Перейти к основному контенту
Поддержка
Войдите с помощью учетной записи Майкрософт
Войдите или создайте учетную запись.
Здравствуйте,
Выберите другую учетную запись.
У вас несколько учетных записей
Выберите учетную запись, с помощью которой нужно войти.

Данная статья относится к Microsoft Dynamics AX для региона норвежский (нет).

Это исправление будет внести изменения для оператора возврата НДС для года 2017 г. доступны в норвежской версии Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2 и Microsoft Dynamics AX 2009 SP1.

Дополнительные сведения

Изменения в исправление Включение изменений оператор возврата НДС в норвежской версии Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2 и Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 года 2017 г.

Внимание! Изменить свои назначения, начиная с года 2017 г., таким образом, перед обновлением отчетности коды и параметры в налоговые коды согласно инструкции ниже кодов отчетности, представляющий поля НДС Отчет, необходимо выполнить все действия отчетности 2016 года.

Например отчеты код 31:

До 2017 г. CY используется для продажи освобождения от налога.

Из CY 2017 г. будет использоваться как Налогооблагаемые продажи в 25%.

Для перемещения в обновленный отчет по НДС рекомендуется следующее:

1) создайте все необходимые Налоговые коды для сбора налоговые суммы в соответствии с деловой активности и необходимые itemization\details в отчетности по НДС для года 2017 г.. Это следует делать до 1 января 2017 г. число.

2) создать отчет по НДС за последний период2016. Это следует делать текущей отчетности функциональность и текущей налоговой отчетности по НДС с помощью кодов допустимым 2016.

3) запустите ежедневных разносок проводок на 1 января 2017 г. число, с помощью допустимых налоговых кодов для 2017 г.

4) Create\update новые коды налоговой отчетности для 2017 г. и связи налог кодов эти новые коды налоговой отчетности.

5) Создание отчета НДС за 1-й период 2017 г.

Примечание Рекомендуется сохранить налоговой отчетности и код настройки допустимых до 2017 г. в случае коррекции для налоговых записи старых периодов необходим –, пожалуйста Подробности см. в разделе исправление периодов ранее затем 2017 г.

Настройка кодов отчетов
-Последовательно выберите пункты финансы > Настройка -> налог -> внешние -> коды налоговой отчетности, создайте следующие коды отчетов, Настройка
Норвежский формат для каждого из них:

Код отчетности

Описание

Знак

Расчет

11

Общий оборот, не охваченные Act НДС

-

21

Общий оборот и изъятие, покрытых Act НДС и импорта, основы

+

31+41+51+61+71+81
+91+101+111+121

31

Внутренний оборот и изъятие и рассчитанный НДС 25%, основы

-

32

Внутренний оборот и изъятие и рассчитанный НДС 25% налогового расчета

-

41

Внутренний оборот и изъятие и рассчитанный НДС 15%, основы

-

42

Внутренний оборот и изъятие и рассчитанный НДС 15% налогового расчета

-

51

Внутренний оборот и изъятие и рассчитанный НДС 10%, основы

-

52

Внутренний оборот и изъятие и рассчитанный НДС 10% налогового расчета

-

61

Нулевой уровень внутренний оборот и изъятие, основы

-

71

Тема внутренний оборот на возмещение НДС (эмиссия торговых и золотой), основы

+

72

Внутренний Оборот может быть Реверс (эмиссия торговых и золотой), расчет налога

+

81

Для экспорта товаров и услуг, основой всего нулевые обороты номинальной оплаты

-

91

Импорт товаров и рассчитанный НДС 25%, основы

+

92

Импорт товаров и рассчитанный НДС 25%, расчет налога

+

93

Смещение 92

+

101

Импорт товаров и рассчитанный НДС 15%, основы

+

102

Импорт товаров и рассчитанный НДС 15%, расчет налога

+

103

Смещение для 102

+

111

Импорт товаров, не облагаемых НДС, основы

+

121

Покупки нематериальных служб за рубежом и рассчитанный НДС 25%, основы

+

122

Покупки нематериальных служб за рубежом и рассчитанный НДС 25%, расчет налога

+

123

Смещение для 122

+

131

Тема внутренних покупок для реверсирования издержки и рассчитанный НДС 25%, основы

