Giới thiệu
Thuế Giá trị Gia tăng (VAT) đã được giới thiệu tại Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất vào ngày 1 tháng 1 năm 2018. Sắc lệnh Liên bang ban hành Luật Số. (8) năm 2017 về Thuế giá trị gia tăng, vạch ra phạm vi thuế, thuế suất, trách nhiệm về thuế, cung ứng hàng hóa, dịch vụ trong mọi trường hợp, bao gồm cung cấp trong các trường hợp đặc biệt, cung cấp nhiều hơn một thành phần, cung cấp thông qua đại lý, cung cấp bởi các cơ quan chính phủ và các trường hợp được coi là cung cấp. Xem thêm chi tiết về các quy định thuế GTGT trên trang web cơ quan thuế liên bang của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.
Lưu ý: Ngoài việc cung cấp bản cập nhật này cho chức năng bản địa hóa báo cáo VAT của UAE, Microsoft sẽ làm việc với Cơ quan Thuế Liên bang UAE để lấy chứng nhận cho các nhà cung cấp phần mềm kế toán thuế.
Tổng quan
Chức năng thuế bán hàng tiêu chuẩn trong Microsoft Dynamics AX 2012 R3 for Finance and Operations đáp ứng hầu hết các yêu cầu pháp lý của luật THUẾ GTGT các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Các cải tiến dành riêng cho quốc gia/khu vực sau đây đã được thêm vào để bản địa hóa VAT UAE phù hợp với các yêu cầu của UAE trong khu vực báo cáo VAT:
-
Cấu hình thuế bán hàng trong tham số sổ cái chung đã được mở rộng với các trường bổ sung cần thiết cho báo cáo VAT.
-
Chức năng Đảo ngược VAT đã được bật cho UAE (ngữ cảnh quốc gia/khu vực ARE) để ghi lại đúng cách các hoạt động trong nước chịu thuế trong lãnh thổ GCC.
-
Bố trí bản in Ghi chú tín dụng và Hóa đơn Bán hàng cụ thể cho quốc gia/khu vực của UAE đã được thêm vào cùng với thông tin tóm tắt VAT và cột bổ sung.
-
Hóa đơn Bán hàng và Ghi chú tín dụng cho UAE được in bằng hai ngôn ngữ bao gồm ngôn ngữ Ả Rập ar-AE mới cho giao diện người dùng.
-
Báo cáo khai thuế GTGT được in ra định dạng tệp điện tử sẵn sàng để tải lên cổng thông tin FTA thuế điện tử.
-
Chức năng Tệp Kiểm tra Chuẩn đã được chia sẻ với chức năng cục bộ của UAE. Bắt buộc bởi Cơ quan Thuế Liên bang Tệp kiểm tra VAT FTA (FAF) có thể được xuất khẩu cho phù hợp với định dạng tệp được phân tách bằng dấu phẩy bắt buộc.
Xem thông tin chi tiết về chức năng thuế bán hàng tiêu chuẩn dưới các liên kết sau:
-
Thiết lập thuế bán hàng có điều kiện (dùng cho cơ sở kế toán tiền mặt)
Kích hoạt chức năng bản địa hóa của United Arab Emirates
Chức năng cụ thể của quốc gia/khu vực UAE được kích hoạt thông qua khu vực chức năng Bản địa hóa cấu hình trong cấu hình thực thể pháp lý. Trong trường hợp khu vực chức năng bản địa hóa được phát hiện bằng cách sử dụng địa chỉ công ty đảm bảo địa chỉ chính của pháp nhân có mã quốc gia đặt là ARE.
Cấu hình tham số thuế Bán hàng
Khai báo VAT và tệp kiểm tra FAF yêu cầu thông tin bổ sung cần thiết để được thiết lập trong cấu hình của pháp nhân. Mở General Ledger >> số sổ cái chung >> thuế bán hàng và trong mục Báo cáo thuế bán hàng chọn thông tin sau đây:
-
Tên người phải nộp thuế - báo cáo VAT điện tử yêu cầu tên của người phải nộp thuế. Tên bằng tiếng Anh và tiếng Ả Rập sẽ được điền vào báo cáo. Xác định Bên trong Sổ Địa chỉ Toàn cầu sử dụng trường Tên để nhập tên bằng ngôn ngữ khác như tiếng Ả Rập trong trường hợp ngôn ngữ giao diện người dùng của Pháp nhân được đặt thành tiếng Anh.
