1 月 1,GST 注册公司所需 对相关供应的应用客户记帐 (亦即冲销费用) 对 GST 注册客户为其业务目的进行规定的货物。
此修复程序中的更改包含设置的解决方案 冲销增值税代码并反映相关充电规则 在客户发票和纳税基数金额中各自的信息 GST 报表的框。
安装程序
下面您可以找到如何设置的简要指南, 功能。请注意这是一个示例的设置。
建议您创建并使用单独的增值税 对于销售部门和采购操作的代码。
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创建销售运营的冲销费用的增值税代码 (总帐>设置>增值税>增值税代码)。
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对于销售的增值税代码操作定义要打印发票增值税代码中的特殊用语。单击税指令,打开的窗体中键入措辞,例如"客户记帐: 客户支付 GST * 为 IRAS"。
注意:在应收帐款->设置->窗体->窗体设置、免税余额选项设置为是,以获取打印在发票的冲销费用金额。在发票中高唱含有 GST 将用 (*) 标记的冲销费用的发票行。 -
创建用于购买的积极的和消极的增值税代码 (税务>间接税>增值税>增值税代码)。
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创建增值税代码具有一个正值。
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创建增值税代码具有负值。将允许负销售税百分比选项设置为是。必须包含此负销售税代码给物料增值税组,然后将该物料增值税组分配给反向收费的项目。
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创建单独的增值税组,为销售和采购的目的。
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包括增值税组的销售的销售额为创建增值税代码。选择为增值税代码免税和冲销费用复选框。
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包括在销售税组的购买这两种正、 负增值税代码。选中为负值的进项税代码的冲销费用复选框。
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在应付帐款参数将设置为是的冲销费用。
注意:您需要将相应的增值税组设置销售和采购文档和/或手动文档行,以防您需要根据冲销费用架构 (客户记帐) 的帐户 -
已冲销的费用的销售发票过帐时,增值税交易记录已销项税税流向和零增值税,并且冲销费用复选框被选中。因此,规定销售货物的独占值中框 1"总值分级标准为"GST 返回的报告。并且没有任何输出税报告下框 6"应付销项税"。
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过帐采购发票的已冲销的费用时,将创建两个增值税交易记录。一个交易记录具有进项税税流向。另一个事务已销项税税流向,并选中冲销费用复选框。因此,规定购买的货物的价值会在框 5"总值应纳税采购的"GST 的返回;作为进项税-中 GST 的 GST 返回框 7"进项税和索取退款"。由于需要考虑 GST 在代表您的供应商,货物的 GST 独占价格报告在框 1"的评价标准的用品总值"和框 6"应付销项税"中的 GST 金额 GST 返回。
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