+

132

Расчет 25% внутренних покупок и Реверс НДС, рассчитанный налог

+

133

Смещение для 132

+

142

Подлежащий вычету внутренних ввода НДС, 25%, расчет налога

+

+72

152

Подлежащий вычету внутренних ввода НДС, 15%, расчет налога

+

162

Подлежащий вычету внутренний ввода НДС 10%, расчет налога

+

172

Подлежащий вычету НДС на импорт, 25%, расчет налога

+

-93-123-133

182

Подлежащий вычету НДС на импорт, 15%, расчет налога

+

-103

Обратите внимание на новые элементы управления в форме коды отчетов:
Подпись поля позволяет изменить знак суммы, соответствующее коду отчетности.
Расчет итогов область дает возможность включать дополнительных кодов отчетности для кода, выбранного в верхней части формы. В приведенном выше примере значения кода 72 будут добавлены к значению, собранные для кода 142.

Обратите внимание, что для суммирования отрицательные суммы, знак «минус» должен использоваться, например для отчетов кода 172.

Настройка налога код периода сопоставления налогов в периоды (действителен в течение 2012 R3 на Microsoft Dynamics)
Последовательно выберите пункты финансы > Настройка > налог > периоды сопоставления налогов, Создание списка периодов. Обратите внимание, новое поле в форме с именем налоговый код периода. Набор кодов периодов периодов отправки в соответствии с и выравниванием значениями, предоставленными налоговыми органами. Значения из этого поля будут использоваться при создании XML-файла.

Назначение кодов отчетности для налоговых кодов
Последовательно выберите пункты финансы > Настройка > налог > налоговых кодов и назначать соответствующие налоговые коды на установки в таблице кодов отчетности:

Код отчетности

Описание

Выберите в этом поле Код отчета
на вкладке Настройка отчета \ Настройка отчета - вкладка кредит-ноты

11

Общий оборот, не охваченные Act НДС

Продажи, облагаемые налогом или
Не облагаемые налогом продажи
в зависимости от типа продаж

31

Внутренний оборот и изъятие и рассчитанный НДС 25%, основы

Продажи, облагаемые налогом

32

Внутренний оборот и изъятие и рассчитанный НДС 25% налогового расчета

Налог к уплате

41

Внутренний оборот и изъятие и рассчитанный НДС 15%, основы

Продажи, облагаемые налогом

42

Внутренний оборот и изъятие и рассчитанный НДС 15% налогового расчета

Налог к уплате

51

Внутренний оборот и изъятие и рассчитанный НДС 10%, основы

Продажи, облагаемые налогом

52

Внутренний оборот и изъятие и рассчитанный НДС 10% налогового расчета

Налог к уплате

61

Нулевой уровень внутренний оборот и изъятие, основы

Продажи, облагаемые налогом

71

Тема внутренний оборот на возмещение НДС (эмиссия торговых и золотой), основы

Налогооблагаемый импорт

72

Внутренний Оборот может быть Реверс (эмиссия торговых и золотой), расчет налога

Налог на использование

81

Для экспорта товаров и услуг, основой всего нулевые обороты номинальной оплаты

Не облагаемые налогом продажи

91

Импорт товаров и рассчитанный НДС 25%, основы

Налогооблагаемый импорт

92

Импорт товаров и рассчитанный НДС 25%, расчет налога

Налог на использование

93

Смещение 92

Возмещенный налог за использование

101

Импорт товаров и рассчитанный НДС 15%, основы

Налогооблагаемый импорт

102

Импорт товаров и рассчитанный НДС 15%, расчет налога

Налог на использование

103

Смещение для 102

Возмещенный налог за использование

111

Импорт товаров, не облагаемых НДС, основы

Освобожденная от налогов

121

Покупки нематериальных служб за рубежом и рассчитанный НДС 25%, основы

Налогооблагаемый импорт

122

Покупки нематериальных служб за рубежом и рассчитанный НДС 25%, расчет налога

Налог на использование

123

Смещение для 122

Возмещенный налог за использование

131

Тема внутренних покупок для реверсирования издержки и рассчитанный НДС 25%, основы