-
Tên khai - Thông tin về người khai thuế GTGT sẽ được bao gồm trong báo cáo điện tử.
-
Tên cơ quan thuế, tên đại lý thuế - Tên Cơ quan Thuế, Số cơ quan thuế, Tên đại lý thuế và số phê duyệt đại lý thuế được yêu cầu trong báo cáo điện tử trong trường hợp báo cáo VAT được chuẩn bị bởi đại lý thuế theo hợp đồng - nhà cung cấp.
-
Yêu cầu hoàn thuế GTGT - Chọn tùy chọn này nếu hoàn thuế GTGT đến hạn và công ty yêu cầu nhận tiền hoàn thuế GTGT.
-
Lược đồ lợi nhuận - Công ty nên đánh dấu tùy chọn này nếu họ hoạt động trong chương trình kinh doanh đặc biệt bằng cách sử dụng chương trình Lợi nhuận.
-
Vat thay mặt người khác - Đánh dấu tùy chọn này nếu công ty của bạn hoạt động như một đại lý thanh toán VAT nhập thay mặt cho người có thuế khác.
Tìm hiểu thêm về yêu cầu báo cáo THUẾ GTGT từ hướng dẫn tại trang web của Cơ quan Thuế Liên bang UAE trong mục dành riêng cho Tài liệu Yêu cầu đối với Phần mềm Kế toán Thuế.
FTA VAT kiểm tra tập tin (FAF) yêu cầu thiết lập bổ sung để tiếp tục lập phiên bản của tập tin được tạo ra. Mở General Ledger >> sổ cái chung>> Trình tự Số >> FAF Phiên bản FAF và chọn một chuỗi liên quan đến các phiên bản khai báo FAF.
Đặt cấu hình Cơ quan thuế
Cơ quan Thuế Liên bang cần được thiết lập làm cơ quan thuế bán hàng. Một khi tài khoản nhà cung cấp sẽ được liên kết với hệ thống cơ quan thuế sẽ tạo ra các khoản thanh toán tự động cho các nhà cung cấp phải trả trong quá trình giải quyết và sau đó các khoản thanh toán có thể được phát hành đối với nhà cung cấp (cơ quan thuế). Dẫn hướng đến Thiết lập Sổ cái Chung >> toán>> thuế doanh số>> cơ quan thuế Bán hàng và thiết lập thông tin văn phòng FTA của bạn bằng cách sử dụng thông tin từ ví dụ sau đây:
Với Cơ quan Thuế đã cấu hình, bạn có thể tiến hành liên kết các kỳ quyết toán thuế Bán hàng với cơ quan thuế mà bạn vừa cấu hình và mã thuế Bán hàng.
Cấu hình mã thuế Bán hàng
Khai báo điện tử VAT dựa trên cấu hình cụ thể bố trí báo cáo thuế bán hàng UAE bố trí nên được thiết lập trong cơ quan thuế và được phát tán đến cấu hình của mã thuế bán hàng.
To run UAE report layout representing the electronic VAT declaration it is necessary to setup appropriate numbers of reporting codes associated with each VAT khai báo số lượng.
