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Introdução

De 1 de janeiro de 2019 GST registrado empresas são necessárias Para aplicar uma fonte relevante de estatísticas de cliente (também conhecido como encargo revertido) mercadorias indicadas feitas a um cliente registrado GST para sua finalidade comercial.

As alterações no hotfix contém uma solução para a configuração reverter as regras de cobrança para código de imposto sobre vendas e refletindo relacionados informações em valores de nota fiscal e imposto e base de dados de cliente no respectivo caixas de relatório GST.

O programa de instalação

Abaixo você encontrará um breve guia sobre como configurar o funcionalidade. Observe que este é um exemplo das configurações.

É recomendável que você crie e use o imposto sobre vendas separado códigos de operações de vendas e operações de compra.

  1. Crie um código de imposto sobre vendas de encargos revertidos operações de venda (Contabilidade > configuração> imposto sobre vendas > códigos de imposto sobre vendas).

  2. Para o código de imposto de vendas operações definem palavras especial a ser impresso na nota fiscal para o código de imposto sobre vendas. Clique em diretivas de imposto e no formulário aberto, digite o texto, por exemplo "cliente contabilidade: cliente pagar GST * IRAS". 1.SalesTaxCode_TaxDirective.jpgObservação: Nas contas a receber -> instalação-> formulários-> configuração de formulário, defina a opção Saldo com isenção de impostos separados para Sim, para obter os valores de encargos revertidos impressos na nota fiscal. Linhas da fatura com os encargos revertidos que GST será marcado com (*) cantam na nota fiscal.

  3. Criar códigos de imposto sobre vendas positivos e negativos para compras (imposto > impostos indiretos > imposto sobre vendas > códigos de imposto sobre vendas).

    • Crie um código de imposto que tem um valor positivo.

    • Crie um código de imposto que tem um valor negativo. Defina a opção Permitir porcentagem de impostos negativa para Sim. Você deve incluir esse código de imposto sobre vendas negativo para um grupo de impostos sobre vendas do item e, em seguida, atribuir esse grupo de impostos sobre vendas do item para os itens que estão sujeitas a cobrança reversa.

  4. Crie grupos de impostos separados para vendas e para fins de compra.

  5. Inclua o código de imposto sobre vendas para criadas para as vendas no grupo de impostos de vendas. Marque as caixas de seleção isenção e encargos revertidos para o código de imposto sobre vendas. 2.SalesTaxCodeSales.jpg

  6. Inclua os dois códigos de impostos positivos e negativos em grupos de impostos para compras. Marque a caixa de seleção encargos revertidos para o código de imposto que tem um valor negativo. 3.SalesTaxCodePurchase.jpg

  7. Parâmetros de contas a pagar definir encargos revertidos para Sim. 4.APParameters.jpgObservação: É necessário definir os grupos de impostos sobre vendas adequados em vendas e compra documentos e/ou linhas de documentos manualmente caso precise conta de acordo com o esquema de encargo revertido (estatísticas de cliente)

  8. Quando é lançada uma nota fiscal de venda que tenha o encargo revertido, as transações de imposto sobre vendas tem a direção de imposto a pagar de imposto e o imposto sobre vendas zero e a caixa de seleção do encargo revertido . Assim, o valor exclusivo dos bens prescritos vendido é relatado na caixa 1 "valor Total dos fornecimentos classificados como padrão" de retorno de GST. E não há nenhum imposto de saída a ser relatado em caixa 6 "imposto de saída devido".

  9. Quando uma nota fiscal de compra que tem o encargo revertido é lançada, duas transações de imposto sobre vendas são criadas. Uma transação tem a direção de imposto do imposto sobre vendas a receber . Outra transação tem a direção do imposto sobre vendas a pagar imposto e a caixa de seleção encargos revertidos . Assim, o valor das mercadorias indicadas adquirido é informado na caixa 5 "Valor Total de compras tributáveis" de GST retorna; GST como imposto de entrada, na caixa 7 "imposto de entrada e reembolsos reclamados" de retorno de GST. Uma vez que é necessário para levar em conta GST em nome do fornecedor, o preço de GST exclusivo dos bens é relatado na caixa 1 "Valor Total dos fornecimentos classificados como padrão" e a quantidade de GST na caixa 6 "imposto de saída devido" do retorno GST.

Informações sobre o hotfix

Essa atualização está disponível para instalação e download manual no Centro de Download:

Pré-requisitos

Você deve ter um dos seguintes produtos instalados aplica esse hotfix:

  • Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Informações adicionais

Se você estiver encontrando um problema fazendo o download, instalar Esse hotfix ou outras técnicas perguntas de suporte, entre em contato com seu parceiro ou, se inscrito em um plano de suporte diretamente com a Microsoft, você poderá contatar suporte técnico do Microsoft Dynamics e Crie uma nova solicitação de suporte.

Você também pode contatar o suporte técnico da Microsoft Dynamics por telefone usando esses links para números de telefone específicos do país. Fazer Isso, visite um dos seguintes sites da Microsoft:

Em casos especiais, as taxas cobradas para chamadas de suporte podem ser canceladas se um profissional de suporte técnico da Microsoft Dynamics e produtos relacionados determinar que uma atualização específica resolverá o problema. Os custos de suporte normais se aplicarão a qualquer suporte adicional questões e problemas que não se qualificam à atualização específica em questão.

Observação Este é um artigo "FAST publicar" criada diretamente de dentro da organização de suporte da Microsoft. O informações contidas aqui são fornecidas como-está em resposta aos problemas emergentes. Como resultado da velocidade em tornar disponíveis, os materiais podem incluir erros tipográficos e podem ser revisados a qualquer momento sem aviso prévio. Consulte os termos de de Usepara outras considerações.

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