Налогооблагаемый импорт

132

Расчет 25% внутренних покупок и Реверс НДС, рассчитанный налог

Налог на использование

133

Смещение для 132

Возмещенный налог за использование

142

Подлежащий вычету внутренних ввода НДС, 25%, расчет налога

Подлежащий получению налог

152

Подлежащий вычету внутренних ввода НДС, 15%, расчет налога

Подлежащий получению налог

162

Подлежащий вычету внутренний ввода НДС 10%, расчет налога

Подлежащий получению налог

172

Подлежащий вычету НДС на импорт, 25%, расчет налога

Возмещенный налог за использование
в случае, если не используется 93, 123, 133.

182

Подлежащий вычету НДС на импорт, 15%, расчет налога

Возмещенный налог за использование
в случае, если не используется 103.


Создание и печать отчета
Последовательно выберите пункты финансы -> Периодические операции -> Налоговые платежи -> Налоговые платежи, введите необходимые данные в диалоговом окне и нажмите кнопку ОК.

Создание файла XML действителен только для Microsoft Dynamics 2012 R3:
В следующем диалоговом окне введите следующие значения для создаваемого XML: XML-файла (путь и имя); Выберите Тип сообщения: основной, дополнительные или корректировки; Введите номер РЕБЕНОК; Выберите форму отчета в отрасли типа; Введите текст в поле Описание.

Если не требуется использовать XML-файл должен быть создан, просто не заполняйте поля XML-файла .

Нажмите кнопку OK и подождите, пока отчет выводится на печать, и создается XML-файл.

Обратите внимание , что в случае с даты в первом диалоговом окне равен или больше, чем 1/1/2017 г - новый формат отчета печатается и будет иметь возможность создать XML-файл. В противном случае печатается старого формата отчета и поля в диалоговом окне, связанные с создания файла XML будет отключен.

Печать отчета после обновления налоговых платежей
Если налоговый платеж был запущен в режиме обновления , его можно распечатать позднее из меню Главная книга -> отчеты -> внешние -> Налоговые платежи

XML-файл, будут показаны параметры нажмите кнопку Печать отчетаи того же диалоговом окне. Если этого не требуется XML файла, но хотите печатной версии отчета – просто очистить поле XML-файл .

Эта форма также предоставляет возможность объединить несколько налоговых платежей и распечатать один объединенный отчет или XML-файл, который будет содержать сводные данные для всех выбранных записей. Только записи, связанные с теми же значениями Начальная дата и Конечная дата периода сопоставления один и могут быть объединены, например исходной версии и ее исправленияипоследние корректировки.

Коррекция периодов ранее затем 2017 г.
При необходимости корректировки в период, предшествующий год 2017 г. нельзя обратиться с параметрами кодов отчетности допустимый период, начиная с 2017 г. Таким образом необходимо заменить их на «старые» кодов отчетности для скорректированного периода, чтобы иметь возможность подготовить отчет об исправлении.

Рекомендуется сохранить и сохранить два набора параметров налоговой отчетности коды допустимым до 2017 г. и о том, из 2017 г.
Можно либо обновить параметры вручную или с помощью периодической процедуры, описанные ниже.

Для DAX 2012 RTM, 2012 DAX R1 и DAX 2012 R3
Создания набора данных и установки надстройки Office

1. сначала необходимо установить надстройку Microsoft Excel. Это может быть достигнуто путем добавления соответствующего компонента Microsoft Dynamics AX с использованием стандартной установки мастера (клиентские компоненты -> надстроек Office)
2. После надстройка была установлена, откройте MS Excel, создайте пустую книгу, и вы увидите дополнительную вкладку Dynamics AX
3. выберите пункт Добавить данные -> Добавить таблицы. В левой области выберите TaxTable и добавить его в правой панели, нажав соответствующую кнопку.
Пометить создания листа в нижней части формы, нажмите кнопку ОК и закройте форму.
4. создать лист будет создана с выбранной таблицы. Имеется список всех полей TaxTable , расположенный в левой части листа. Добавьте поля, которые содержат параметры для кодов отчетности, дважды щелкнув их в списке.