Dẫn hướng đến Sổ cái chung>> Thiết lập >> Thuế bán hàng>> bên ngoài >> Mã báo cáo thuế bán hàng và thiết lập mã báo cáo thuế bán hàng và các mã thuế bán hàng sau này cho phù hợp với hướng dẫn từ bảng sau đây:
Mã Thuế Bán hàng |
Mã báo cáo VAT |
Thiết lập Báo cáo |
Mô tả |
Thuế suất VAT |
SRSAD |
10 |
Bán hàng>có thể tính thuế |
Nguồn cung cấp tiêu chuẩn được xếp hạng tại Abu Dhabi |
5 |
11 |
Bán>phải nộp thuế |
|||
SRSAD-A |
15 |
Bán>phải nộp thuế |
Nguồn cung cấp tiêu chuẩn được xếp hạng tại Abu Dhabi - Điều chỉnh |
|
SRSD |
20 |
Bán hàng>có thể tính thuế |
Nguồn cung cấp tiêu chuẩn được xếp hạng ở Dubai |
5 |
21 |
Bán>phải nộp thuế |
|||
SRSD-A |
25 |
Bán>phải nộp thuế |
Nguồn cung cấp tiêu chuẩn được xếp hạng ở Dubai – Điều chỉnh |
|
SRSS |
30 |
Bán hàng>có thể tính thuế |
Nguồn cung cấp tiêu chuẩn tại Sharjah |
5 |
31 |
Bán>phải nộp thuế |
|||
SRSS-A |
35 |
Bán>phải nộp thuế |
Nguồn cung cấp tiêu chuẩn xếp hạng trong Sharjah – Điều chỉnh |
|
SRSA |
40 |
Bán hàng>có thể tính thuế |
Nguồn cung cấp tiêu chuẩn được xếp hạng tại Ajman |
5 |
41 |
Bán> phải nộp thuế |
|||
SRSA-A |
45 |
Bán> phải nộp thuế |
Nguồn cung cấp tiêu chuẩn được xếp hạng trong Ajman – Điều chỉnh |
|
SRSRQ |
50 |
Bán hàng>có thể tính thuế |
Nguồn cung cấp tiêu chuẩn được xếp hạng tại Umm Al Quwain |
5 |
51 |
Bán hàng>phải nộp thuế |
|||
SRSRQ-A |
55 |
Bán hàng>phải nộp thuế |
Nguồn cung cấp tiêu chuẩn được xếp hạng trong Umm Al Quwain – Điều chỉnh |
|
SRSRK |
60 |
Bán hàng>có thể tính thuế |
Nguồn cung cấp tiêu chuẩn được xếp hạng ở Ras Al Khaimah |
5 |
61 |
Bán hàng>phải nộp thuế |
|||
SRSRK-A |
65 |
Bán hàng>phải nộp thuế |
Nguồn cung cấp tiêu chuẩn được xếp hạng trong Ras Al Khaimah - Điều chỉnh |
|
SRSF |
70 |
Bán hàng>có thể tính thuế |
Nguồn cung cấp tiêu chuẩn được xếp hạng ở Fujairah |
5 |
71 |
Bán> phải nộp thuế |
|||
SRSF-A |
75 |
Bán hàng>phải nộp thuế |
Nguồn cung cấp tiêu chuẩn được xếp hạng tại Fujairah – Điều chỉnh |
|
HÀM TRPTS |
80 |
Bán hàng>có thể tính thuế |
Hoàn thuế được cung cấp cho Khách du lịch |
5 |
81 |
Bán> phải nộp thuế |
|||
TRPTS-A |
85 |
Bán hàng>phải nộp thuế |
Hoàn thuế được cung cấp cho khách du lịch – Điều chỉnh |
|
SSRCP-R |
90 |
Mua hàng>phải đóng thuế |
Nguồn cung cấp tuân theo quy định đảo ngược phí-Bán hàng |
5 |
91 |
Mua hàng>phải thu |
|||
SSRCP-R-A |
95 |
Mua hàng>phải thu |
Nguồn cung cấp phụ thuộc vào khoản dự phòng ngược phí-Bán hàng – Điều chỉnh |
|
ZRS |
100 |
Doanh thu> phải đóng thuế |
Không vật tư được xếp hạng |
0 |
SOGSRC |
110 |
Doanh thu> phải đóng thuế |
Vật tư hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng đã đăng ký tại các nước thực hiện GCC khác |
