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Introducción

Desde el 1 de enero de 2019 registrado GST empresas son necesarios Para aplicar al cliente contabilidad (también conocido como reversión) en una fuente relevante de mercancías prescritas realizadas a un cliente registrado de GST para sus propósitos del negocio.

Los cambios de la revisión contienen una solución para la configuración de invertir las reglas de cargo para el código de impuestos y reflejando relacionados información de importes de factura y el impuesto y la base de cliente en los respectivos cuadros del informe GST.

Programa de instalación

A continuación encontrará una breve guía acerca de cómo configurar el funcionalidad. Tenga en cuenta que esto es un ejemplo de la configuración.

Se recomienda que cree y utilice impuestos independiente códigos de operaciones de ventas y compra.

  1. Crear un código de impuesto sobre las ventas para la reversión de las operaciones de ventas (Contabilidad General > configuración> impuestos > códigos de impuestos).

  2. Código de impuestos de ventas operaciones definen palabras especiales que se imprimirá en la factura para el código de impuesto sobre las ventas. Haga clic en directivas de impuestos y en el formulario abierto, escriba el texto, por ejemplo "cliente Contabilidad: cliente pague GST * a IRAS". 1.SalesTaxCode_TaxDirective.jpgNota: En las cuentas por cobrar -> configuración-> formularios-> Configuración del formulario, establezca la opción Saldo exento de impuestos independiente en Sí, para obtener los importes de gastos invertidos impresos en la factura. Líneas de factura con reversión que GST estarán marcado con (*) cantan en factura.

  3. Crear códigos de impuestos positivos y negativos para las compras (impuestos > impuestos indirectos > impuestos > códigos de impuestos).

    • Crear un código de impuesto sobre las ventas que tiene un valor positivo.

    • Crear un código de impuesto sobre las ventas que tiene un valor negativo. Establezca la opción Permitir porcentaje de impuestos negativo en . Debe incluir este código de impuestos negativo a un grupo de impuestos de artículos y, a continuación, asignar a ese grupo de impuestos a los artículos que están sujetos a la reversión.

  4. Crear grupos de impuestos independiente para ventas y para fines de compra.

  5. Incluir el código de impuesto sobre las ventas para creados para las ventas en el grupo de impuestos de ventas. Active las casillas de verificación exento y reversión para el código de impuesto sobre las ventas. 2.SalesTaxCodeSales.jpg

  6. Incluir ambos códigos de impuestos positivos y negativos en los grupos de impuestos de compras. Active la casilla de verificación de reversión para el código de impuesto sobre las ventas que tiene un valor negativo. 3.SalesTaxCodePurchase.jpg

  7. En parámetros de proveedores establece la reversión en . 4.APParameters.jpgNota: Debe configurar los grupos de impuestos adecuados en las ventas y compra, documentos o documentos líneas manualmente en caso de que necesite cuenta de acuerdo con el esquema de reversión (cliente de Contabilidad)

  8. Cuando se registra una factura de venta que tiene la reversión, las transacciones de impuestos tienen la dirección de impuestos sobre impuestos repercutidos y cero impuestos y está activada la casilla de verificación de reversión . Por lo tanto, se notifica el valor exclusivo de los prescritos bienes vendidos en cuadro 1 "valor Total de suministros clasificada estándar" de retorno de GST. Y no hay ningún impuesto de salida a indicarse en la casilla 6 "salida impuesto vencido".

  9. Cuando se registra una factura de compra que tiene la reversión, se crean dos transacciones de impuestos sobre las ventas. Una transacción tiene la dirección de impuestos sobre impuestos soportados . La otra transacción tiene la dirección de impuestos sobre impuestos repercutidos y está activada la casilla de verificación gasto invertido . Por lo tanto, el valor de los bienes prescritos adquirido se notifica en la casilla 5 "Valor Total de compras gravables" de GST return; el GST como impuesto de entrada - en el cuadro 7 "impuestos de entrada y reembolsos reclamados" de retorno de GST. Dado que se requiere para tener en cuenta para GST en nombre de su proveedor, el precio de GST exclusiva de las mercancías se notifica en el cuadro 1 "El valor Total de clasificación estándar de suministros" y el monto de GST en cuadro 6 "salida impuesto vencido" de la devolución de GST.

Información de hotfix

Esta actualización está disponible para la instalación y descarga manual desde el centro de descarga:

Requisitos previos

Debe tener uno de los siguientes productos instalados en aplicar esta revisión:

  • Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Más información

Si se produce un problema al descargar, instalar Esta revisión, o tiene otros técnicos soporte preguntas, comuníquese con su asociado o, Si está inscrito en un plan de soporte directamente con Microsoft, puede contactar soporte técnico para Microsoft Dynamics y crear una nueva solicitud de soporte técnico.

También puede comunicarse con soporte técnico de Microsoft Dynamics por teléfono mediante estos vínculos para números de teléfono específico del país. Hacer Este, visite uno de los siguientes sitios Web de Microsoft:

En casos especiales, los costos derivados normalmente de las llamadas al soporte técnico pueden cancelarse si un profesional de soporte técnico de Microsoft Dynamics y productos relacionados determina que una actualización específica resolverá su problema. Los costos habituales de soporte se aplicarán a cualquier soporte adicional preguntas y problemas que no guarden relación con la actualización en cuestión.

Nota Se trata de un artículo de "Publicación rápida" creada directamente desde dentro de la organización de soporte técnico de Microsoft. La la información aquí contenida en se proporciona como-es en respuesta a nuevos problemas. Como resultado de la velocidad en la puesta a disposición, pueden incluir los materiales errores tipográficos y podrán revisarse en cualquier momento sin previo aviso. Consulte las condiciones de de Utilicepara obtener información adicional.

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