Вкладка настройки отчета

Вкладке отчета установки – кредит-ноты

Продажи
- Продажи, облагаемые налогом
- Освобожденный от налогов
- Налог к уплате

Продажи
- Налогооблагаемые продажи кредит-ноты
- Необлагаемая кредит-нота по продажам
- Налог на продажи кредит-ноты

Покупки
- Налогом покупок
- Освобожденная от налогов
- Налог

Покупки
- Кредит-нота покупки, облагаемые налогом
- Код налогового освобождения Покупка кредит-ноты
- Налог с продаж в кредит-ноту покупки

Импорт
- Налогом импорта
- Возмещенным налогом
- Налог на использование
- Смещение налог на использование

Импорт
- Налогом импорта кредит-ноты
- Смещение Налогооблагаемый импорт кредит-ноты
- Налог на импорт кредит-ноты
- Смещение налог на импорт кредит-ноты

5. После того, как все необходимые поля добавляются в таблицу Microsoft Excel, нажмите кнопку Параметры и выберите компанию AX для работы с. Выберите подключение и нажмите ОК , чтобы закрыть форму.
6. скройте Выбор полей, нажав соответствующую кнопку поля. Будет становятся доступными кнопки Обновить .
7. нажмите кнопку Обновить , чтобы прочитать данные из AX. Таблицы Excel будут заполняться данными из AX.
8. Внесите необходимые изменения в настройки налогового кода. Можно использовать кнопку поиска , чтобы просмотреть список доступных значений для кодов отчетности:
9. После того, как все изменения будут внесены, нажмите кнопку Публикация. Данные будут сохранены в AX

Примечание дополнительный лист Dynamics AX состояния содержит сведения о публикации

Переключение между наборами кодов налогов
Чтобы легко переключаться между различными наборами налоговой отчетности коды (допустимым до 2017 г. и начиная с 2017 г.) рекомендуется отдельно хранить все параметры отчетов кода в налоговых кодов для разных лет.

Таким образом при необходимости корректировки отчета за период «старые» перейти в набор отчетов параметры кода в допустимый до 2017 г., налоговые коды, выполнив следующие действия:

-Обновление данных для получения текущего кода параметрах отчетов из AX (действителен с 2017 г.).

-Замена всего набора отчетов параметры кода путем копирования из ранее сохраненного места (действителен до 2017 г.)

-Опубликуйте данные заменены в AX.

Теперь можно запустить отчета «старые» период (до 2017 г.).

Примечание после исправления отчетов «старые» период (до 2017 г.), выполните действия, описанные выше еще раз, чтобы переключиться на параметры отчетов код допустимым для 2017 г.

Примечание Если требуется изменить имя отчета кода, можно использовать ту же процедуру для таблицы TaxReportCollection.


Подходит для SP1 DAX 2009 г.
Экспорт/Импорт и определение групп данных

1. Перейдите к -Администрирование > Периодические операции -> данные -> экспорта и импорта электронных таблиц Excel, запустите Мастера шаблона, нажмите кнопку Далее
Введите имя файла, где требуется экспортировать данные (например, TaxTable2016.xls)
Нажмите кнопку Далее.
2. выберите TaxTable в списке таблиц для экспорта и нажмите кнопку Далее.
3. Создание появится страница списка полей
Нажмите кнопку Далее.
4. не изменять что-либо на странице Выберите поля и нажмите кнопку Далее.
5. Проверьте, если Создать группу определения импорта помечен на следующей странице и нажмите кнопку Далее
6. на следующей странице пометить экспорта данных и Создание вспомогательных таблиц листа . Нажмите кнопку Далее , а затем Готово.
7. данные будут экспортированы в файл.
8. сделайте копию созданного файла (например, TaxTable2017.xls)
9. Откройте скопированный файл и внесите необходимые изменения в отчетности коды, можно использовать поиск. Сохраните файл.