5 |
ES |
120 |
Doanh thu> phải đóng thuế |
Miễn các vật tư |
0 |
GITUAE |
130 |
Bán hàng>có thể tính thuế |
Hàng hóa nhập khẩu vào UAE |
|
131 |
Bán>phải nộp thuế |
|||
GITUAE-A |
135 |
Mua hàng>phải thu |
Hàng hóa nhập khẩu vào UAE – Điều chỉnh |
5 |
Một&AGIUAE |
140 |
Bán hàng>có thể tính thuế |
Điều chỉnh và bổ sung hàng hóa |
|
141 |
Bán>phải nộp thuế |
|||
A&AGIUAE-A |
145 |
Bán>phải nộp thuế |
Điều chỉnh và bổ sung hàng hoá – Điều chỉnh |
5 |
SRE |
150 |
Mua hàng>phải đóng thuế |
Chi phí được xếp hạng tiêu chuẩn |
|
151 |
Mua hàng>phải thu |
|||
SRE-A |
160 |
Mua hàng>phải thu |
Chi phí được xếp hạng tiêu chuẩn – Điều chỉnh |
5 |
SSRCP |
170 |
Bán hàng>có thể tính thuế |
Nguồn cung cấp phụ thuộc vào điều khoản thu ngược |
|
171 |
Bán>phải nộp thuế |
-5 |
||
SSRCP-A |
175 |
Bán>phải nộp thuế |
Nguồn cung cấp phụ thuộc vào điều khoản thu ngược – Điều chỉnh |
|
GTTKOB |
180 |
Bán hàng>có thể tính thuế |
Hàng hóa được chuyển sang Vương quốc Bahrain |
|
181 |
Bán>phải nộp thuế |
5 |
||
GTTKOB-A |
185 |
Bán>phải nộp thuế |
Hàng hóa được chuyển giao cho Vương quốc Bahrain – Điều chỉnh |
|
GTTSOK |
190 |
Bán hàng>có thể tính thuế |
Hàng hóa được chuyển sang Nhà nước Kuwait |
|
191 |
Bán>phải nộp thuế |
5 |
||
GTTSOK-A |
195 |
Bán>phải nộp thuế |
Hàng hóa được chuyển sang Nhà nước Kuwait – Điều chỉnh |
|
GTTSOO |
200 |
Bán hàng>có thể tính thuế |
Hàng hóa được chuyển cho Vương quốc Hồi giáo Oman |
|
201 |
Bán>phải nộp thuế |
5 |
||
GTTSOO-A |
205 |
Bán>phải nộp thuế |
Hàng hóa được chuyển cho Vương quốc Hồi giáo Oman – Điều chỉnh |
|
GTTSOQ |
210 |
Bán hàng>có thể tính thuế |
Hàng hóa được chuyển sang Nhà nước Qatar |
5 |
211 |
Bán>phải nộp thuế |
|||
GTTSOQ-A |
215 |
Bán>phải nộp thuế |
Hàng hóa được chuyển giao cho Nhà nước Qatar – Điều chỉnh |
|
GTTKOSA |
220 |
Bán hàng>có thể tính thuế |
Hàng hóa được chuyển sang Vương quốc Ả Rập Xê Út |
|
221 |
Bán>phải nộp thuế |
|||
GTTKOSA-A |
225 |
Bán>phải nộp thuế |
Hàng hóa được chuyển giao cho Vương quốc Ả Rập Xê Út – Điều chỉnh |
5 |
RVPKOB |
230 |
Mua hàng>phải đóng thuế |
Thuế GTGT có thể khôi phục được thanh toán tại Vương quốc Bahrain |
|
231 |
Mua hàng>phải thu |
|||
RVPKOB-A |
235 |
Mua hàng>phải thu |
Thuế GTGT có thể khôi phục được thanh toán tại Vương quốc Bahrain – Điều chỉnh |
5 |
RVPSOK |
240 |
Mua hàng>phải đóng thuế |
Thuế GTGT có thể khôi phục được thanh toán tại Bang kuwait |
|
241 |
Mua hàng>phải thu |
|||
RVPSOK-A |
245 |
Mua hàng>phải thu |
Thuế GTGT có thể thu hồi được trong Nhà nước kuwait – Điều chỉnh |
5 |
RVPSOO |
250 |
Mua hàng>phải đóng thuế |
