Raportowanie warunków płatności w brytyjskiej wersji systemu Dynamics NAV

Dotyczy
Dynamics NAV 2013 R2 Microsoft Dynamics NAV 2015 Dynamics NAV 2017 Dynamics NAV 2016 Dynamics NAV 2013 Dynamics NAV 2018

Praktyki płatnicze

  1. Tworzenie zamówienia zakupu lub faktury za pomocą dokumentu lub z poziomu arkusza zakupów i arkusza płatności. Określ wartość "Data otrzymania faktury", jeśli jest inna niż "Data dokumentu".

    Utwórz fakturę zakupu

    Tworzenie zamówienia zakupu

    Uwaga: W przypadku Dziennika zakupów i płatności naciśnij "Wybierz kolumny" i dodaj "Data otrzymania faktury".

    Dodaj datę otrzymania faktury

  2. Przejdź do CRONUS International Ltd./Działy/Administracja/Konfiguracja aplikacji/Zarządzanie finansami/Finanse/Konfiguracja okresu płatności. Zobacz, czy zdefiniowano domyślną konfigurację okresu płatności. W razie potrzeby zmodyfikuj dane.

    Zrzut ekranu przedstawiający konfigurację okresu płatności

  3. Przejdź do CRONUS International Ltd./Działy/Zarządzanie finansami/Zobowiązania/Raporty/Praktyki płatnicze. Określanie dat do przeanalizowania zapisów księgi dostawców dla okresu. Wybierz pozycję "Pokaż faktury", jeśli chcesz wyświetlić faktury uwzględniane w obliczeniach.

    Podgląd wydruku

    W przeciwnym razie zostaną wydrukowane tylko sumy.

    Podgląd wydruku 2

  4. Jeśli chcesz wykluczyć określonego dostawcę z obliczeń w raporcie, ustaw opcję "Wykluczaj z raportu praktyk płatniczych".

    wykluczyć określonego dostawcę z obliczeń w raporcie