Переключение между наборами кодов налогов
Чтобы импортировать новый набор кодов отчетности

-Перейдите на -Администрирование > Периодические операции -> данные -> Экспорт/Импорт групп определений.

-Найдите созданную ранее группу определений и щелкните Настройка таблицы. В открытой форме изменить Статус импорта для импорта и закрыть форму

-Перейдите на -Администрирование > Периодические операции -> данные -> экспорта и импорта электронных таблиц Excel, щелкните ссылку импорта в Microsoft Office Excel. На вкладке Общие выберите группу определений, который был создан ранее и файл импорта набора кодов из отчетности.
Дополнительно на вкладке выберите правило импорта = Вставка новых и обновления существующих записей
Нажмите кнопку OK и подождите, пока выполняется импорт данных. Проверьте, что кодов отчетности в AX были обновлены в зависимости от изменений, внесенных в файл.

Чтобы переключиться на другой набор кодов, выполните шаги, описанные выше, еще раз.

Сведения об исправлении

Существует исправление от корпорации Майкрософт. Имеется раздел «Исправление доступно для загрузки» в верхней части этой статьи базы знаний. Если появляются проблемы загрузки установки исправления или другие вопросы технической поддержки, обратитесь к своему партнеру или зарегистрированы в плане поддержки непосредственно с корпорацией Майкрософт, можно обратитесь в службу технической поддержки Microsoft Dynamics и создайте новый запрос на обслуживание. Чтобы сделать это, посетите следующий веб-узел корпорации Майкрософт:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspxМожно также службу технической поддержки для Microsoft Dynamics по телефону с помощью этих ссылок для телефонов конкретной страны. Для этого посетите один из следующих веб-узлах корпорации Майкрософт:

Партнеры

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+ContactsКлиенты

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htmВ особых случаях оплата, предусмотренная в службу поддержки может быть отменена Если специалист службы технической поддержки Microsoft Dynamics и связанных продуктов определит, что решения проблемы является специально выпущенное. Затраты на обычные службы поддержки будет применяться к любые дополнительные вопросы и проблемы, которые не соответствуют требованиям особым обновлением.


Сведения об установке

Если у вас есть настройки для одного или нескольких методы или таблицы, изменяемые данным исправлением, необходимо применить эти изменения в тестовой среде перед развертыванием данного исправления в рабочей среде.
Дополнительные сведения об установке данного исправления щелкните следующий номер статьи базы знаний Майкрософт:

893082 инструкции по установке исправления Microsoft Dynamics AX

Предварительные условия

Необходимы следующие продукты для установки данного исправления.

  • Microsoft Dynamics AX 2012 R3

  • Microsoft Dynamics AX 2012 R2

  • Microsoft Dynamics AX 2009 с пакетом обновления 1

Необходимость перезагрузки

После установки исправления необходимо перезагрузить службы Application Object Server (AOS).

Сведения о файлах

Глобальная версия этого исправления содержит атрибуты файла (или более поздние атрибуты файлов), приведенные в следующей таблице. Дата и время для этих файлов указаны в формате общего скоординированного времени (UTC). При просмотре сведений о файле, он преобразуется в локальное время. Чтобы узнать разницу между временем по Гринвичу и местным временем, откройте вкладку Часовой пояс элемента Дата и время в панели управления.

Нужна дополнительная помощь?

Нужны дополнительные параметры?

Изучите преимущества подписки, просмотрите учебные курсы, узнайте, как защитить свое устройство и т. д.

В сообществах можно задавать вопросы и отвечать на них, отправлять отзывы и консультироваться с экспертами разных профилей.

Были ли сведения полезными?

Насколько вы удовлетворены качеством перевода?
Что повлияло на вашу оценку?
После нажатия кнопки "Отправить" ваш отзыв будет использован для улучшения продуктов и служб Майкрософт. Эти данные будут доступны для сбора ИТ-администратору. Заявление о конфиденциальности.

Спасибо за ваш отзыв!

×