Thuế GTGT có thể khôi phục được trả tại Vương quốc Hồi giáo Oman |
|
251 |
Mua hàng>phải thu |
|||
RVPSOO-A |
255 |
Mua hàng>phải thu |
Thuế GTGT có thể khôi phục được trả tại Vương quốc Hồi giáo Oman – Điều chỉnh |
5 |
RVPSOQ |
260 |
Mua hàng>phải đóng thuế |
Thuế GTGT có thể khôi phục được thanh toán tại Nhà nước Qatar |
|
261 |
Mua hàng>phải thu |
|||
RVPSOQ-A |
265 |
Mua hàng>phải thu |
Thuế GTGT có thể khôi phục được thanh toán tại Nhà nước Qatar – Điều chỉnh |
5 |
RVPKOSA |
270 |
Mua hàng>phải đóng thuế |
Thuế GTGT có thể khôi phục được thanh toán tại Vương quốc Ả Rập Xê Út |
|
271 |
Mua hàng>phải thu |
|||
RVPKOSA-A |
275 |
Mua hàng>phải đóng thuế |
Thuế GTGT có thể khôi phục được thanh toán tại Vương quốc Ả Rập Xê Út – inAdjustment |
5 |
Trong kết quả cấu hình mã báo cáo thuế bán hàng sẽ trông tương tự như hình ảnh sau đây:
Cấu hình mã thuế Bán hàng liên kết chúng với mã báo cáo thuế doanh thu có liên quan trong mục Thiết lập báo cáo của mỗi liên quan đến công ty bạn busienss Mã thuế bán hàng bằng cách sử dụng hướng dẫn từ thiết lập báo cáo colum được cung cấp trong bảng trên.
Tìm hiểu thêm về cấu hình thuế bán hàngtrong mục thuế của tài liệu.
Thiết lập phí ngược VAT
Trong trường hợp khách hàng có thuế có nghĩa vụ phải nộp thuế đối với một cung cấp nhận được từ một nhà cung cấp không cư trú, THUẾ GTGT nên được tính toán và trả cho cơ quan thuế VAT đảo ngược phí cơ sở. Khách hàng phải tính toán và báo cáo thuế đầu ra về nguồn cung và thuế đầu vào có liên quan.
Để sử dụng chức năng đảo ngược phí, cần phải chọn tùy chọn Đảo ngược phí trong biểu mẫu Tài khoản phải trả >> thiết lập >> số tài khoản phải trả (xem ảnh chụp màn hình bên dưới).
Trước khi thiết lập nhóm thuế bán hàng cho đảo ngược phí, bạn nên thiết lập hai mã thuế bán hàng: một cho đầu vào thuế bán hàng đầu vào và một cho đầu ra thuế bán hàng. Đầu ra bán hàng thuế mã nên được thiết lập với một giá trị âm. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thiết lập mã thuế bán hàng.
Cần chọn hộp kiểm Đảo ngược phí trên dòng có thuế suất bán hàng âm (xem ảnh chụp màn hình bên dưới) trong nhóm thuế bán hàng tính phí ngược.
Khi gửi hóa đơn dòng với đảo ngược phí thuế bán hàng nhóm, hệ thống sẽ tạo ra hai giao dịch thuế bán hàng: một với bán hàng thuế phải thu thuế hướng và khác với hướng thuế bán hàng phải nộp thuế.
Tải xuống và thiết lập cấu hình báo cáo điện tử
Việc thực hiện báo cáo thuế GTGT cho Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất dựa trên cấu hình Báo cáo Điện tử. Tìm hiểu thêm về các chức năng và khái niệm báo cáo có thể cấu hình tại trang web Báo cáo điện tử.
Cấu hình sau đây phải được cài đặt để sử dụng khai báo VAT và chức năng tệp kiểm tra FAF trong bản địa hóa UAE:
Tên Cấu hình |
Loại Cấu hình |
Khai báo THUẾ GTGT model.version.4.xml |
Mô hình dữ liệu |
Khai báo VAT Excel (AE).version.4.1.xml |
Định dạng đầu ra MS Excel cụ thể của UAE |
Tệp Kiểm tra Chuẩn (SAF-T).version.6.xml |
Mô hình dữ liệu |
Tệp Kiểm tra VAT FTA (AE).version.6.5.xml |
Định dạng đầu ra CSV của tệp kiểm tra FTA UAE |
Để tải xuống các cấu hình này, trước tiên hãy http://lcs.dynamics.com/ và sau khi đăng nhập vào cổng thông tin, hãy bấm vào Thư viện tài nguyên được chia sẻ:
Trong Thư viện tài nguyên dùng chung , chọn Cấu hình GER và bấm vào Tải xuống tất cả:
Xác định đường dẫn nơi tệp zip với tất cả các tệp cấu hình GER nên được lưu trữ, trích xuất tất cả các cấu hình. Tạo thư mục mới và chỉ di chuyển các cấu hình bắt buộc theo bảng ở trên.
Trong ứng dụng, dẫn hướng đến Quản trị tổ chức >> thiết lập >> báo cáo Điện tử và >> cấu hình báo cáo Điện tử. Chọn thư mục với cấu hình được chọn và nhấp vào nút Tải để tải lên cấu hình cần thiết cho khai báo VAT và khai BÁO FAF.
Khai thuế GTGT tệp báo cáo điện tử
Để tạo báo cáo khai VAT trong Excel định dạng sử dụng tiêu chuẩn thủ tục báo cáo thuế bán hàng cho kỳ báo cáo kết toán để giải quyết thuế và in báo cáo VAT.
Để tạo Kê khai VAT sau khi quyết toán được thực hiện cho một kỳ điều hướng đến: General Ledger >> Báo cáo >>bên ngoài >> thanh toán thuế bán hàng chọn yêu cầu thanh toán thuế bán hàng và nhấn nút Khai VAT trên ngăn hành động.
Thực hiện theo hộp thoại báo cáo VAT và điền thông tin bắt buộc.
Lưu và xác minh nội dung của dữ liệu được báo cáo bên trong bảng tính Excel. Theo hệ thống kế toán FTA yêu cầu tập tin báo cáo điện tử không thể chỉnh sửa sau khi thế hệ từ hệ thống. Trong trường hợp cần phải thực hiện sửa đổi dữ liệu được báo cáo thì phải thực hiện trong hệ thống.
Sau khi các chỉnh sửa tiếp tục tạo tệp báo cáo mới. Sau khi xác thực thành công, tiếp tục làm thủ tục tải tệp lên cổng thông tin Thuế Điện tử của FTA theo các thủ tục dành riêng cho việc đăng ký FTA của công ty bạn.
Lưu ý: Trước khi thực hiện khai báo VAT và cũng faf tập tin, đảm bảo rằng bạn đã thiết lập thư mục cho hệ thống tập tin lưu trữ trong quản trị hệ thống >> hệ thống tham số >> tập tin lưu trữ. Nếu không, bạn sẽ không thể tải xuống các tệp được tạo bởi hệ thống.
Tạo tệp kiểm tra FTA VAT
Trong trường hợp tệp kiểm tra FTA VAT đã được yêu cầu làm theo câu hỏi hộp thoại sau khi chạy thế hệ của tệp kiểm tra FAF tại General Ledger >> thanh toán thuế bán hàng >> FAF khai báo.
Trong trường hợp bạn mong đợi khối lượng lớn giao dịch là phạm vi của thời gian kiểm tra, bạn có thể quyết định cung cấp cho FAT kiểm tra nhiều tập tin. Cân nhắc việc chạy tạo tệp FAF trong nền với xử lý hàng loạt và chia các khoảng thời gian được kiểm tra thành khoảng thời gian nhỏ hơn theo tháng, tuần hoặc ngày.
In Hóa đơn Bán hàng ở bố trí UAE
Với gói nội địa hóa UAE có chức năng bao gồm bản in Hóa đơn Bán hàng và Ghi chú tín dụng theo bố trí được chỉ định trong yêu cầu FTA cho hệ thống kế toán. Xem ví dụ sau về bản in Hóa đơn Văn bản Miễn phí:
Ngoài ra, việc in bằng hai ngôn ngữ cũng được hỗ trợ. Hệ thống sẽ in hai bản in hóa đơn bán hàng, đầu tiên trong ngôn ngữ của giao diện người dùng và in đồng thời thứ hai phù hợp với thiết lập ngôn ngữ của khách hàng trong trường hợp hai ngôn ngữ là khác nhau.
Để đạt được kết quả in nhất quán, các dữ liệu khác trong hệ thống cần được thiết lập bằng các bản dịch như Tên, Mô tả mục bằng các ngôn ngữ khác nhau. Ngoài ra bán hàng mô tả thuế và mã miễn cũng nên được xem xét để thiết lập với bản dịch.
Sửa đổi Cấu hình báo cáo điện tử cho AX 2012 R3
Mô-đun báo cáo điện tử chung trong AX 2012 R3 cho phép người dùng thực thi cấu hình báo cáo được chuẩn bị trong trình thiết kế cấu hình báo cáo điện tử. Trình thiết kế cấu hình cho phép người dùng xác định cấu trúc định dạng điện tử, sau đó mô tả cách những cấu trúc đó nên được điền bằng cách sử dụng dữ liệu và thuật toán tồn tại trong AX 2012 R3. Người dùng có thể sử dụng ngôn ngữ công thức rất giống với ngôn ngữ Excel để chuyển đổi dữ liệu. Để giúp ánh xạ theo định dạng cơ sở dữ liệu dễ quản lý hơn, có thể sử dụng lại và độc lập với những thay đổi về định dạng, khái niệm mô hình dữ liệu trung gian sẽ được giới thiệu. Để tìm hiểu thêm tài liệu nghiên cứu về cách Tạo cấu hình báo cáo điện tử.
Trong trường hợp bạn quyết định thay đổi cấu hình, bạn cần trình thiết kế cấu hình. Trình thiết kế có sẵn trong Dynamics 365 cho Tài chính và Điều hành vào mùa thu năm 2017 (v.7.3). Nếu bạn không có quyền truy cập vào phiên bản 7.3, liên kết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn đến hướng dẫn cung cấp cho bạn các bước cần thiết để đăng ký phiên bản dùng thử Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations (Dynamics AX).
Tìm hiểu cách đăng ký phiên bản dùng thử tại: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/dev-tools/sign-up-preview-subscription
LƯU Ý: ưu đãi dùng thử này không được sử dụng cho các hoạt động Sản xuất / Go Live.
Điều kiện tiên quyết:
-
Người quản trị toàn cầu của đối tượng thuê O365 PHẢI là người thực hiện đăng ký gói đăng ký bên dưới.
-
Sử dụng In-Private duyệt hoặc Ẩn danh để đảm bảo bạn đã đăng nhập đúng cách bằng thông tin xác thực O365.
-
Nếu bạn hiện không có đối tượng thuê AAD/O365, bạn có thể sử dụng liên kết bên dưới để tạo đối tượng thuê trong thời gian dùng thử.
Sau khi bạn có gói đăng ký Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations liên kết với đối tượng thuê AAD/O365 để triển khai phiên bản Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations cho Azure, bạn phải có đăng ký Microsoft Azure để triển khai lên đám mây. Bạn cũng sẽ có thể tải xuống VHD cục bộ (ổ cứng ảo) có chứa Các dịch vụ tài Dynamics 365 cho Tài chính và Hoạt động của Microsoft. Khả năng triển khai/tải xuống Dynamics 365 cho Tài chính và Hoạt động được tìm thấy trong dự án Dịch vụ Vòng đời sẽ được tạo cho bạn khi bạn hoàn thành quy trình đăng ký.
Người quản trị toàn cầu của tổ chức nên bấm vào: https://portal.microsoftonline.com/Signup/MainSignUp.aspx?OfferId=AA972CC1-91DB-4CF9-94A1-4A9163ED50C9&pc=6cc7f567-e72c-45a5-b89a-10e8145b7d00&dl=ERP_INSTANCE_SKUMã bản dùng thử này sẽ hết hạn sau 18 tháng.
Bạn có thể tải xuống bản sao miễn phí của máy ảo với việc triển khai đầy đủ Dynamics 365 cho Tài chính và Vận hành vào mùa thu năm 2017 (v.7.3) từ LCS. Đăng nhập vào https://lcs.dynamics.com/ và dẫn hướng đến thư viện Tài nguyên Chia sẻ, chọn loại tài nguyên: VHD có thể tải xuống và tải xuống đĩa VM với triển khai phiên bản 7.3.
Tạo máy ảo mới và đính kèm VHD đã tải xuống. Truy cập môi trường bằng cách sử dụng các quy tắc như bất kỳ Máy Ảo Demo nào khác được microsoft cung cấp. Tìm lối tắt công cụ Cung cấp người dùng tại máy tính để bàn VM và cung cấp quyền truy nhập vào phiên bản demo của Dynamics 365 cho Tài chính và Hoạt động bằng email được liên kết với tài khoản Azure và đăng ký.
Với Dynamics 365 tài chính và hoạt động vào mùa thu năm 2017 (v.7.3) hoạt động trong chế độ phát triển tiếp tục triển khai hotfix bản địa hóa UAE.
Môi trường được cấu hình theo cách trên sẽ cung cấp cho bạn cơ hội để tùy chỉnh các cấu hình báo cáo điện tử thông qua thiết kế cấu hình nhúng trong không gian làm việc báo cáo điện tử của Dynamics 365 tài chính và hoạt động.
Thông tin hotfix
Cách nhận tệp cập nhật Microsoft Dynamics AX
Bản cập nhật này có sẵn để tải xuống và cài đặt thủ công từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft.
Điều kiện tiên quyết
Bạn phải cài đặt một trong các sản phẩm sau để áp dụng hotfix này:
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Yêu cầu khởi động lại
Bạn phải khởi động lại dịch vụ Application Object Server (AOS) sau khi áp dụng hotfix.
Nếu bạn gặp sự cố khi tải xuống, cài đặt bản cập nhật nóng này hoặc có các câu hỏi hỗ trợ kỹ thuật khác, hãy liên hệ với đối tác của bạn hoặc nếu đã đăng ký gói hỗ trợ trực tiếp với Microsoft, bạn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật cho Microsoft Dynamics và tạo yêu cầu hỗ trợ mới. Để thực hiện điều này, hãy truy cập trang web Microsoft sau:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
Bạn cũng có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật cho Microsoft Dynamics bằng điện thoại bằng cách sử dụng các liên kết này cho các số điện thoại cụ thể của quốc gia/khu vực. Để thực hiện việc này, hãy truy cập vào một trong các trang web sau của Microsoft:
Đối tác
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Khách hàng
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
Trong trường hợp đặc biệt, các khoản phí thường phát sinh đối với các cuộc gọi hỗ trợ có thể bị hủy nếu Chuyên gia Hỗ trợ Kỹ thuật cho Microsoft Dynamics và các sản phẩm liên quan xác định rằng một bản cập nhật cụ thể sẽ giải quyết sự cố của bạn. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng cho mọi câu hỏi và sự cố hỗ trợ bổ sung không đủ điều kiện cho bản cập nhật cụ thể được đề cập.
Thông tin Bổ sung
Lưu ý Đây là bài viết "PHÁT HÀNH NHANH" được tạo trực tiếp từ bên trong tổ chức hỗ trợ của Microsoft. Thông tin được cung cấp tại đây được cung cấp tương tự để đáp ứng các vấn đề mới xuất hiện. Do tốc độ làm cho nó có sẵn, các tài liệu có thể bao gồm lỗi đánh máy và có thể được sửa đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo. Hãy xem Điều khoản Sử dụng để biết những điều cần cân nhắc khác.